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卡蘭東尼鞋業(yè)公司原材料倉(cāng)庫(kù)控制管理程序及表格(參考版)

2025-06-02 19:01本頁(yè)面
  

【正文】 物料員依據(jù)退貨單上品名、數(shù)量進(jìn)帳,并存檔。 供應(yīng)商簽退貨單后,到倉(cāng)庫(kù)找有關(guān)物料員辦理退貨。 入庫(kù)記帳 : 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)退料單上的規(guī)格、合格數(shù)擺于正品區(qū)并及時(shí)將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦存檔。 點(diǎn)收 倉(cāng)務(wù)員根據(jù) PMC 安排,到客戶處收退貨,收退貨時(shí)需對(duì)照退貨單點(diǎn)數(shù)。 出庫(kù)入帳 倉(cāng)管員需依據(jù)送貨單上的規(guī)格、數(shù)量及時(shí)輸入電腦存檔。 點(diǎn)貨 倉(cāng)管員依據(jù)出貨通知單點(diǎn)貨,并填寫(xiě)好數(shù)量,交 PMC 開(kāi)送貨單。 出庫(kù)入帳 倉(cāng)管員需依據(jù)領(lǐng)料單或送貨單上的規(guī)格、數(shù)量及時(shí)輸入電腦存檔。 倉(cāng)管員依據(jù)點(diǎn)貨單點(diǎn)貨,并填寫(xiě)好數(shù)量,交 PMC 開(kāi)送貨單。 倉(cāng)管員依據(jù) “領(lǐng)料單”點(diǎn) 貨,并交加工部。 入庫(kù)記帳 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)檢查報(bào)告上之合格數(shù)、規(guī)格,點(diǎn)收貨品入庫(kù)定位擺放并及時(shí)將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦存檔 。 外協(xié)廠商貨品入庫(kù) 外協(xié)廠商填寫(xiě)送貨單和檢查報(bào)告交倉(cāng)管人員核對(duì)訂單,并將貨品放于待檢區(qū),倉(cāng)管人員核對(duì)規(guī)格、存檔 卡蘭東尼佛山南海鞋業(yè)有限公司 文件 編號(hào) 版本 /修訂次 A / 0 文件名稱 原材料倉(cāng)庫(kù) 控制管理程序 頁(yè) 數(shù) 11 / 12 生效日期 20xx/02/10 數(shù)量無(wú)誤后則簽收送貨單及檢查報(bào)告, 并將檢查報(bào)告交品管單位檢驗(yàn)。 核對(duì)點(diǎn)收 倉(cāng)管員憑入庫(kù)單到生產(chǎn)部門(mén)核對(duì)貨品規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后,將貨品轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)并按指定的位置擺放。 入賬 倉(cāng)管員依領(lǐng)料單上所列之物料規(guī)格、數(shù)量及時(shí)錄入電腦存檔。 物料出庫(kù) 領(lǐng)料申請(qǐng) 生產(chǎn)部門(mén)如需領(lǐng)取物料,由生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料單,并由部門(mén)主管簽名確認(rèn)。 生產(chǎn)退料檢驗(yàn) 品管單位依據(jù) “退料單”之規(guī)格、名稱進(jìn)行檢驗(yàn),若品管單位判定為合格則于物料上蓋合格印或合格標(biāo)簽,倉(cāng)庫(kù)依據(jù)“退料單”上之物 料規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收無(wú)誤并定位擺放、錄入電腦存檔。 生產(chǎn)退料處理 生產(chǎn)退料點(diǎn)收 生產(chǎn)部門(mén)于訂單結(jié)束之多余物料 ,需退物料時(shí)必須開(kāi)具 “退料單”,注明物料規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)部門(mén)主管簽名后同所退物料一并交倉(cāng)庫(kù),并放于待檢區(qū)。品管單位檢出不合格品放于待退物料區(qū),并將“檢查報(bào)告”交PMC審核后,由PMC開(kāi)出退料單。 4.定義:無(wú) 5.作業(yè)流程 物料入庫(kù)流程 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)表單 供應(yīng)商 送 貨單 NO NO 貨倉(cāng)部 采購(gòu)單 PMC 送貨單 OK OK 貨倉(cāng)部 送貨單 NG 品管部 NG PMC 檢查報(bào)告 OK OK 接供應(yīng)商 送貨單 點(diǎn) 收 免 檢 IQC 檢驗(yàn) 入庫(kù)進(jìn)帳 PMC 特 采 存 檔 核對(duì)訂單 卡蘭東尼佛山南海鞋業(yè)有限公司 文件 編號(hào) 版本 /修訂次 A / 0 文件名稱 原材料倉(cāng)庫(kù) 控制管理程序 頁(yè) 數(shù) 6 / 12 生效日期 20xx/02/10
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