【摘要】統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N.O:01日期:___________受審部門:文
2025-07-03 22:26
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核員教程第一章概述(一).質(zhì)量審核1.質(zhì)量審核定義:確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。2.質(zhì)量審核活動(dòng)的特點(diǎn):?系統(tǒng)性-正式的、有序的活動(dòng)?獨(dú)立性-審核的獨(dú)立性和公正性3.質(zhì)量審核的內(nèi)容:?質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排
2025-06-20 17:41
【摘要】ISO9001內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表(各部門)被稽核單位: 行政部 課 頁數(shù):1/2稽 核 員: 日期:年月日#品質(zhì)系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場觀察結(jié)果不符合報(bào)告序號(hào)文件與資料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作業(yè)流程“執(zhí)行?2
2025-07-03 23:10
【摘要】此資料來自企業(yè)(),大量的管理資料下載內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號(hào):NP403100生效日期:受控編號(hào):密級(jí):秘密版次:修改狀
2025-07-17 19:19
【摘要】質(zhì)量體系審核指南——審核(ISO10011-1:1990)1、???????范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了基本的審核原則、準(zhǔn)則和做法,為質(zhì)量體系審核的確立、計(jì)劃、實(shí)施以及文件化提供指南.,,各組織應(yīng)制定具體的程序.2??????引用標(biāo)準(zhǔn),,因
2025-04-09 04:00
【摘要】精品資料.為你而備說明XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日精品資料.為你而備
2025-04-26 23:37
【摘要】上海市國康路46號(hào)同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980171*814E/1XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日上海市國康路46號(hào)同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980
2024-11-11 11:58
【摘要】《中國XXXX股份有限公司內(nèi)部控制手冊》一、前言1編制《內(nèi)部控制手冊》的背景為規(guī)范中國XXX股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)的管理,貫徹《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī),滿足國內(nèi)外資本市場對上市公司的監(jiān)管要求,股份公司特制定《內(nèi)部控制手冊》,作為建立、執(zhí)行、評(píng)價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù)。完整的內(nèi)部控制體系和完善的
2025-04-17 06:34
【摘要】中國ⅩⅩ實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部問責(zé)制度第一章總則第一條為進(jìn)一步完善中國ⅩⅩ實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)法人治理結(jié)構(gòu),健全內(nèi)部約束和責(zé)任追究機(jī)制,以問責(zé)促盡責(zé),促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及管理層恪盡職守,提高公司決策與經(jīng)營管理水平,建設(shè)廉潔、務(wù)實(shí)、高效的管理團(tuán)隊(duì),樹立有權(quán)必責(zé)、履職要盡責(zé)、失職要問責(zé)的理念,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》及
2025-04-27 11:40
【摘要】紫光股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效制訂和落實(shí)公司各部門風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《紫光股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則,制定本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度應(yīng)該遵循的基本原則:(一)全面性原則:公司內(nèi)部控制制
2025-04-21 23:45
【摘要】上海市國康路46號(hào)同濟(jì)科技大廈1308室(202192)T/021-65989959F/65980171*814E/1
2024-12-20 14:07
【摘要】XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日說明內(nèi)部控制作為公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理的重要舉措,是滲透企業(yè)各個(gè)領(lǐng)域、覆蓋企業(yè)各個(gè)方面、融合企業(yè)人、財(cái)、物管理的系統(tǒng)工程。通過實(shí)施內(nèi)部控制,完善治理結(jié)構(gòu),
2025-04-20 03:37
【摘要】質(zhì)量記錄清單名稱編號(hào)保存期(年)文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單文件更改申請文件銷毀申請質(zhì)量記錄清單質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審報(bào)告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請單設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表
2024-08-12 23:06
【摘要】第一篇:××化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度 河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作,降低決策風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,保障企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的健康發(fā)展,根據(jù)《...
2024-11-16 01:31
【摘要】XX醫(yī)藥股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章內(nèi)控概述第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)第三章授權(quán)體系第四章管理制度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃管理(P6-Z4-1)內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行管理(P6-Z4-2)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果處理(P6-Z4-3)其他管理制度(P6-Z4-4)
2024-08-23 16:25