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淺談內(nèi)部審計在中小企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)中的作用(參考版)

2025-04-28 15:35本頁面
  

【正文】 由此可見 ,中小企業(yè)內(nèi)部審計 人員根據(jù)風(fēng)險評估的思路開展對內(nèi)部控制的評價 ,以組織目標(biāo)為起點和核心 ,能夠更加有效地發(fā)揮建設(shè)性作用 ,完成由監(jiān)督控制到風(fēng)險基礎(chǔ) ,為組織做好服務(wù)。 四、結(jié)語 DOC 格式 論文 ,方便 您的 復(fù)制修改刪減 適當(dāng)?shù)慕M織目標(biāo)和合理的評價標(biāo)準(zhǔn)是管理和內(nèi)部審計工作走向規(guī)范的標(biāo)志。 三是突出審計重點。 二是提高審計工作效率和質(zhì)量。促進企業(yè)建立良好的內(nèi)部控制環(huán)境 ,促進會計信息的真實性、正確性和財務(wù)活動的有效性、合法性 ?,F(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部審計更著重關(guān)注內(nèi)部控制制度下審計 ,變革審計方法 ,提高審計效率 ,以促進內(nèi)部控制體系日益完善 ,這是規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險 ,改善經(jīng)營管理 ,提高經(jīng)濟效益的有效途徑。 內(nèi)部控制制度審計是內(nèi)部審計人員通過對被審計內(nèi)部控制制度的審查 ,分析測試、評價 ,確定其可信程度 ,從而對產(chǎn)生的結(jié)果做出鑒定的一種現(xiàn)代審計方法。 內(nèi)部審計作為對中小企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)控的專門機構(gòu) ,通過對內(nèi)部控制適時持續(xù)的監(jiān)測、評價 ,保證了內(nèi)部控制按預(yù)期進行 ,并根據(jù)實際情況的變化而進行合理的調(diào)整 ,為內(nèi)部控制機制的有效運行提供了保障、維護的作用。在內(nèi)部控制系統(tǒng)中 ,董事會、各級管 理層甚至一般員工 ,都是內(nèi)部控制的主體。盡管中小企業(yè)可以通過外聘中介機構(gòu)和專業(yè)人士評價 ,行政主管部門監(jiān)督檢查等外部的監(jiān)督檢查 ,以及包括會計監(jiān)督在內(nèi)的部門的日??刂?,但對這些日?;顒涌刂频娜轿坏牟婚g斷的再控制 ,則只有內(nèi)部審計才能做到 ,因此 ,內(nèi)部審計對于完善內(nèi)部控制具有不可替代的作用。
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