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正文內(nèi)容

公司采購(gòu)管理制度手冊(cè)-文庫(kù)吧資料

2024-12-24 08:01本頁(yè)面
  

【正文】 主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。 六、發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí),由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立“領(lǐng)料單”經(jīng) 主管核簽后,向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一 )檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位 。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門,確認(rèn)無(wú)誤后,始得依收料作業(yè)辦理。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的 3%(含 )以下,由物料管理部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管 (含科長(zhǎng) )同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員。 ,物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核示后,送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。 (箱 )后,如發(fā)覺(jué)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu) 部門處理。 “采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知主管,原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。 (十一 )本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 (九 )除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的 18 項(xiàng)物資以外的其他通信物資 (包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式 )的采購(gòu)辦法仍按深局物字 (1991)001 號(hào)文和深局物字 (1992)2 號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。除上述說(shuō)明的特殊情況外,任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購(gòu)買合同。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,無(wú)論合同大小,一律要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。 (七 )在物資采購(gòu)過(guò)程中,各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。未經(jīng)同意,各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。重要合同的商務(wù)談判,計(jì)財(cái)處要派人參加。 、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備,各使用、銷售單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處,由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)劃后,根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、“三證”齊全的原則,集中采購(gòu),統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。通信工程、設(shè)備維護(hù)、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下,各使用單位直接向有關(guān)單位采購(gòu),訂購(gòu)合同要在物 資處備案。合同簽訂后,物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。項(xiàng)目工作小組要盡快制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、方案,報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開(kāi)始實(shí)施。在某一項(xiàng)目的可行性報(bào)告得到有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后,由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)范書(shū),市局要盡快成立該項(xiàng)目工作小組。 (四 )集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購(gòu)一律由市局統(tǒng)一組織,并按以下三種情況分類實(shí)施: ,市局根據(jù)本市的通 信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計(jì)劃,集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng),在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后,要盡快制定實(shí)施時(shí)間表。各郵電單位要將計(jì)劃提前報(bào)市局物資管理處,物資管理處匯總平衡后會(huì)同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)省局。 (二 )為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量,便于集中監(jiān)控維護(hù)管理,對(duì)集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型,原則上在省局指定的范圍內(nèi),結(jié)合本市的特點(diǎn),由市局 科技處負(fù)責(zé)會(huì)同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場(chǎng)和通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的設(shè)備,擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。 特此通知,請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 (四 )對(duì)預(yù)算外需求單的審批,除執(zhí)行以上審批手續(xù)外,一律報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在 2 萬(wàn)元以內(nèi),公司分管副總經(jīng)理 (含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo) )審批權(quán)限在 20 萬(wàn)元以內(nèi),每份需求單所列合計(jì)金額超過(guò) 20 萬(wàn)元人民幣以及購(gòu)買汽車、摩托車、手提無(wú)線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批,最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 (二 )各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開(kāi)支,都必須按“計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支 (采購(gòu) )需求單”和“計(jì)劃外開(kāi)支 (采購(gòu) )需求單”所列內(nèi)容填報(bào)。 三、需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理,健全企業(yè)管理制度, 監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn),堵塞開(kāi)支過(guò)程中的各種漏洞,公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知: (一 )自年月日起,公司 (包括分公司 )啟用新的需求單,同時(shí)廢止過(guò)去使用的需求單。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填制“采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表” (或附報(bào)告資料 ),通知有關(guān)部門處理。 (二 )采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目,提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 (三 )退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二 )以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者,由進(jìn)口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí),由外購(gòu)部門辦理索賠 。 (二 )退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本,送進(jìn)口單位辦理退匯。 (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時(shí),進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效,索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項(xiàng)目 (如外購(gòu)散裝材料 ),通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí),會(huì)同公證行前往公證。 (六 )船邊提貨的進(jìn)口材料,進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時(shí),即時(shí)辦理提貨。押款提貨的案件,進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄,以便督促銷案。 (三 )關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品,進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí),查明品名、數(shù)量等資料,并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 (四 )管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng): 進(jìn)口管理物品時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后,檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”,以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 (二 )外購(gòu)部門收到供 應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí),應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件,以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)開(kāi)立“信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)”經(jīng)呈核后,檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 “免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料,外購(gòu)部門應(yīng)于開(kāi)發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非供塑膠用”證明,以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀 日期”辦理結(jié)匯,并于信用狀 (L/ C)開(kāi)出后以“開(kāi)發(fā) L/ C 快報(bào)”通知外購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 (二 )進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于“信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)”列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。 (二 )進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )”上標(biāo)示,以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí),進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國(guó)貿(mào)局”辦理簽證,并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 (三 )外購(gòu)部門于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)部門,并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購(gòu)部門應(yīng)以“請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 第十六條 訂購(gòu)與合同 (一 )“請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )”經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后,即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 CIF 美元總價(jià)折合超過(guò)元以上者由總經(jīng)理核決。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后,外購(gòu)部門應(yīng)填制“請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )”,擬訂 “訂購(gòu)廠商”“預(yù)定裝船日期”等,連同廠商報(bào)價(jià)資料,送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作 業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) ) 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )外購(gòu)部門
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