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正文內(nèi)容

現(xiàn)代內(nèi)部審計——十大理念-展示頁

2025-05-26 22:08本頁面
  

【正文】 為見證的歷史。 內(nèi)部審計學者布林克說,自有人類歷史以來就有內(nèi)部審計,因為自有人類歷史以來就有內(nèi)部控制。不管內(nèi)部審計在組織哪一層級、哪些領域發(fā)揮作用,內(nèi)部審計作為確保受托責任履行的一種控制機制得到了充分發(fā)展。 現(xiàn)代企業(yè)組織中,管理層級制度的存在和日益復雜導致了現(xiàn)代受托責任的復雜性:一是內(nèi)部層級復雜化使得各層次的受托責任關(guān)系日趨繁復;二是內(nèi)部契約功能的復雜化使得受托責任內(nèi)容的復雜化。內(nèi)部審計和外部審計都屬確保受托責任有效履行的機制之列,在維持社會系統(tǒng)的正常運行方面扮演重要角色。 咨詢服務 —— 提供建議以及相關(guān)的客戶服務活動,這種服務的性質(zhì)與范圍是與客戶協(xié)商確定的,目的是在內(nèi)部審計師不承擔管理層職責的前提下,增加價值并改進組織的治理、風險管理以及控制過程,例如顧問、建議、協(xié)調(diào)、培訓等 現(xiàn)階段內(nèi)部審計干什么? 1.對本單位及所屬單位(含占控股地位或者主導地位的單位,下同)的財政收支、財務收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計; 2.對本單位及所屬單位預算內(nèi)、預算外資金的管理和使用情況進行審計 3.對本單位內(nèi)設機構(gòu)及所屬單位領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計; 4.對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計; 5.對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審; 6.對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計; 7.法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)要求辦理的其他審計事項 現(xiàn)代內(nèi)部審計 十大理念 審計的本質(zhì)在于受托責任,內(nèi)部審計是確保受托責任履行的控制機制。 確認服務 —— 一種為了對組織的風險管理、控制或治理過程進行獨立評價而客觀地審查證據(jù)的行為。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標?,F(xiàn)代內(nèi)部審計十大理念 1內(nèi)部審計的定義 2現(xiàn)階段內(nèi)部審計干什么? 3現(xiàn)代內(nèi)部審計十大理念 內(nèi)容 4 總結(jié)啟示 定義 (一)國內(nèi)的看法 《 審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定 》 第二條規(guī)定:內(nèi)部審計是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益的行為,以促進加強經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標。 《 內(nèi)部審計基本準則 》 :“內(nèi)部審計,是指組織內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn) (
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