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20xx年成都雙流區(qū)城管理局-文庫吧資料

2024-11-09 12:42本頁面
  

【正文】 未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費成都市雙流區(qū)廣播電視臺核定車編4輛,目前實際車輛保有量為3輛。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明(一)因公出國(境)經(jīng)費2018年和2017年均未安排因公出國(境)經(jīng)費。主要用于住房公積金支出。主要用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。主要用于電視、電臺、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需工資獎金津補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、會務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出。(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,占79%;,%;,%;,%。收入包括:、無政府性基金預(yù)算;支出包括:、。單位基本性質(zhì)屬于事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,所有經(jīng)費納入公共預(yù)算財政撥款開支范疇。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看,成都市雙流區(qū)廣播電視臺部門預(yù)算包括:成都市雙流區(qū)廣播電視臺本級預(yù)算,屬事業(yè)單位預(yù)算,無下屬單位。(五)全面優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),建設(shè)一流全媒體采編隊伍。(四)深度挖掘自身潛力,實現(xiàn)生產(chǎn)能力多向提升。(三)深入推進(jìn)媒體融合改革探索,力求體制機(jī)制重大突破。(二)堅持“植根本土”辦臺方向,培育優(yōu)質(zhì)互動服務(wù)平臺。(一)持續(xù)強(qiáng)化導(dǎo)向引領(lǐng),筑牢主流輿論陣地。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。負(fù)責(zé)廣播電視臺各類節(jié)目的播出、傳輸和發(fā)射工作,嚴(yán)格遵守國家有關(guān)廣播電視工作的各項管理制度,做好播出節(jié)目內(nèi)容的監(jiān)視,保證廣播電視節(jié)目在區(qū)域內(nèi)的正常傳播與接收。為推動我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會的全面發(fā)展提供良好的輿論環(huán)境。負(fù)責(zé)與中央、省、市廣播電視媒體的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò),搞好對外宣傳工作。按照黨管宣傳的原則,堅持正確的輿論導(dǎo)向,堅守黨的宣傳紀(jì)律,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,積極營造良好的輿論氛圍。:年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金。(數(shù)據(jù)來源財決CS05表)(四)預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)3個,涉及財政資金23萬元,覆蓋率達(dá)到27%。主要用于辦公設(shè)備的購置。九、其他重要事項的情況說明(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況2016,下降17%。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。《陳放主席調(diào)研我區(qū)民營經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展情況》。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。因公出國支出公務(wù)用車及運行維護(hù)公務(wù)接待費用支出扇面 2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中: 公務(wù)用車購置支出0萬元。具體情況如下:(餅狀圖)(境)經(jīng)費2016年因公出國(境)費0萬元。增減變動的主要原因減少公務(wù)接待。(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。(數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決081表,羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目)七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 區(qū)工商聯(lián)2016“三公”,完成預(yù)算%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;,%。)六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 ,其中:,主要包括:、。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。:,完成預(yù)算100%。(柱狀圖)***2001000全年支出數(shù)20162015三維柱形圖 ***02001000第一季度2016年2015年三維柱形圖3(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ,主要用于以下方面:,占 80%;,占11%;,%;,%(餅狀圖)(羅列全部功能分類科目,至類級)一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出行政醫(yī)療支出住房保障支出(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況:,完成預(yù)算100%。(柱狀圖)(數(shù)據(jù)來源財決Z011表,口徑為“總計”數(shù))五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 ,占本年支出合計的100%。(餅狀圖)四、財政撥款收支決算情況本年合計基本支出項目支出扇面 4本年合計財政撥款收入扇面 3扇面 。二、部門概況區(qū)工商聯(lián)為一級決算單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。動員會8家企業(yè)與6個村簽訂了結(jié)對幫扶協(xié)議。發(fā)揮優(yōu)勢,內(nèi)外兼顧,精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅工作成效顯著。多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。多方爭取支持配合,搭建民營企業(yè)財稅金融服務(wù)平臺。(三)扎實推進(jìn)服務(wù)引導(dǎo)工作多渠道搭平臺,助推民營企業(yè)“一帶一路”抱團(tuán)發(fā)展。領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊深入對口聯(lián)系村和企業(yè)走訪調(diào)研100余人次,參加村議事會11次,收集企業(yè)和群眾反映困難問題和意見建議20余條,幫助解決協(xié)調(diào)企業(yè)和對口聯(lián)系村(社區(qū))困難問題10余個。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會、開展專題討論、上黨課等,圍繞民營企業(yè)發(fā)展面臨的財稅金融、人才引進(jìn)、要素保障、和非公經(jīng)濟(jì)人士教育培訓(xùn)、政治培養(yǎng)等促進(jìn)民營企業(yè)“兩個健康”以及“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動等積極想辦法、添措施,引導(dǎo)全體黨員立足崗位作貢獻(xiàn)、為民服務(wù)辦實事、奮發(fā)有為促發(fā)展。全年,我會完成招商引資任務(wù)1億元;全區(qū)民營經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)增加值357億元,占GDP %,%;區(qū)工商聯(lián)被評為全國縣級“五好”工商聯(lián)稱號,省市工商聯(lián)綜合工作先進(jìn)單位,創(chuàng)新財稅金融服務(wù)、幫助企業(yè)降低成本被評為2016年創(chuàng)新中國特別獎。