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正文內(nèi)容

內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動自查報告-文庫吧資料

2024-10-20 23:17本頁面
  

【正文】 社,落實限期清收責(zé)任人,對限期沒有收回貸款的責(zé)任人將給予必要的紀(jì)律處分和經(jīng)濟處罰。四、活動內(nèi)容(一)全面排查信貸領(lǐng)域風(fēng)險。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在監(jiān)察保衛(wèi)部,由監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)制訂、檢查、督促信用社貫徹落實案件防控治理工作意見、定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報告案件防控治理工作情況、協(xié)調(diào)有關(guān)單位和部門完善案件查防協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。三、組織領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)社成立內(nèi)控制度和案防制度執(zhí)行年活動領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組),負(fù)責(zé)科學(xué)規(guī)劃、全面部署、組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推動、督促檢查全縣信用社案件防控治理工作。二、活動目標(biāo)2011年“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的總體目標(biāo)是:加-1-強自查力度,認(rèn)真開展重點業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查,強化內(nèi)控執(zhí)行力突查并狠抓“防范操作風(fēng)險13條”的落實。一、指導(dǎo)思想此次“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,從實際出發(fā),以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),在認(rèn)真總結(jié)案件專項治理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,圍繞創(chuàng)建現(xiàn)代金融企業(yè)的內(nèi)涵和要求,本著標(biāo)本兼治、查防結(jié)合、立足防范、關(guān)口前移、綜合治理的原則,健全案件防范和查處長效機制,提高案件防范能力和水平。今后,我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動,堅持理論、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí),讓員工在思想上筑牢防線,嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項規(guī)章制度,嚴(yán)格監(jiān)督,強化制度執(zhí)行力,把逗硬作風(fēng)貫穿于整個業(yè)務(wù)工作中,加大對違規(guī)、違紀(jì)行為的處罰力度,做好案件防控和排查工作,努力建立風(fēng)險防范的長效機制,確保全社依法合規(guī)經(jīng)營,推動信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展。同時對各網(wǎng)點整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,要按要求逐項對照整改,逐項制定整改計劃和措施。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認(rèn)真梳理,按制度執(zhí)行年要求,結(jié)合信用社實際,對內(nèi)控制度要盡快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程,進一步明確崗位職責(zé),使每個崗位有規(guī)可依。三、整改措施針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動,全面提升信用社制度執(zhí)行力,增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高信用社案件防控能力。(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。(三)個別機構(gòu)對賬不及時,對賬單收回率不高,對帳率未達到100%。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。(六)內(nèi)控制度執(zhí)行力突查結(jié)合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查,加大對柜臺重要崗位人員的行為排查,關(guān)注其八小時以外的情況,在具體實施時,突出重點,抓住關(guān)鍵措施落實,將重要人員崗位輪換、強制性休假制度,逐項進行落實,逐個逐步規(guī)范。(五)信貸管理方面。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單,往來賬務(wù)核對相符。對存折戶堅持賬折見面,當(dāng)時核對。堅持記賬與對賬分離原則,按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。經(jīng)排查,我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理,資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定,賬戶余額核對一致,沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定;二是查看原始存、取款憑證,看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致,是否有客戶簽名等;三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進行了審批,審批登記簿是否記載規(guī)范、及時;四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件,信用社是否及時修改了客戶信息,對印鑒做相應(yīng)變更。(三)大額存款進出情況排查。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時,將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上,作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記,裝入當(dāng)日會計傳票,不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。通過檢查,各機構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時入賬,實物與賬、簿一致。關(guān)注、關(guān)心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況,及時掌握其思想、行為變化,加強思想教育,防范案件隱患。(二)現(xiàn)金排查嚴(yán)格按照現(xiàn)金、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機構(gòu)庫存現(xiàn)金、雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進行了檢查。二、活動自查情況(一)在信貸領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險排查?,F(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報告如下:一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)為深化“執(zhí)行年”活動,確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實到位,加強本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo),務(wù)求活動取得實效,不走過場,信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,組長:劉少珠;成員:陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。第三篇:“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查報告關(guān)于崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查報告縣聯(lián)社:為了深入推進案件風(fēng)險防控工作,提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力,鞏固“執(zhí)行年”活動成果,根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》,結(jié)合我崔家山信用社工作實際,及時安排全轄各網(wǎng)點實施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。今后,本人還應(yīng)堅各方面的學(xué)習(xí),特別是政治理論學(xué)習(xí),讓自己時刻保持清醒的頭腦,充分認(rèn)識農(nóng)村信用社和國家政策對農(nóng)村服務(wù)的大局,清醒的的認(rèn)識到我們要有“以服務(wù)的質(zhì)量立社”服務(wù)思想,進一步提高安全防范意識、合規(guī)文化意識、案防意識,認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則,真正把內(nèi)控制度落到實處,把工作真正的做到“我要合規(guī)”的觀念中去。四、本人自查自糾總結(jié)。對存在的問題因素進行了直接性指導(dǎo)糾正,以達到上級部門檢查的要求,使內(nèi)控制度和案件防控得到了有效的遏制和制約。聯(lián)社各部門檢查下達的整改意見書,對存在的問題進行落實整改。認(rèn)真落實縣聯(lián)社關(guān)于安全保衛(wèi)工作的要求,履行好值班守庫值班,并做好“物防,人防,技防”相結(jié)合,做到真正保護好信用社財產(chǎn)安全和自身人
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