【摘要】 第1頁共4頁 9管理體系審核報告 管理體系文件 管理體系內(nèi)部審核報告 最高管理者: 現(xiàn)就我中心2024年5月至今糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情 況向您匯報: 為更好地完成我中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)...
2024-09-23 02:43
【摘要】第一篇:9管理體系審核報告 格式:MI0703R08 管理體系審核報告組 織名稱遼寧東寶集團(tuán)船舶制造有限公司審核編號092491501報 告 日 期2015年08月19日中國船級社質(zhì)量認(rèn)證...
2024-11-05 06:19
【摘要】第一篇:管理體系內(nèi)部審核報告 管理體系文件 管理體系內(nèi)部審核報告 最高管理者: 現(xiàn)就我中心2013年5月至今糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況向您匯報: 為更好地完成我中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證工作,自2...
2024-11-09 12:04
【摘要】審核目的、船級社年度審核問題整改落實(shí)情況;,持續(xù)改進(jìn)和提高公司?QHSE?管理體系運(yùn)行效果;,驗(yàn)證和提高內(nèi)審員審核技能,促進(jìn)公司內(nèi)審員隊伍素質(zhì)建設(shè)。審核依據(jù)a.?GB/T19001-2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004?標(biāo)準(zhǔn);、地方、行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級部門文件等;、程
2025-07-23 04:07
【摘要】 第1頁共4頁 管理體系內(nèi)部審核報告 管理體系文件 管理體系內(nèi)部審核報告 最高管理者: 現(xiàn)就我中心2024年5月至今糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情 況向您匯報: 為更好地完成我中心實(shí)驗(yàn)室資...
2025-08-08 11:22
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632質(zhì)量管理體系審核報告組織名稱:XXXXXXXXXXXXXX依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):■GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)審核類型:■初審□復(fù)評□擴(kuò)大□其他報告編制日期:2007年XX月XX日
2025-03-26 12:25
【摘要】上海震飛汽車零部件有限公司審核報告R-08-03-05-B/0受審部門/負(fù)責(zé)人:審核日期:審核計劃編號:審核組長:審核組員:
2025-07-17 18:50
【摘要】 第1頁共3頁 1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 一、審核時間: 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、審核目的: 1、驗(yàn)證本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的符合性、適宜...
2024-09-20 04:32
【摘要】中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19011-2003/ISO19011:2002代替GB/T19021GB/T24010GB/T24011GB/T24012質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南目次ISO前言
2025-04-21 00:47
【摘要】二○一一年上半年HSE管理體系專項審核報告為了推進(jìn)HSE管理體系的有效運(yùn)行,2011年5月24日~6月18日,廠HSE委員會組織安全、環(huán)保、交通、教育等科室,對全廠26家科級單位進(jìn)行了內(nèi)部審核,共審核18個基層隊、33個基層班組;2011年7月20日~7月21日廠外聘專家對全廠37個科室進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)部審核共訪談各級人員210名,發(fā)現(xiàn)問題383項,現(xiàn)將審核情況
2025-05-16 22:27
【摘要】完美WORD格式質(zhì)量管理體系2016年內(nèi)部審核報告一、內(nèi)部審核的時間:2016年10月18~19日。二、受審核部門:總經(jīng)理、管理者代表、行政人事部、質(zhì)量部、市場營銷部、技術(shù)部、開發(fā)部、設(shè)備工程部、采購部、生產(chǎn)部、倉庫。三、內(nèi)部審核組成員名單
2025-07-23 06:06
【摘要】1目的確保本公司QMS的有效性和符合性,并及時采取糾正措施和預(yù)防措施,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍本程序適用于公司QMS的各過程及接受本公司QMS控制的供方。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。廠務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)審的實(shí)施工作。公司各個職能部門配合,接受內(nèi)審。4基本要求內(nèi)審流程內(nèi)審流程見圖1。內(nèi)審
2025-06-28 01:02
【摘要】........質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報告(第一階段)o現(xiàn)場o非現(xiàn)場o民品體系o軍品體系項目編號: 受審
2025-07-23 06:32
【摘要】MANAGEMENTSYSTEMCERTIFICATION管理體系認(rèn)證AuditSummaryReport審核總結(jié)報告Organisation組織名稱:Address組織地址:Standard標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949:2009Representative:組織代表:Mr.先生Site(s)audite
2025-07-28 13:01
【摘要】文件發(fā)放登記表QR423-3NO:06文件名稱編號發(fā)放時間/范圍主管人內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告QB822-6發(fā)放情況登記分發(fā)號部門/崗位簽收人分發(fā)號
2024-08-25 22:24