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公司采購管理制度手冊-閱讀頁

2025-01-05 08:01本頁面
  

【正文】 理收料。 第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。 (2)領(lǐng)用工具類材料 (明細由公司自行制定 )時,領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場點交簽收。 第四條 退料 (1)使用單位對于領(lǐng)用的材料,在使用時遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時,使用單位應(yīng)注記于“退料單”內(nèi),再連同料品繳回倉庫。 (3)對于使用單位退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因,研判處理對策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 、嚴肅的工作,各級人員必須高度重視,以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。 ,秉公辦事,維護公司的利益。 ,結(jié)合公司實際,有計劃地進行。 □ 機構(gòu) 導(dǎo)下進行。由總工程師任組長,總工程師辦公室 (稱“總工辦” )、工程部、物資部、維護部派代表參加。 ,可根據(jù)實際需要,臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標和談判。 ,必須通過討論確定招標、詢價的對象。 ,并確定談判對象及有關(guān)事項。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。記錄資料必須妥善保存。 □ 紀律注意事項 、詢價和談判,必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題,更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略,任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 ,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的紀律處分;觸犯刑律的,交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。 八、國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見,其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外,特定本辦法。 第三條 請購單由請購單位編列號碼,并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科 (以下簡稱采購單位 ),或徑自行辦理采購。 第五條 請購單位所請購材料,如系本公司各單位的制品或材料者,請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥 (其價格采中間價解決 )。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購,必要時應(yīng)與承售商訂定買賣 合約書一式四份,第一份正本存采購單位,第二份正本存承售商,第三份副本存請購單位,第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用,如不需支付定金時,第四份副本免填。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所,以致無法購得或逾期者,采購單位應(yīng)即通知請購單位。 第十 一條 請購單位于廠商交貨時,即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗收品質(zhì),驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章,并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù),發(fā)票等一并送采購單位整理付款。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章,然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準后公布實施,修改時亦同。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況,每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃,力爭按時準確上報公司年度材料計劃。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責(zé)任,必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂,其它單位 (部門 )不得對外簽訂合同,否則財務(wù)部拒絕付款。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃,尋找供應(yīng)商,簽訂全年的大宗工程,維護物資的供貨合同,以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨,做到物資無積壓,數(shù)量品種充足又齊全。 (五 )采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴格履行自己的職責(zé),在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則,詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準供應(yīng)商,不得私自訂購和盲目進貨。同時要實行跟蹤辦事負責(zé)到底的責(zé)任制,不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。 (七 )物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令,嚴格遵守 本公司的各項規(guī)章制度,做到有令即行,有禁即止。 十、進口物資采購供應(yīng)工作制度 (一 )根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃,結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況,擬定年度進口物資采購計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達進口物資的采購任務(wù)。 (三 )認真執(zhí)行公司 部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù),增加進口物資在采購過程中的透明度。 (四 )執(zhí)行對大宗進口物資實行招標,小宗進口物資進行多家報價的詢價原則,選擇供貨時間短,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,價格條件合理的供應(yīng)商,購買物美價廉的進口物資,保障工程和維護生產(chǎn)的需要。遵守公司的各項規(guī)章制度,做到有令即行,有禁即止。 十一、委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循,特訂本細則。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為: (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié) 作廠商制成成品,其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料,由于本公司無此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查,凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料,作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 (二 )采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài),同時依變動情況,更正原有資料內(nèi)容。 第七條 申請 (一 )試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰,并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián),呈總經(jīng)理核準后,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)自存,第三、四聯(lián)物量,待試制品合格收料后,第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 ,產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時,應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項作業(yè),唯若必需重新開發(fā)模具者,應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式 (以確保質(zhì)量交貨期為前提 )將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準后,外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。 第九條 外 協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢價經(jīng)核準后,如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時,承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請表”一式四聯(lián),注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理,第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出,第四聯(lián)自存。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價完成后,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè),同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償,并即以簽呈,呈報主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過元以上時,應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 (二 )試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后,應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性,其處理方式如下: : 經(jīng)檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案,并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料,待通知試裝。 ,仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 (二 )若需由本公司支付模具費用者,除前述的付款憑證外,另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理,并建卡列入資產(chǎn)管理。 第十三條 模具管理 (一 )建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法,幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別 (按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定 )列帳管理,每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。 “固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi),若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián),提報模具閑置原因及研擬處理對策后,會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理單位,第三聯(lián)自存。 (二 )采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”,依機種別分類歸檔 ,以利查詢。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一 )采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后 ,即 (按交貨期間 )適當(dāng)安排各項外制零配件的交貨進度,其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè),如價格與對象不變,不必再填“外協(xié)申請單”,而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,增設(shè)修改時亦
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