第十條承辦政府和有關(guān)部門委托事項(二)2016年重點工作完成情況全年,我會干部職工調(diào)研走訪會員企業(yè)60余家次,幫助企業(yè)協(xié)調(diào)處理涉及勞動用工、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、減輕違法處罰、證照辦理、子女上學(xué)等困難問題5個;組織非公經(jīng)濟(jì)人士、顧問單位負(fù)責(zé)人60余人次赴深圳、廈門、石獅、巴基斯坦、老撾、柬埔寨等地進(jìn)行考察學(xué)習(xí)和進(jìn)行技術(shù)、項目對接;組織參與和舉辦各類培訓(xùn)20余次,參加人員600余人次;雙流商會網(wǎng)站、微信平臺、微信公眾號共發(fā)布各類扶持鼓勵政策、項目招商、會員風(fēng)采、培訓(xùn)信息4000余條,編撰會刊4期、發(fā)行8000余冊;召開主席(會長)辦公會、執(zhí)委會和其它專門會議8次,組織非公經(jīng)濟(jì)人士認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)了中央十八屆六中全會、《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線條例(實行)》、總書記在全國政協(xié)十二屆四次會議民建和工商聯(lián)委員聯(lián)組會議上的講話精神,省委十屆八次全會,市委十二屆七次、八次全會和區(qū)第十三次黨代會精神。第八條加強(qiáng)自身建設(shè),體現(xiàn)特色,提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力,增強(qiáng)凝聚力。第六條為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù),提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù),提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù),幫助會員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。遵守國家的法律、法規(guī),規(guī)范經(jīng)營、照章納稅,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)。引導(dǎo)會員共建社會主義核心價值體系,樹立中國特色社會主義共同理想,學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家的方針政策,發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來,把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來,愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn),當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。第二條密切與會員的聯(lián)系,暢通反映意見建議的渠道,表彰宣傳他們中的先進(jìn)典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。本會以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則,按照章程開展工作。本會以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則,按照章程開展工作。2018年部門預(yù)算表第四部分(請見附件表格)第二篇:四川成都雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會四川省成都市雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。財政支出績效評價:指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正評價的活動,是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容,在整個預(yù)算績效管理中處于核心地位。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。對個人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項):指反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出?;痤A(yù)算撥款收入:指地方財政當(dāng)年撥付的基金預(yù)算資金。第三部分 名詞解釋成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算名詞解釋 財政撥款收入:指行政事業(yè)單位從地方財政部門取得的財政預(yù)算資金。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況2017年,成都市雙流區(qū)城市管理局共有車輛173輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、其他用車172輛。九、其他重要事項的情況說明(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費成都市雙流區(qū)城市管理局2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。七、2018年收入預(yù)算情況說明成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收入預(yù)算43,,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9,,%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入33,,%。收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。支出33,,主要用于新建公廁及環(huán)衛(wèi)工人作息房工程、揚塵整治經(jīng)費、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費、生活垃圾集中收運處置、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛燃修、保險、年審等經(jīng)費、垃圾壓縮站日常運行經(jīng)費污水處理費、路燈維護(hù)費、路燈電費、城市橋梁社會化養(yǎng)護(hù)、城市道路社會化養(yǎng)護(hù)等項目支出。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費成都市雙流區(qū)城市管理局核定車編1輛,目前實際車輛保有量為1輛。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年、2018年預(yù)算未安排因公出國(境)經(jīng)費。主要用于繳納職工住房公積金。主要用于職工工資、津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護(hù))費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、咨詢費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。主要用于2個下屬事業(yè)單位(成都市雙流區(qū)路燈管理所、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所)職工工資、津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、咨詢費、其他商品和服務(wù)支出等。主要用于公務(wù)用車運行維護(hù)費、郵電費、委托業(yè)務(wù)費、被裝購置費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級非獨立核算事業(yè)人員工資、津補(bǔ)貼和其他社會保障繳費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項),為新增科目。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項),%,變動的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級綜合執(zhí)法人員裝備費項目經(jīng)費減少。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)預(yù)算數(shù)為4,,比2017年預(yù)算數(shù)4,,%,變動的主要原因是工具車費用不在該功能科目中核算,在項目中核算。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項),%,變動的主要原因是失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金不在此功能科目核算。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),%,變動的主要原因是失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金不在此功能科目核算。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項),%,變動的主要原因是人員變動。(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),%,變動的主要原因是人員變動。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,,比2017年預(yù)算數(shù)9,,%,變動的主要原因是綜合執(zhí)法人員裝備費項目經(jīng)費減少
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