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正文內(nèi)容

【經(jīng)管勵(lì)志】xxx公司物料采購管理制度(參考版)

2025-04-27 03:34本頁面
  

【正文】 本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員。 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)于 2021 年 3 月 21 日制定,于 2021 年 3月 21 日開始執(zhí)行。 優(yōu)秀供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書”; 2) 可簽訂“長(zhǎng)期供貨協(xié)議”; 3) A類物料供應(yīng)無限制; 4) 同類供應(yīng)商限制在 3 家以內(nèi); 5) 授予 2A級(jí)重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱號(hào),由事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式; 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 6) 管理、文化、資金方面的支持; 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 60%以上; 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理以上級(jí)高層進(jìn)行聯(lián)誼活動(dòng)。 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案,包括原材料市場(chǎng)行情價(jià)格、加工費(fèi)用市場(chǎng)行情價(jià)格等 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)每個(gè)月對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫進(jìn)行更新 與供應(yīng)商的合作原則 目的:規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍,保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的:建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案,合理利用外協(xié)資源,具體: 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案,對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力、資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、考評(píng)等進(jìn)行記錄,并對(duì)合作狀態(tài)及發(fā)展方向進(jìn)行綜合評(píng)價(jià); 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 2) 在供應(yīng)商檔案的基 礎(chǔ)上, 建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對(duì)應(yīng)價(jià)格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,更新對(duì)行業(yè)最低價(jià)格的認(rèn)知,制定成月報(bào)表,報(bào)事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財(cái)務(wù)部、訂單完成部; 3) 制定文件,對(duì)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、存檔、傳遞、責(zé)任人、時(shí)間、方法及責(zé)任過失處罰等進(jìn)行明確的規(guī)定; 4) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案,應(yīng)在 4 月 15 日之前完成交各相關(guān)部門,考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在考察完成后 3 個(gè)工作日內(nèi)完成; 5) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門為外協(xié)部,由外協(xié)綜合部維護(hù)存檔及傳遞。如供應(yīng)商確實(shí)無法補(bǔ)足數(shù)量時(shí),供應(yīng)商以書面形式將情況說明,并蓋章確認(rèn)后 ,經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款 3) 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者,按合同規(guī)定數(shù)量付款,多余貨物退回外協(xié)中心處理 對(duì)付款期在 30天或以上的采購合同,綜合部跟單員應(yīng)提前 10 天與供應(yīng)商對(duì)帳,付款期少于 15天的合同,物料到貨檢驗(yàn)完畢后與供應(yīng)商對(duì)帳;同時(shí)要求供應(yīng)商及時(shí)開出發(fā)票; 綜合部跟單員至少在付款期前 7 天,填寫付款通知書,并將發(fā)票、對(duì)帳單、合同藍(lán)聯(lián)交綜合部付款文員; 綜合部付款文員接到付款資料,應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù); 對(duì)于不及時(shí)按照流程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關(guān)人員,外協(xié)中心總經(jīng)理按 責(zé)任過失處理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求,熟知稅票的辨別,了解國(guó)稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī)定,編寫培訓(xùn)教材對(duì)外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn),保證付款資料的正確性、完整性和及時(shí)性; 交貨情況滿足下列條件者方能付款: 1) 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的 177。