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erp-oracle-ebs-ap發(fā)票管理--功能流程-文庫吧資料

2024-09-13 08:03本頁面
  

【正文】 發(fā)票匹配采購訂單:根據(jù)管理需要,可確定最多四維的發(fā)票匹配方式,以保證帳、固定資產(chǎn)實物(已接收、檢驗合格)一致。發(fā)票匹配采購訂單時,可能會由于超容限導(dǎo)致發(fā)票被暫掛,需分析具體原因再釋放。 員工費(fèi)用報銷發(fā)票材料采購發(fā)票:即指在材料采購業(yè)務(wù)發(fā)生時或發(fā)生后,供應(yīng)商開具的銷售發(fā)票。 固定資產(chǎn)采購發(fā)票216。AP發(fā)票管理功能流程創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: AP模塊的總流程:我們可以看到發(fā)票的輸入和管理是ap總流程的開始步驟:一個具體的發(fā)票管理流程如下:流程總結(jié):1:接受供應(yīng)商的發(fā)票,發(fā)票和貨物可能不同步(暫估處理)2:打開ap會計期3:輸入發(fā)票頭信息,可以為標(biāo)準(zhǔn),po
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