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5淺談企業(yè)內部審計的作用問題及對策(參考版)

2024-09-07 04:34本頁面
  

【正文】 搞好聯(lián)營企業(yè)及二級企業(yè) 審計,規(guī)范經(jīng)營行為,維護企業(yè)利益。 開展外委工程予結算審計,減少企業(yè)資金流失。 端正認識,厲行企業(yè)內部常規(guī)審計,減少違紀違規(guī)問題。 建立健全政府審計對企業(yè)內部審計的指導體系,內部審計機構將從行政 設置轉變?yōu)閱挝桓鶕?jù)自身需要主動設置,逐步推行內部審計人員政府委派制。 三、發(fā)揮企業(yè)內部審計作用的對策 改革內部審計管理體制,明確隸屬關系,增強審計獨立性。 在當前新形勢下,關鍵在于它能夠 為企業(yè)加強內部管理、完善內部控制制度、遵守財經(jīng)紀律、提高經(jīng)濟效益服務。這是一個很好的例子。而目前我國企業(yè)內部審計人員素質偏低,有的只掌握某一方面的知識,更有甚者對審計業(yè)務一竅不通,難以深層次的發(fā)現(xiàn)問題。 專業(yè)人員配備不全,限制了審計工作開展。這與落后的企業(yè)管理體制有很大關系。充電意識淡薄,審計理論與業(yè)務實踐不能與時俱進,跟不上國際內審發(fā)展的步伐,目前, cia(國際注冊內部審計師)考試企業(yè)報考者寥寥無幾。 重視審計業(yè)務,忽視理論研究。導致隸屬關系不清,監(jiān)督不力。 西方國家企業(yè)的內部審計機構設置合理,隸屬于董事會的審計委員會,直接對董事會負責,其他部門無權干涉,獨立性較強。但在發(fā)展進程中日益暴露出一系列的亟待解決的問題。 綜上所述,內部審計在貫徹執(zhí)行黨和政府的方針政策和維護財經(jīng)紀律方面,在保護國家和企業(yè)的合法權益、改善企業(yè)的經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益及應對國際市場競爭等方面,都起到了重要作用?;ヂ?lián)網(wǎng) 技術的普及,促進了內部審計事業(yè)的飛速發(fā)展。因此,發(fā)揮廣泛的內部審計作用,深入開展內部審計工作,在 wto 環(huán)境下是有長遠的發(fā) 第 8 頁 共 11 頁 展前景的。 2024 年扭轉了前幾年的虧損局面, 2024 年 6月實現(xiàn)銷售收入過億元,應對了國內外増塑劑行業(yè)的競爭,取得了巨大經(jīng)濟效益,顯示出了內部審計在企業(yè)管理中的獨特作用。山東齊魯増塑劑股份有限公司審計科早在 1993 年就向領導層提出了降低 dop、 dbp 產品進料成本的建議,經(jīng)過充分調研論證, 2024年自己設計上馬了 兩萬噸 pa項目,開工率達 100%,月產苯酐 ,是設計值 2024t的 , pa收率達 %,是設計值的 倍,鄰苯單耗降低 %,處于國際領先水平,每噸原料自產比外購節(jié)約 1000 元,月節(jié)約資金 萬元,全年降低成本 萬元。 ( 2)、審查評價企業(yè)的財務收支和經(jīng)濟效益,尋找新的經(jīng)濟效益增長點,消化不利因素,優(yōu)化資源配置,增強企業(yè)活力和市場競爭力。 建設性作用 建設性作用是通過對被審計單位的 經(jīng)濟活動的檢
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