【摘要】n更多資料請(qǐng)?jiān)L問.(.....)內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核程序文件編號(hào):SY-QPM-0802修訂記錄制修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)
2025-06-20 17:11
【摘要】普源科技有限公司編號(hào)COP程序文件版本01文件名稱:內(nèi)部品質(zhì)審核程序責(zé)任部門QMR制定日期頁次1/3責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:品質(zhì)系統(tǒng)代表: 版號(hào)修訂內(nèi)容日期01重新修訂
2025-07-10 14:59
【摘要】第壹章、內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)稽核簡(jiǎn)介一、品質(zhì)稽核的意義:依照ISO9000:2000品質(zhì)管理系統(tǒng)-基本原理和字彙對(duì)「稽核」所下的定義如下:Audit:systematic,independentanddocumentedprocessforobtainingauditevidenceandevaluatingitobjectivelytodeterminet
2025-06-20 00:38
【摘要】----的:針對(duì)本公司品質(zhì)保證體系及生產(chǎn)產(chǎn)品之品質(zhì)管制相關(guān)作業(yè)進(jìn)行稽核,以適時(shí)發(fā)掘問題并采取適當(dāng)之改善措施,以提升品質(zhì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效并確保產(chǎn)品品質(zhì)。:凡本公司各部門有關(guān)產(chǎn)品及品質(zhì)系統(tǒng)之品質(zhì)活動(dòng)均適用。義:審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的過程。責(zé):管理者代表。:品質(zhì)稽核作
2025-06-20 13:20
【摘要】*****************&文件編號(hào)日期2005-02-15標(biāo)題:綠色部品管理手冊(cè)版本2頁碼第1頁共24頁修訂版說明準(zhǔn)備者簽字批準(zhǔn)者簽字日期.1234567891011121314151621
2025-04-15 13:29
【摘要】?jī)?nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核程序文件編號(hào):SY-QPM-0802修訂記錄制修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)承認(rèn)檢印作成01/4/25發(fā)行
2025-07-12 12:42
【摘要】?jī)?nèi)部品質(zhì)稽核課程講義捷用管理顧問有限公司Tel:(06)2470225Fax:(06)2469490臺(tái)南市安和路一段459巷36弄109號(hào)1F第壹章、內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)稽核簡(jiǎn)介一、品質(zhì)稽核的意義: 依照ISO9000:2000品質(zhì)管理系統(tǒng)-基本原理和字彙對(duì)「稽核」所下的定義如下:A
2025-04-19 23:34
【摘要】151/151MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購(gòu)周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律
2025-07-17 23:44
【摘要】廣東省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則第一章 總則第一條為了規(guī)范我省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,明確審計(jì)責(zé)任,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高審計(jì)工作的水平和質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》以及《廣東省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定(試行)》,制定本準(zhǔn)則。第二條 本準(zhǔn)則是教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)人員(以
2025-05-30 22:54
【摘要】17/21橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了
2025-04-15 13:18
【摘要】文件名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁碼12-1審核計(jì)劃的制訂審核計(jì)劃包括年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)計(jì)劃(審核大綱)。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始端也是總綱,審核活動(dòng)計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。組織審核計(jì)劃的內(nèi)容可包括:審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排、首末次會(huì)議時(shí)間等。組織的年度審核計(jì)劃應(yīng)以文件形
2025-04-28 02:24
【摘要】目錄貨幣資金內(nèi)部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據(jù)及有關(guān)印章的管理制度..
2025-06-10 01:10
【摘要】1/62青島海爾股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)附錄3管理層自我評(píng)估指引(1)(Beta)版本控制表:2/62文檔名稱:青島海爾股份有限公司管理層CSA指引作者:青島海爾股份有限公司內(nèi)控部所有者:青島海爾股份有限公司審閱者:股份公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)自:首次發(fā)布部門:最后更新部門:文檔修改記錄:版本號(hào)更改
2025-06-24 20:23
【摘要】17/19銀華基金管理有限公司內(nèi)部控制綱要第一章總則 1第二章內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)和原則 1第三章風(fēng)險(xiǎn)來源與分類 2第四章 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系 4第一節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 4第二節(jié) 內(nèi)部控制架構(gòu) 5第三節(jié)內(nèi)部控制規(guī)則 7第五章內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施 8第一節(jié)管理風(fēng)險(xiǎn)控制 8第二節(jié)基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制 8第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控
2025-06-27 13:14
【摘要】XXX年一月修訂第一節(jié)內(nèi)部審計(jì)章程第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,明確內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限,完善公司內(nèi)部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的制度化和規(guī)范化。根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)條例》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》等有關(guān)法律、規(guī)章制度,及《深
2025-06-10 00:37