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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)軟件操作流程-文庫(kù)吧資料

2024-10-08 22:58本頁(yè)面
  

【正文】 0+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如,第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫成1304000002,同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0000000000004 與出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入相同【稅種】V:增值稅C:消費(fèi)稅【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫四位流水號(hào),當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí),可以填寫A001,A002,??英文字母A加數(shù)字組合;序號(hào)輸入若不足4位,系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零,也可不錄入,通過序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專用發(fā)票,填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字,否則填寫其它退稅憑證的號(hào)碼;【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完,可采用分批申報(bào)的方式,該項(xiàng)填寫第幾次分批,若第一次申報(bào),則填寫1,以此類推;【供貨方納稅號(hào)】供貨方的納稅登記號(hào),錄入時(shí)應(yīng)錄入15位【發(fā)票開票日期】進(jìn)貨憑證開票日期,一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期;【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫,若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼,則按擴(kuò)充代碼填寫,即稅率庫(kù)中的基本商品代碼;【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫,或按商品實(shí)際名稱填寫;在同一商品碼下,名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同,但單位必須相同;【單位】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位;【數(shù)量】如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符,則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額是一致的;【代理證明號(hào)】委托出口時(shí)取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號(hào);【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào)【單證不齊標(biāo)志】含義:H:無核銷單【備注】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫;【標(biāo)識(shí)】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)【申報(bào)標(biāo)志】空:該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R:該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)【調(diào)整標(biāo)志】DZ:表示數(shù)據(jù)訂正CJ:表示數(shù)據(jù)沖減【出口合同號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)【合同項(xiàng)號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào) 審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致;【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià),再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致,但是總計(jì)稅金額是一致的;稅額如果與稅票不一致,自行修改。出口退稅操作流程【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫,是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。商品代碼:見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”,區(qū)分以下情況錄入: 1,8位商品碼①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼; 以上完畢后,點(diǎn)擊“保存”,按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。核銷單號(hào):不用輸入。注意:當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí),錄入“海關(guān)編號(hào)+0+商品項(xiàng)號(hào)01”;當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí),有幾條記錄要逐條錄入幾次,在海關(guān)編號(hào)后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;項(xiàng)號(hào)為0003 出口日期:輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月+流水號(hào),或申報(bào)年月后四位+部門代碼+流水號(hào)。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號(hào):10個(gè)9關(guān)閉生成軟盤(本地申報(bào))(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(打印)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(打?。〝U(kuò)展功能)第七步、生成退稅申報(bào)軟盤增加——回車——自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表錄入(打印)生成正式申報(bào)軟盤(tssb)第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)第四篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)設(shè)置的配置與修改、點(diǎn)修改、輸入企業(yè)公司名稱、稅務(wù)登記證、退稅機(jī)關(guān)代碼:410100(所有企業(yè)都一樣)退稅機(jī)關(guān):鄭州市國(guó)稅局(所有企業(yè)都一樣),出口企業(yè)管理類別:優(yōu)之源為三類,點(diǎn)保存。商品代碼:見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”,區(qū)分以下情況錄入:1,8位商品碼①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼;以上完畢后,點(diǎn)擊“保存”,按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。委托代理出口的,此欄也應(yīng)錄入,否則審核出錯(cuò)。美元離岸價(jià):錄入實(shí)際離岸價(jià),計(jì)算換匯成本的依據(jù),如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià),就換算成FOB價(jià)后錄入。整理相符發(fā)票(抵扣聯(lián))對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單二、出口退稅申報(bào)(一)、外部數(shù)據(jù)采集下載出口報(bào)關(guān)單信息登入電子口岸網(wǎng)頁(yè)→出口退稅→下載***.xml文件插上口岸IC卡→進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)→外部數(shù)據(jù)采集→出口報(bào)關(guān)單讀入→核對(duì)關(guān)單出口關(guān)單確認(rèn)→數(shù)據(jù)檢查→全選,數(shù)據(jù)確認(rèn)匯率配置:關(guān)單出口日期第一個(gè)工作日的匯率,折百匯率海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置:01→出口明細(xì)申報(bào)表認(rèn)證發(fā)票信息讀入:認(rèn)證系統(tǒng)→下載認(rèn)證結(jié)果***.xml文件(二)、出口明細(xì)錄入關(guān)單信息讀入后自動(dòng)帶出→輸入出口發(fā)票號(hào)→序號(hào)重排(物理序號(hào))→修改關(guān)聯(lián)號(hào)→審核確認(rèn)→在關(guān)單右上角寫上對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào)①關(guān)聯(lián)號(hào):所屬期4位+批次2位+序號(hào)4位(如1605 01 0001)②所屬期:如本月為6月,所屬期為201605進(jìn)貨明細(xì)錄入(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣聯(lián))①關(guān)聯(lián)號(hào):與錄入出口關(guān)單時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)一致錄入所屬期,批次,序號(hào),發(fā)票號(hào)碼,商品代碼,數(shù)量→回車→序號(hào)重排→審核認(rèn)可(三)、數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:關(guān)單數(shù)量=發(fā)票數(shù)量,出現(xiàn)差異,倒回到進(jìn)貨明細(xì)錄入修改換匯成本:預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查(四)、確認(rèn)明細(xì)申報(bào)(五)、免退稅申報(bào)退稅正式申報(bào)→查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)→退稅匯總申報(bào)表錄入→點(diǎn)擊增加,輸入申報(bào)年月→一直按回車到底→保存生成退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)→存盤(六)、出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)辦稅區(qū)→免退稅預(yù)申報(bào)→申報(bào)數(shù)據(jù)上傳→操作顯示已完成→查看反饋信息下載 →有反饋疑點(diǎn)的,撤銷本次申報(bào),倒回處理→沒有反饋疑點(diǎn)的,直接轉(zhuǎn)正式申報(bào)、(七)、打印退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):4份進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):4份退稅匯總申報(bào)表:3份(八)、裝訂退稅匯總申報(bào)表+出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),2份出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+關(guān)單(復(fù)印件)+Invoice(復(fù)印件)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)(正本)三、其他撤銷申報(bào)已申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢→轉(zhuǎn)待申報(bào)(點(diǎn)完后,進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)跟著一起轉(zhuǎn)待申報(bào))第三篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程點(diǎn)擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А钡谝徊?、退稅申?bào)數(shù)據(jù)錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入報(bào)關(guān)單號(hào):報(bào)關(guān)單號(hào):12位,由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”后9位碼+
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