【摘要】 第1頁共11頁 淺談企業(yè)內部審計的作用問題及對策 摘要: 內部審計是在一個組織內部建立的一種獨立的評價活動,并 作為對該組織的活動進行審查和評價的一種服務。內部審計對企 業(yè)管理起制約、防...
2024-09-07 04:34
【摘要】安徽工業(yè)大學主題:《淺談企業(yè)內部審計的作用問題及對策》指導老師:劉素珍劉英張凌南婁文輝羅媛媛專業(yè):審計學班級:(二)班學號:1291
2025-06-09 17:39
【摘要】 第1頁共9頁 企業(yè)內部審計作用及對策 【摘要】隨著我國的企業(yè)的快速發(fā)展,對其財務進行科學合 理的審計并給予真實可靠的審計報告變得越來越重要。本文通過 對企業(yè)內部審計作用進行研究說明,分析其...
2024-09-11 18:05
【摘要】 第1頁共9頁 企業(yè)內部審計存在的問題及對策 我國內部審計存在的問題及對策 寫作提綱 一、內部審計的內涵及特征 (一)內部審計的內涵 (二)內部審計的特征 二、我國內部審計存在的問題 ...
2024-09-11 18:08
【摘要】第一篇:企業(yè)內部審計存在的問題及對策 企業(yè)內部審計存在的問題及對策 【摘要】隨著企業(yè)規(guī)模越來越大,經(jīng)濟業(yè)務越來越復雜,企業(yè)層級越來越多,迫切需要加強、完善各業(yè)務環(huán)節(jié)、企業(yè)各層級之間內控制度的建設,...
2024-10-25 15:07
【摘要】 第1頁共5頁 淺談企業(yè)內部控制存在的問題及對策:中小企 業(yè)內部控制存在的問題及對策 摘要。市場經(jīng)濟體制的日益成熟,為我國企業(yè)的發(fā)展提供了 一個新的發(fā)展平臺。企業(yè)為了適應日益變化的外部環(huán)境,...
【摘要】第一篇:淺談企業(yè)內部審計的存在的問題及其對策 淺談企業(yè)內部審計的存在的問題及其對策 (姓名) (安徽財貿職業(yè)職業(yè)學院審計實務專業(yè)審計xx班) 【摘要】:隨著經(jīng)濟體制改革,我國市場經(jīng)濟的多元化的...
2024-11-15 22:34
【摘要】 第1頁共8頁 企業(yè)內部審計存在的問題與對策之我見 隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和不斷完善,企業(yè)的內部審計工作 顯得越來越重要,如何搞好企業(yè)內部審計,本文試作一粗淺探討。 一、目前企業(yè)內部審計存在...
【摘要】XXXX學院本科生畢業(yè)設計(論文)I摘要經(jīng)濟發(fā)展是施工企業(yè)內部審計產生和發(fā)展的根本原因,內部審計是相對外部審計而言的。從施工企業(yè)角度看,其內部審計是一種專門審計,是在施工企業(yè)組織內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,其通過審查和評價工程施工經(jīng)營活動及內部控制的真實性、合法性和有效性來促進施工企業(yè)組織目標的實現(xiàn)。它是為施工企業(yè)改進經(jīng)
2024-12-08 00:49
【摘要】蘭州交通大學本科畢業(yè)論文鐵路企業(yè)內部審計存在的問題及對策分析學號:200905662姓名:趙翔宇專業(yè):交通運輸雙學位指導老師:王宏偉
2025-03-29 04:54
【摘要】 淺談企業(yè)內部審計管理創(chuàng)新_淺談企業(yè)內部審計 淺談企業(yè)內部審計管理創(chuàng)新理念決定思路,思路決定出路。要把科學發(fā)展的理念融入到企業(yè)審計工作中,不斷創(chuàng)新審計內容,創(chuàng)新審計方法,創(chuàng)新審計管理,樹立科...
2025-01-16 23:59
【摘要】第一篇:企業(yè)內部控制問題及對策 企業(yè)內部控制問題及對策 摘要:隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展,中小企業(yè)這一作為在國民經(jīng)濟中的重要組成部分,為我國國民經(jīng)濟的發(fā)展做出了巨大的貢獻。但是,經(jīng)過多年的...
2024-10-17 13:18
【摘要】 試論企業(yè)內部制度存在的問題及對策企業(yè)內部制度 中圖分類號:f271文獻標識:a文章編號:1009-4202(2012)08-000-01摘要企業(yè)內部控制的切實有效實施可提高會計信息的質量,使企業(yè)...
2024-09-25 22:23
【摘要】公司組織結構與內部審計的治理作用 1基于平衡計分卡的內部審計績效評估研究 2現(xiàn)代內部審計十大理念 3基于并行審計技術的內部審計應用研究 42004~2006年國際內部審計師協(xié)會活動綜述 5上市公司內部審計信息披露的實證研究 5國有商業(yè)銀行改制后的內部審計探討: 6基于價值鏈的內部審計新思路 6企業(yè)內部審計制度改進了財務控制效果嗎? 7基于公司治理的內部審計于績
2025-06-30 01:50
【摘要】第一篇:淺談中小企業(yè)內部控制問題及對策 淺談中小企業(yè)內部控制問題及對策 紹興濱海新城水務有限公司梅其林 內容摘要:內部控制建設是中小企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要保障,建立和完善內控體系對中小企業(yè)有著重...
2024-10-17 18:08