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正文內(nèi)容

物料與采購管理系統(tǒng)-文庫吧資料

2025-01-17 03:36本頁面
  

【正文】 計財處應(yīng)參與設(shè)備采購的計劃制定,并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理,所有通信物資的采購、引進(jìn),必須在明確了資金來源(利用外資或自籌、貸款)和支付計劃的情況下,方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號、價格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定,必要時,科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。  ,或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件,使用單位應(yīng)提前一個季度向市局物資處報計劃。項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出,項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作?! ∫话闱闆r下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長,必要時也可由分管局長擔(dān)任,為了方便開展工作,總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長,工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤?。任何單位不得越級向省局訂購,更不能擅自在市場上采購。 ?三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品,由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購,由市局簽訂合同,并負(fù)責(zé)合同實(shí)施,各單位要積極配合。物資供應(yīng)采購管理規(guī)定     (一)部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng),包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。  ,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的紀(jì)律處分;觸犯刑律的,交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題,更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略,任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。  □ 紀(jì)律注意事項(xiàng)  、詢價和談判,必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。記錄資料必須妥善保存。談判時引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。  ,并確定談判對象及有關(guān)事項(xiàng)。  ,必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象。  ,可根據(jù)實(shí)際需要,臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。由總工程師任組長,總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。  □ 機(jī)構(gòu)  。  ,結(jié)合公司實(shí)際,有計劃地進(jìn)行。  ,秉公辦事,維護(hù)公司的利益?! ?、嚴(yán)肅的工作,各級人員必須高度重視,以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定  第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時,應(yīng)開立材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報告表呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。  第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理  (一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。  第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到請購單時,收料人員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。  第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。  ,物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后,送會計部門及采購部門督促辦理。  (箱)后,如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。  采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時,應(yīng)即時通知采購處理,并通知主管,原則上非采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會簽采購部門。  第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單時,按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法   (2)材料質(zhì)量異常欲退料時,應(yīng)先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。  第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向資料庫辦理移轉(zhuǎn),并每日下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料單,經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。  (3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中,因急用而需領(lǐng)料時,其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。  第一條 領(lǐng)料  (1)使用部門領(lǐng)用材料時,由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后,向倉庫辦理領(lǐng)料。  第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應(yīng)即填制采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表(或附報告資料),通知有關(guān)部門處理。 (二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。  (三)退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。  第三十一條 退貨或退換  (一)外購材料須予退貨或退換時,外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。  (二)以船公司或保險公司為索賠對象者,由進(jìn)口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠商為索賠對象時,由外購部門辦理索賠。  (二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本,送進(jìn)口單位辦理退匯。  (三)進(jìn)口貨品辦理公證時,進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效,索取公證報告分送有關(guān)部門。  第二十八條 公證  (一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項(xiàng)目(如外購散裝材料),通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時,會同公證行前往公證。  (六)船邊提貨的進(jìn)口材料,進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時,即時辦理提貨。押款提貨的案件,進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報關(guān)追蹤表記錄,以便督促銷案。  (三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。  (二)不結(jié)匯進(jìn)口物品,進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時,查明品名、數(shù)量等資料,并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。  (四)管理進(jìn)口物品放行證的申請: 進(jìn)口管理物品時,外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后,檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照,以便據(jù)此報關(guān)提貨。  (二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時,應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件,以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。  第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時,外購部門應(yīng)開立信用狀、輸入許可證修改申請書經(jīng)呈核后,檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理?! ∶鈶{經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口的項(xiàng)目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購部門應(yīng)于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請非供塑膠用證明,以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。  第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依請購單(外購)標(biāo)示的間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯,并于信用狀(L/C)開出后以開發(fā)L/C快報通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。  (二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于信用狀開發(fā)申請書列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。  (二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請購單(外購)上標(biāo)示,以便貨品進(jìn)口必須公證時,進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國貿(mào)局辦理簽證,并于輸入許可證核準(zhǔn)時通知外購部門。  (二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時,外購部門應(yīng)于申請輸入許可證之前準(zhǔn)備報價單及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。  (三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時,應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開立進(jìn)度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。  第十七條 進(jìn)度控制及異常處理  (一)外購部門應(yīng)以請購單(外購)及采購控制表控制外購作業(yè)進(jìn)度。  第十六條 訂購與合同  (一)請購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。  元以上者由總經(jīng)理核決。  第十五條 呈核及核決  (一)比價、議價完成后,外購部門應(yīng)填制請購單(外購),擬訂訂購廠商預(yù)定裝船日期等,連同廠商報價資料,送請購部門依采購核決權(quán)限核決。  第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))  第十四條 詢價、比價、議價  (一)外購部門依請購單(外
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