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應(yīng)收賬款管理辦法(doc)-其它制度表格-展示頁

2024-08-30 17:11本頁面
  

【正文】 員及有關(guān)部門。 允許賒銷的品種、客戶應(yīng)當(dāng)每月由有關(guān)銷售人員在充分 調(diào)查客戶的資信狀況及本公司產(chǎn)品的市場適銷程度后,提出“賒銷授信限額建議”,并向公司提供擔(dān)保人或擔(dān)保物,經(jīng)銷售部門審核后報送總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)任何人一律不得擅自辦理賒銷業(yè)務(wù)。 銷售業(yè)務(wù)原則上實行“現(xiàn)款交易”方式,但不排除根據(jù)市場需求、客戶資信狀況許可發(fā)生的“賒銷”業(yè)務(wù)。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 7 頁 應(yīng)收賬款管理辦法 為規(guī)范本公司的應(yīng)收賬款管理,提高資金周轉(zhuǎn)率,降低風(fēng)險損失機(jī)率,確保應(yīng)收賬款及時收回,特制定本辦法。 一、應(yīng)收賬款管理的基本原則 本公司實行業(yè)務(wù)人員“銷售收款全程負(fù)責(zé)”的考核辦法,即每個業(yè)務(wù)員除了要完成自身的銷售任務(wù)外,必須確保銷售貨款的及時、安全回籠。賒銷業(yè)務(wù)必須遵循銷售部門調(diào)查申報、總經(jīng)理審批授權(quán)、經(jīng)辦責(zé)任人全程負(fù)責(zé)的原則。 “賒銷授信限額”包括已開票結(jié)算的應(yīng)收賬款及尚未開票結(jié)算的發(fā)出產(chǎn)品。 銷售部門接到財務(wù)部門送來的《應(yīng)收賬款控制表》,督促業(yè)務(wù)人員及時收款。 業(yè)務(wù)人員接到財務(wù)部門提交的《應(yīng)收賬款控制表》,依照有關(guān)合同規(guī)定,迅速落實相關(guān)的收款措施。對于一時難以收取的賬款,業(yè)務(wù)人員必須與付款單位辦理簽認(rèn)手續(xù),以維護(hù)本公司的合法權(quán)益。否則,即使印章齊全也是一張無效的票據(jù)。 涉及跨年度收款,日期容易發(fā)生筆誤,應(yīng)當(dāng)特別注意。
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