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正文內(nèi)容

公司內(nèi)部審計的管理辦法(參考版)

2025-04-05 13:34本頁面
  

【正文】 8。  第二十二條對審計過程的以上行為,構成犯罪的,提請司法機關依法追究刑事責任。  第二十條審計人員對下列行為之一單位和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:  、憑證、帳表、資料和證明材料的;  ,抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;  、隱瞞事實真相的; ?。弧 ?。  第十八條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行?! 〉诎苏聦徲嫏n案制度  第十六條審計部門建立、健全審計檔案管理制度?!  ! ?。審計人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實物、向有關單位和人員調(diào)查取證等措施?! 。f明審計內(nèi)容、種類、方式、時間?! 〉诹聝?nèi)部審計的主要職權  第十三條內(nèi)部審計行使下列職權:  、部門、下屬企業(yè)有關審計工作會議; ??;  、預算、決算、合同協(xié)議、會計憑證、帳簿等文件資料;  、帳簿、報表、資產(chǎn);  ,有權要求有關單位和個人提供證明材料;  、提高效益
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