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正文內(nèi)容

廣盛實業(yè)公司豆?jié){機生產(chǎn)質(zhì)量手冊(參考版)

2025-07-17 16:12本頁面
  

【正文】 由品質(zhì)部對認證產(chǎn)品的安全性、一致性進行檢驗;負責進行認證產(chǎn)品的例行試驗和確認檢驗。 制訂和實施預防措施應進行如下工作: ; ,責任部門制訂預防措施; ; ; 。 制訂和實施糾正措施應包括如下內(nèi)容: (包括顧客投訴); ; ,責任部門制訂糾正措施; ; ; 取措施的結(jié)果。 客戶服務(wù)應收集的數(shù)據(jù): 、顧客滿意度、流失顧客重要數(shù)據(jù); ; ; ,供方的支持條件的變化數(shù)據(jù); 改進 持續(xù)改進 通過制訂、頒布、實施和評審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,評審審核結(jié)果、數(shù)據(jù) 分析、采取糾正和預防措施,運用管理評審推動質(zhì)量管理體系的有效性。 不合格品控制: 為了確保不合格產(chǎn)品得到識別和控制,防止非預期使用或交付,對檢驗不合格的原材料,由財務(wù)部辦理退貨手續(xù); 查出的不合格品均隔離在不合格區(qū),必要時作標識,由獲得授權(quán)的檢驗員評審,并確定處理方法,返工、返修后還應重新檢驗,合格才可流入下道工序; 當在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時,本公司將立即以 合格品交換,對不合格品采取任何措施的記錄應按 條款執(zhí)行。接收準則是《檢驗規(guī)范》。 ,發(fā)現(xiàn)問題立即糾正;必須時以考核方式進行測量,找出薄弱環(huán)節(jié),及時改進,以確保體系整體效應的發(fā)揮。 接到《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合報 告》后,部門負責人應及時制訂糾正措施,以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生原因,整改完成后,如經(jīng)驗證仍不合格,須繼續(xù)采取措施整改。 根據(jù)管理者代表的策劃,審核組織編制每次的審核日程計劃,管理者代表批準執(zhí)行; 根據(jù)審核計劃選定組成的審核組成員,審核員編制審核檢查表,交組長綜合,形成該次內(nèi)部審核的檢查表;審核組長主持審核首次會議與未次會議,組織執(zhí)行審核日程計劃,記錄不合格項并簽發(fā)《糾正措施要求表》,綜合審核情況編寫審核報告,審核報告經(jīng)管理者代表批準后發(fā)各受審核部門。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和 公正性。在下列情況下應增加審核頻次; ; ; ; 審核的目的是以確定質(zhì)量管理體系是否; ISO9001: 20xx 標準與 3C 產(chǎn)品質(zhì)量保證的能力要求及質(zhì)量管理體 系文件的要求; 。由此獲知顧客滿意的信息,以質(zhì)量目標的實現(xiàn)為參照,對失效模式評價。 7. 7 支持性文件 7. 7. 1 工藝流程圖; 7. 7. 2 產(chǎn)品圖紙、樣品清單; 7. 7. 3 檢驗規(guī)范; 7. 7. 4 與顧客有關(guān)過程的控制程序; Q/ 7. 7. 5 供方評定程序 7. 7. 6 采購控制程序; Q/ 第 8 章測量、分析和改進 目的 證實產(chǎn)品的符合性;確 保質(zhì)量管理體系的符合性;持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性; 適用范圍 對服務(wù)、質(zhì)量管理體系測量、分析和改進的過程。 B. 部分不存在上述基準的設(shè)備的檢定校準以標準件對比校準。 7. 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程展開圖規(guī)定了產(chǎn)品生產(chǎn)各階段必須進行的監(jiān)視和測量,工程部、品質(zhì)部從產(chǎn)品規(guī)定要求的需要出發(fā)編制了檢驗規(guī)范,在檢驗規(guī)范中確定了必需的監(jiān)視和測量裝置組合,以該類設(shè)備的一覽表表述。 7. 5. 5 產(chǎn)品防護 采購入庫的原材料、配件由倉管員以倉存卡標識,分類堆放,貯存在適宜的環(huán)境中,以免變質(zhì),損壞和混淆; 生產(chǎn)過程領(lǐng)用的原材料,使用前 應標明同類材料的不同型號,以免誤用或混淆。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失,損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時,應由營銷部報告顧客。顧客的要求應確定、落實到工藝文件和檢驗規(guī)范中。 在有追溯要求時,應制訂和記錄產(chǎn)品的唯一 性標識。 7. 5. 2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認 本公司產(chǎn)品制造過程無特殊工藝過程,因此剪裁(見第 4 章) 7. 5. 3 標識和可追溯性 本公司產(chǎn)品因不會發(fā)生同類產(chǎn)品不同規(guī)格混淆,因此不設(shè)標識。 最終產(chǎn)品只有最終檢驗合格,由獲得授 權(quán)的檢驗員認可,品質(zhì)部經(jīng)理批準,才可發(fā)往顧客,以保證發(fā)往顧客手中的產(chǎn)品均為合格品。確保設(shè)備正常運行,為生產(chǎn)合格品提供保障;班后清掃,保養(yǎng)設(shè)備。 本公司或顧客 要到供方現(xiàn)場實施驗證時,應在采購協(xié)議中確定和安排,對產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。 7. 4. 3 采購產(chǎn)品的驗證 采購的原材料應由品質(zhì)部按樣品、圖紙、《檢驗規(guī)范》實施進貨檢驗,實施定期確認,以確保關(guān)鍵安全件滿足 3C 認證所規(guī)定的要求。 7. 4. 2 采購信息 采購計劃列明采購的原材料、名稱、型號規(guī)格、交貨期、 質(zhì)量要求,采購還應包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求、人員資格的要求,質(zhì)量管理合同體系的要求。合格供方列入合格供方名錄。 7. 4 采購 7. 4. 1 采購過程 采購部應對影響產(chǎn)品最終性能實現(xiàn)的原材料、配件的供方進行調(diào)查和評審選定。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應包括這些更改對已交付產(chǎn)品的影響。 7. 3. 7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的更改工程部應予以識別,并保持記錄。只要可行,確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞r炞C結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。 7. 3. 4 設(shè)計和開發(fā)評審 在適宜的階段,應對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審 ,以便: a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力; b) 識別任何問題并提出必要的措施。 7. 3. 3 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出來,并應在放行前得到批準。 應對這些輸入進行評審,以確保其充分性與適宜性。這些輸入應包 括: a) 功能和性能要求。 隨設(shè)計和開發(fā)的進展適時地調(diào)整。 設(shè)計和開發(fā)策劃應確定: ; 、驗證和確認活動; 。 7. 2. 3 顧客溝通 A.營銷部應向潛在顧客介紹本公司產(chǎn)品和質(zhì)量保證能力,開發(fā)新顧客; B.合同執(zhí)行中營銷部應受理顧客問詢,合同或訂單的處理,包括修改; C.營銷部應受理顧客反饋,包括顧客投訴,建立顧客檔案記錄這些反饋,處理顧客認可的全過程。 e. 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更,營銷部應以文件通知工程部作可行性評估,在認為可行的條件下,制作樣機 ,經(jīng)過評審或經(jīng)顧客認可后,工程部更改技術(shù)文件發(fā)生產(chǎn)部和品質(zhì)部執(zhí)行。 7. 2. 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審: A 營銷部應在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾前評審合同,應確保: a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定; b. 與以往表述不一致的合同或訂單的要求已予解決; c. 有能力滿足規(guī)定的要求。 6. 5 支持性文件
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