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酒店財務(wù)采購管理制度-展示頁

2024-09-11 08:13本頁面
  

【正文】 中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的 米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視 “ 營業(yè)外收入 ” 或 “ 管理費 ” 科目內(nèi)處理; ( 2) 超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在 “ 營業(yè)外收入 ” 或 “ 管理費 ” 科目內(nèi)處理。 凡不按上述規(guī)定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。 高額進(jìn)貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。 計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。 堅持 “ 凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購 ” 的規(guī)定。 物品、原材料采購制度 物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。 記賬: ( 1) 設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然; ( 2) 賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、 型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶; ( 3) 記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬; ( 4) 審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬; ( 5) 發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務(wù)部各一份; ( 6) 直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬; ( 7) 調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財務(wù)部沖減費用; ( 8) 進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金 、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平 均法計價; ( 9) 對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬; ( 10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計; ( 11)與倉管員校對實物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。 ② 需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。 領(lǐng)發(fā)物資 ( 1)領(lǐng)用物品計劃或報告: ① 凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準(zhǔn)備; ② 倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取; ( 2)發(fā)貨與領(lǐng)貨 ① 各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé); ② 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨; ③ 領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單 記明細(xì)賬; ④ 發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。 保管與抽查: ( 1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。 入庫存放: ( 1) 驗收后的物資,除直撥的外, 一律要進(jìn)倉保管; ( 2) 進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放; ( 3) 堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。 ④ 對購進(jìn)品已損壞的不驗收。 倉庫管理制度 1. 倉庫的分類: 酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。 采購部業(yè)務(wù)操作制度 按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表; 向主管呈報調(diào)查表,匯報詢價情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案; 在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購; 按酒店及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購; 貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題,應(yīng)即時查清原因,并向主管匯報; 貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。 ( 2)報銷: ① 采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報銷。 報銷及付款 ( 1)付款: ① 采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款; ② 支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員 領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳,金額必須限制在一定的范圍內(nèi); ③ 按酒店財務(wù)制度,付款 30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款, 30元以下者可支付現(xiàn)款。 物資驗收入庫: ( 1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收; ( 2) 倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。 ( 3) 餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購,以保證供 應(yīng)。 物資采購: ( 1) 采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購,以保證及時供應(yīng)。酒店財務(wù) 采購管理 制度 采購管理制度 制定采購計劃 ( 1) 由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測,在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核; ( 2) 計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核; ( 3) 采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。 審批采購計劃: ( 1) 財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進(jìn)行審核; ( 2) 財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算; ( 3) 將匯總的采購計劃和預(yù) 算報總經(jīng)理審批; ( 4) 經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。 ( 2) 大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 ( 4) 計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。 ④ 超過 30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。 ② 采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明 ,及驗收員的驗收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。 將到貨的品種、數(shù)量 和付款情況報告給有關(guān)部門,同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同; 將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核,并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。 物品驗收: ( 1) 倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到: ① 發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收; ② 發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收; ③ 對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。 ( 2) 驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。 ( 4) 凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。 ( 2)抽查: ① 倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對; ② 材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物 資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。 ( 3)貨物計價: ① 貨物一般按進(jìn)價發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價,一般按平均價發(fā)出。 盤點: ( 1) 倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點; ( 2) 將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核; ( 3) 盤點期間停止發(fā)貨。 建立檔案制度: ( 1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿; ( 2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計 報表。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。 各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。 凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部門同意后 ,方進(jìn)行定制或采購。 從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。 物品、原材料盤查制度 物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。 人為溢損: 人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在 “ 待處理收入 ” 或 “ 待處理費用 ” 科目處理。 保管人 員填報 “ 物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表 ” ,據(jù)實說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見,報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。 報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查,提出意見,并呈報總經(jīng)理審批。 食品采購管理制度 由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。 為提高工作效率
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