(該操作由倉庫完成),藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù),白聯(lián)交倉庫; 5) 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過程中若需外發(fā)物料,由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料交負(fù)責(zé) 的外協(xié)工程師;外協(xié)任務(wù)書采購的物料若需入庫,由產(chǎn)品研制中心交倉庫辦理入庫手續(xù); 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 6) 對(duì)于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來料檢驗(yàn)報(bào)告》錄入退貨單,于次日 9: 00 將文件傳到倉庫,倉庫在供應(yīng)商到來時(shí),打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 7) 對(duì)于來料、生產(chǎn)中積累的采購次品,綜合部每周五將采購次品庫清單打印出來,交跟單文員確認(rèn),請(qǐng)跟單人員注明合同號(hào)、物料是否委外、及物料所在倉庫,綜合部每周一將確認(rèn)的物料退貨單錄入用友系統(tǒng) ,通知質(zhì)量卓越部打印退貨單; 退貨單的錄入:綜合部文員在接到倉庫書面通知后,應(yīng)立即錄入并打印退貨單。 物料出入庫分類:可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維修物料出入庫、退貨出庫; 入庫 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨, 同時(shí)提供一式兩聯(lián)送貨單(一聯(lián)給倉庫,一聯(lián)給外協(xié)綜合部),送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號(hào)或委外號(hào)、是否補(bǔ)退貨等; 2) 由倉庫收貨人在供應(yīng)商送貨 單上注明到貨時(shí)間,通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn); 入庫錄入 1) 由倉庫每天上午 9: 00 及下午 4: 00 前將收貨單交綜合部; 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)錄入用友; 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、送貨日期、填寫不全或錯(cuò)誤的送貨單,交跟單員確認(rèn)后錄入 ; 4) 對(duì)于直接采購的物料以拷貝訂單的方式在采購管理模塊中錄入“采購入庫單”,備注送貨單流水號(hào); 5) 對(duì)于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料,在庫存管理模塊中錄入“其他入庫單”; 出庫 1) 委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫“發(fā)料通知單”,注明所發(fā)物料的編碼、名稱、 數(shù)量、注明相應(yīng)的合同號(hào),即委外號(hào),并通知倉庫發(fā)貨時(shí)間,交綜合部錄單文員輸入委外出庫單,并通知倉庫發(fā)貨時(shí)間; 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨; 3) 倉庫按單發(fā)料給供應(yīng)商,由供應(yīng)商簽收后,將“其他出庫單”紅聯(lián)交供應(yīng)商,(現(xiàn)階段沒有交外協(xié)綜合部,藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù),綠聯(lián)交訂單完成部,白聯(lián)自留; 4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格,退回我司時(shí),綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單,在庫存管理模塊做“其他出庫單”的紅單。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn) 1) 由跟單員與供應(yīng)商認(rèn)知雙方的合同執(zhí)行流程,核對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào); 2) 跟單員要確認(rèn)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運(yùn)輸?shù)膶?duì)應(yīng)責(zé)任人,按到料、投產(chǎn)、產(chǎn)出合格數(shù)量、品質(zhì)異常、發(fā)貨等跟單節(jié)點(diǎn),將供貨周期劃分跟蹤時(shí)間段,建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn); 3) 跟單員按跟蹤點(diǎn)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行電話跟蹤,做好記錄。 外協(xié)綜合部跟單文員根據(jù)當(dāng)天錄入系統(tǒng)的合同更新《訂單 跟蹤表》,合同的核對(duì)、跟蹤、反饋、入庫過程記錄到跟蹤表中。 合同跟蹤 目的:明確跟單要求,準(zhǔn)確反饋執(zhí)行異常情況,確保準(zhǔn)時(shí)到貨。 合同變更 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 1) 已審核生效的合同如需變更,必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意,收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢,由訂單完成部對(duì)相應(yīng)合同棄審后方可修改合同; 2) 若原合同已與入庫單關(guān)聯(lián), 必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意,收回合 同所有聯(lián)交訂單完成部, 由綜合部做紅字單沖抵入庫單,由訂單完成部將原合同關(guān)閉后,再由綜合部重新錄入新合同,按上述合同錄入、審核、打印、生效及發(fā)出程序?qū)嵤? 合同打印及生效 1) 由綜合部負(fù)責(zé)合同打印,每份合同只可打印一份; 2) 綜合部每日下午 2: 00 起打印當(dāng)日訂單完成部已審核合同; 綜合部下午 3: 00 將合同交 訂 單完 成 部審核, 4: 30 將合同 交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字生效; 3) 滾動(dòng)物料由訂單完成部每周下滾動(dòng)計(jì)劃,綜合部跟單員書面通知供應(yīng)商; 4) 綜合部文員每?jī)商炫c訂單完成部核 對(duì)采購申請(qǐng)單,以防有漏單。 合同的審核 1) 綜合部于每日 16: 00 對(duì)當(dāng)日錄入電腦訂單進(jìn)行預(yù)審,第二天 9: 00 將合同清單交訂單完成部; 2) 訂單完成部每天上午 11: 00 前對(duì)合同進(jìn)行審核,并將審核結(jié)果記錄在清單上于當(dāng)天 12: 00前交綜合部; 3) 對(duì)未通過 審核的合同,訂單完成部注明未審核原因,外協(xié)中心核實(shí)原因后修改訂單,并在清單上注明“已更改”,于兩小時(shí)內(nèi)更改完畢交訂單完成部再次審核。 合同填寫 1) 由綜合部文員 根據(jù)采購申請(qǐng)單所列物料,按照物料檔案,在收到采購申請(qǐng)單的當(dāng)天錄入采購合同 ,并在采購申請(qǐng)單相應(yīng)位置標(biāo)明合同號(hào)、供應(yīng)商名稱 ; 2) 外協(xié)中心接到計(jì)劃采購申請(qǐng)單在 2 天內(nèi)對(duì)不能到貨的物料以 OA 形
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