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正文內(nèi)容

管理層聲明書(參考版)

2024-10-26 02:05本頁面
  

【正文】 3.本公司不存在未披露的大股東及關(guān)聯(lián)方占用資金和擔保事項。如:1.本公司在銀行存款或現(xiàn)金運用方面未受到任何限制。18.本公司管理層確信:(1)未收到監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知;(2)無稅務(wù)糾紛。16.本公司編制財務(wù)報表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的,沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。13.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;(2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的雇員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;(3)涉及對財務(wù)報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;14.本公司嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。11.除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。10.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。8.本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項。6.本公司所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。未更正錯報匯總(見附件)附后。4.本公司承諾財務(wù)報表符合適用的會計準則和相關(guān)會計制度的規(guī)定,公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。2.本公司已按照《企業(yè)會計準則》和《會計制度》的規(guī)定編制財務(wù)報表,財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)與上保持一致,本公司管理層對上述財務(wù)報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。會計機構(gòu)負責人:法定人代表人(負責人):(企業(yè)蓋章)年月日第五篇:管理層聲明書管理層聲明書青島仁和有限責任會計師事務(wù)所并注冊會計師:本公司已委托貴事務(wù)所對本公司年月日的資產(chǎn)負債表,的利潤表、股東權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注進行審計,并出具審計報告。本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;(2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的雇員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;(3)涉及對企業(yè)所得稅申報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。本公司不存在因未履行合同而對企業(yè)所得稅產(chǎn)生重大影響的事項。本公司已向貴事務(wù)所提供了:(1)全部財務(wù)信息、稅務(wù)信息和其他數(shù)據(jù);(2)全部重要的決議、合同等相關(guān)資料;(3)其他與所得稅鑒證業(yè)務(wù)有關(guān)的重要資料。本公司管理層對上述報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。會計師事務(wù)所有限責任公司(蓋章)(簽名并蓋章)中國市年月日第四篇:管 理 層 聲 明 書索引號18 青島鑫源稅務(wù)師事務(wù)所并注冊稅務(wù)師:本公司已委托貴所對本公司 2013的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報進行鑒證審核,并出具鑒證報告。盡我們所知,并在作出了必要的查詢和了解后,我們確認:一、財務(wù)報表,即根據(jù)企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制財務(wù)報表,并對財務(wù)報表進行公允反映;(包括與公允價值計量相關(guān)的假設(shè))是合理的;《企業(yè)會計制度》的規(guī)定對關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易作出了恰當?shù)臅嬏幚砗团?;《企業(yè)會計制度》的規(guī)定,所有需要調(diào)整或披露的資產(chǎn)負債表日后事項都已得到調(diào)整或披露;二、提供的信息:(1)允許接觸我們注意到的、與財務(wù)報表編制相關(guān)的所有信息(如記錄、文件和其他事項);(2)提供你們基于專項審計目的要求我們提供的其他信息;(3)允許在獲取審閱證據(jù)時不受限制地接觸你們認為必要的本公司內(nèi)部人員和其他相關(guān)人員; ;;、可能影響本公司的與舞弊或舞弊嫌疑相關(guān)的所有信息,這些信息涉及本公司的:(1)管理層;(2)在內(nèi)部控制中承擔重要職責的員工;(3)其他人員(在舞弊行為導(dǎo)致財務(wù)報表重大錯報的情況下)。 Signature)第三篇:專項審計管理層聲明書)索引號:管理層聲明書致會計師事務(wù)所有限責任公司并注冊會計師:本聲明書是針對你們專項審計 截至年月日的財務(wù)報表(說明材料)而提供的。 The Company does not have any tax disputation with tax translated English version of Ma
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