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正文內(nèi)容

20xx年小學財務(wù)管理制度(參考版)

2024-11-16 01:07本頁面
  

【正文】 。主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次,以保證學校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。學校財務(wù)部門有權(quán)對學生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。e)財務(wù)部門除向上級報送財會報表外,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映不合理開支和超支的情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好、用好資金。編造的各種報表,經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后,報上級主管部門。做到日清月結(jié),手續(xù)完備,內(nèi)容真實,帳目清楚,數(shù)字準確,資料齊全。否則,追究當事人責任。a)學校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學校的有關(guān)規(guī)定,認真審核各項原始憑證。任何人不得因私借用公款。教職工因公出差借款,由校長批簽。四、經(jīng)費使用管理費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,然后到財務(wù)室報銷。b)學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù),安排相關(guān)工作。財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理,嚴禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。d)各種捐贈款項收入。b)上級撥入的預(yù)算外資金。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,經(jīng)費包干,超支不補,結(jié)余留用”的辦法,做到量入為出、收支平衡。第五篇:小學財務(wù)管理制度苗店鎮(zhèn)司莊學校財務(wù)管理制度一、學校財務(wù)工作任務(wù)認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,本著精打細算,勤儉節(jié)約的原則,對學校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制。會計必須對學校負責,每月對各項費用憑證審核一次,發(fā)現(xiàn)問題,及時匯報和糾正。六、財務(wù)監(jiān)督與檢查學校財務(wù)部門應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度,維護財經(jīng)紀律,對于不執(zhí)行計劃,違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開支,財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷,同時報領(lǐng)導(dǎo)處理。c)財務(wù)部門應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求,將帳薄、財務(wù)計劃、會計報表,以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單,保存檔案管理。否則,追究當事人責任。a)學校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學校的有關(guān)規(guī)定,認真審核各項原始憑證。任何人不得因私借用公款。預(yù)算外的各項經(jīng)費,應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定,在領(lǐng)導(dǎo)審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。c)在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則,并自覺接受審計部門的審計,若確需要更改項目,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。三、經(jīng)費計劃管理a)學校向財務(wù)部門提供下需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,由財務(wù)部門據(jù)此作出下預(yù)算,經(jīng)主管校長審核。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,堵塞漏洞,嚴格監(jiān)督資金的有效使用。因此,學校堅持加強對財務(wù)人員進行思想和法制教育,經(jīng)常組織財務(wù)管理人員參加各級培訓學習,增強法制觀念,使財務(wù)人員遵守財務(wù)制度,履行職責,接受監(jiān)督,嚴于律己,防患于未然。通過財務(wù)制度的實施,做到職責分明,手續(xù)嚴密,有憑有據(jù),有章可循,財務(wù)人員相互監(jiān)督與管理,確保管理制度規(guī)范與完善,使管理不流于形式。五、加強各項制度的監(jiān)督落實在采購中,操作人員認真抓四個環(huán)節(jié):①合理選擇供貨單位;②確定采購方式;③確定采購價格;④簽訂采購合同并加強合同的管理。購回的設(shè)備或物品必須履行完善的驗收、領(lǐng)用手續(xù)。不是政府采購的,重大采購項目由校領(lǐng)導(dǎo)班子成員集中討論研究決定采購方式,并嚴格按照校務(wù)公開的要求規(guī)范采購行為。學校支出必須有計劃、有安排,會計要編制每月支出計劃,做到心中有數(shù)。各年級部和個人不得擅自提高收費標準或搭車收費,否則追究法律責任。認真使用省財政統(tǒng)一監(jiān)制的事業(yè)性收費的專用打印票據(jù)。1財會人員必須嚴格執(zhí)法,自覺執(zhí)行財經(jīng)紀律,做好財務(wù)核算,做到賬物相符,帳帳相符。學校財務(wù)要做到日清月結(jié),每學期結(jié)束,學校要成立結(jié)帳小組,清期賬目做到民主理財。學校的收據(jù)和發(fā)票,是會計核算的原始憑證和法定依據(jù),學生票據(jù)和事業(yè)性發(fā)票均由總務(wù)購買,會計向總務(wù)領(lǐng)用,用多少領(lǐng)多少,用完要及時上繳財政。差旅費報銷,當事人應(yīng)如實填明出差事由、地點、日期、出發(fā)和到達時間、票價。全校財產(chǎn)物資的申購、調(diào)配、報廢等均由總務(wù)處辦理。不管是接待還是購置設(shè)備等,報銷票據(jù)都必須具有稅務(wù)監(jiān)制章的合法發(fā)票,必須具備發(fā)票的名稱、填制發(fā)票的日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額,必須蓋有填制單位的公章(或?qū)S谜拢笮懕仨毾喾?。嚴格財?jīng)審批手續(xù),所有報銷發(fā)票應(yīng)有經(jīng)手人、驗收人或證明人簽字,并注明事理,最后由校長審批方可報銷。每學期,財會人員應(yīng)及時向分管財務(wù)的校長、總務(wù)報告各項經(jīng)費的收入情況,并配合校長做好預(yù)算內(nèi)、外支出計劃,做到統(tǒng)收統(tǒng)支,??顚S?。因此,學校必須建立財務(wù)管理制度。會計機構(gòu)和會計人員設(shè)置制度學校根據(jù)本單位實際情況設(shè)置會計機構(gòu)和會計人員,以有利于學校教育、教學工作,符合會計管理制度為原則,設(shè)置會計一名,出納一名,會計人員由董事會或教育局委派。十、嚴格按照財政部有關(guān)規(guī)定的要求對會計檔案進行管理,由專人負責。九、每月打印現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,總帳、明細帳按需打印,每月對會計資料進行軟盤備份;年終結(jié)帳后,打印出全年的總帳、明細帳及會計報表,并對全年的會計資料進行軟盤備份,防
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