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正文內(nèi)容

kfc肯德基-財務運營管理制度-文庫吧資料

2025-04-13 06:09本頁面
  

【正文】 季,月分解。六、存貨管理規(guī)定存貨在公司流動資產(chǎn)中所占的比例最大,而且存放地點分散,接觸此項資產(chǎn)的人員較多。(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務招待費用報銷至少需有兩個以上的經(jīng)手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)(四)業(yè)務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。(五)差旅費報銷標準明細表(略)五、業(yè)務招待費管理辦法(一)業(yè)務招待費主要用于各部門對外聯(lián)絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業(yè)等重要招待。出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務部各持一聯(lián)備查。出差人員返回后,根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后,至財務部沖銷借支。由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務部借支出差費用。如果不能結(jié)清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務部不予受理。出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。(二)出差費用開支標準的規(guī)定出差人員的伙食費,住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷,出差天數(shù)以公司確定為準,只為準許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領導批準后方可執(zhí)行。費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù),車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期,所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領導以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報銷相關費用。乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。四、出差管理規(guī)定為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經(jīng)濟利益,進一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:(一)出差交通費報銷規(guī)定為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務,以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。(1)手機費用;(2)公司實行財務預算項目,將按預算管理制度執(zhí)行。對于購買的固定資產(chǎn)及其他應事先申請,報銷時單獨粘貼并附事先的申請證明。廣告費:報銷時必須附相關的廣告剪報。(八)票據(jù)傳遞順序(九)相關費用的報銷處理辦法交通費用:員工報銷交通費用需注明時間,起點,乘坐的士,還另需在票據(jù)背面注明乘坐人,事由(從哪里到哪里,做什么事)。各店應指定專人負責單據(jù)保管傳輸。(六)原始單據(jù)要保持整潔,報銷時應平整地粘貼在粘貼紙上,不能完全重疊在一起粘貼,更不允許用訂書機把原始單據(jù)訂在報銷單后面,否則不予受理報銷。(四)原材料,固定資產(chǎn)的單據(jù)須分開單獨報銷,粘貼在同一張報銷單上的,不予受理。(二)所有與財務相關的憑證,文書簽名必須使用中文全名,不得使用英文拼音。三、費用報銷管理規(guī)定為促進公司各項工作的順利開展,明確費用報銷的標準,程序和辦法,特制定本規(guī)定。(三)各直營店所發(fā)生的廢品收入,應在店長的監(jiān)督下銷售,并要求對方提供相應的發(fā)票,店長及經(jīng)手人確認后交由百貨出納,若無百貨出納的直接存入指定銀行,并及時通知公司總出納,以便確認。各直營店的現(xiàn)金收入主要為銷售商品收入以及其他零星收入。二、營業(yè)現(xiàn)金的管理規(guī)定為規(guī)范營業(yè)現(xiàn)金管理,保證公司物流資金的安全性,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,特制定本制度。(四)備用金使用紀律財務等相關人員要嚴格執(zhí)行有關備用金及現(xiàn)金的管理的規(guī)定,不得坐支現(xiàn)金,不得弄虛作假,虛列費用項目報銷;不得
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