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正文內(nèi)容

模具公司管理制度(參考版)

2025-09-06 08:03本頁(yè)面
  

【正文】 。因此,除了需盡快采取請(qǐng)款手續(xù) 外,在貨款收訖之前,必須經(jīng)常留心其發(fā)展。為達(dá)此目的,要不斷與顧客、生產(chǎn)部門 保持密切聯(lián)系,這樣才能使設(shè)計(jì)迅速確定。 四、 受理訂貨的合同 受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實(shí)。 適用范圍:銷售人員 一、事務(wù)范圍 1. 處理銷售方面的事項(xiàng); 2. 從定價(jià)、報(bào)價(jià)到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實(shí)務(wù); 3. 因銷售而發(fā)生的會(huì)計(jì)記賬事務(wù); 4. 廣告、宣傳業(yè)務(wù); 二、定價(jià) 定 價(jià)時(shí)除對(duì)工廠的成本進(jìn)行調(diào)查外,還須參酌其他同業(yè)公司及市場(chǎng)行情,力求確實(shí)、妥切。 出納員必須在掌握銀行存款余額的情況下簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,否則造成空頭支票,責(zé)任由出納員承擔(dān)。 報(bào)帳時(shí),必須逐級(jí)審批,經(jīng)總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)方可辦理。 任何人借款都必須填寫借款單,由部門經(jīng)理審批,傳總經(jīng)理審批后方可支付 四 、 收據(jù)管理與報(bào)帳制度 開錯(cuò)的收據(jù),必須全套留存在本收據(jù)本內(nèi),不準(zhǔn)撕下廢棄。 采購(gòu)員采購(gòu)后結(jié)帳后,要及時(shí)報(bào)帳。 會(huì)計(jì)出納要不定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。 第 16 頁(yè) 出納人員從銀行購(gòu)回支票,首先要按號(hào)碼順序在支票登記薄中登記,然后啟用,未用的空白支票要妥善保管。出租銀行帳號(hào),不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 8 因公外出,按出差地點(diǎn)、時(shí)間、計(jì)算往返旅費(fèi),并提前向財(cái) 會(huì)人員提出用款計(jì)劃,返回后三日內(nèi)應(yīng)主動(dòng)到財(cái)會(huì)報(bào)帳。 6 因工作責(zé)任心不強(qiáng),疏忽、馬虎,造成現(xiàn)金丟失、被盜,應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任,并賠償損失。 4 各部門當(dāng)天收入的現(xiàn)金,財(cái)務(wù)室要及時(shí)送存銀行,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額規(guī)定。 適用范圍:公司全體員工 一、現(xiàn)金管理制度 1 遵守 現(xiàn)金收、支兩條線 的原則,嚴(yán)禁私自坐支、挪用。財(cái)務(wù)人員 ,應(yīng)根據(jù)及時(shí)性配比性要求掌握好報(bào)銷的時(shí)間,原則上當(dāng) 月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷。同時(shí),還需核對(duì)和確保部門主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 第 15 頁(yè) 人、總經(jīng)理都已確認(rèn)簽字,無(wú)誤后,按照安排的方式報(bào)銷款項(xiàng)。 ⑸總經(jīng)理審批:總經(jīng)理進(jìn)行最后的審批,查看費(fèi)用是否合理,相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字。 ⑷財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核:審核費(fèi)用項(xiàng)目是否按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,是否符合公司相關(guān)規(guī)章制度,相關(guān)人員是否確認(rèn)簽字。票據(jù)是完善,數(shù)量、金額是否準(zhǔn)確,粘貼是否牢固、有序、平整。報(bào)銷單據(jù)一律使用藍(lán)黑色、黑色鋼筆或簽字筆。 第 14 頁(yè) 財(cái)務(wù)管理 費(fèi)用報(bào)銷制度 目的: 為 了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,合理控制經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具體情況,特制訂本制度。 對(duì)用量或金額較大,領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次,對(duì)于所有存貨至少要一年徹底清查一次。 五 、庫(kù)存管理 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫各種存貨明細(xì)賬,并根據(jù)出入庫(kù)單進(jìn)行賬簿登記,經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目,實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物,保證賬賬相符,賬實(shí)相符。 四、原材料報(bào)廢處置 因使用不當(dāng),管理不善等原因引起原材料報(bào)廢不能使用的,應(yīng)報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人,經(jīng)研究決定由責(zé)任人賠償?shù)?,出具處罰公告。 二、入庫(kù) 貨物入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)實(shí)收貨物的品名,數(shù)量,規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)申請(qǐng)單一致,并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求,確認(rèn)后開具入庫(kù)單,采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)管理員簽字 確認(rèn)。 存貨管理制度 第 13 頁(yè) 目的: 為使存貨管理工作規(guī)范化,保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整,更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),結(jié)合本公司的具體情況,特制訂本規(guī)定。(具體采購(gòu)流程見(jiàn)采購(gòu)流程圖) 采購(gòu)入庫(kù) 貨物入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)實(shí)收貨物的品名,數(shù)量,規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)申請(qǐng)單一致,并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求,確認(rèn)后開具入庫(kù)單,采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。 包括機(jī)器設(shè)備、新建、改建項(xiàng)目需 用物資。 辦公用品采購(gòu) 包括:辦公耗材、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等。 第 12 頁(yè) 適用范圍:采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員 一 、采購(gòu)分類 生產(chǎn)物資采購(gòu) 包括:生產(chǎn)用原材料、輔料、包裝、外協(xié)構(gòu)件、五金配件、勞保用品等。 ⑸ 特殊或緊急情況處置可突 破加班時(shí)間限制和常規(guī)程序,但須事后補(bǔ)充有關(guān)手續(xù)。 ⑶ 在監(jiān)督檢查過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)加班的,取消加班費(fèi),其并根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行處分。 七 、 罰則 ⑴ 因工作需要而被指派加班時(shí),無(wú)特殊理由推諉者,按曠工情節(jié)論處。 ⑵ 連續(xù)加班階段,如因病或事不能繼續(xù)工作時(shí),
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