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正文內(nèi)容

費(fèi)用報(bào)銷制度5篇-wenkub.com

2024-10-21 03:38 本頁(yè)面
   

【正文】 第十八條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權(quán)屬財(cái)務(wù)部。第十五條:會(huì)議費(fèi)因工作需要參加各種會(huì)議的,應(yīng)寫申請(qǐng)報(bào)告,詳細(xì)注明會(huì)議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、會(huì)議天數(shù)及所需經(jīng)費(fèi),后附“會(huì)議邀請(qǐng)函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、總經(jīng)理簽字后方可前往,會(huì)議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第十四條:培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。長(zhǎng)期合作的運(yùn)輸公司應(yīng)簽訂合同,預(yù)收一定數(shù)量的押金,并交公司財(cái)務(wù)部備案。第十一條:交通費(fèi)市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況下需要乘坐出租車的,必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。各部門因公招待必須事先申請(qǐng)總監(jiān)批準(zhǔn),如有特殊原因,必須事先電話請(qǐng)示批準(zhǔn),原則上不允許先斬后奏。公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行,對(duì)各部門的特殊大額辦公費(fèi)用計(jì)劃需要提前提交申請(qǐng)。辦公用品采購(gòu)和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購(gòu)、印刷。因?qū)徍诉^(guò)失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報(bào)帳沖銷借款,或者無(wú)法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責(zé)任人(含:各級(jí)審批人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。公司對(duì)貨幣資金支付的審批建立以“誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn),保證貨幣資金的安全。第十條:費(fèi)用審批管理公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。(7)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。(4)、不同級(jí)別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級(jí)別所使用的工具。第九條:差旅費(fèi)報(bào)銷公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費(fèi)、市內(nèi)(郊縣)差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單;出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起止地點(diǎn)、人物事件等資料,每張出租車票背面需有部門主管簽字確認(rèn);1收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。員工完結(jié)事務(wù)后,在報(bào)銷時(shí)扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。第四條:原始憑證有效性的規(guī)定報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證(1)、有效發(fā)票需要印有兩個(gè)章:國(guó)家或地方稅務(wù)局專用章或發(fā)票專用章,如少發(fā)票無(wú)效。所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。4采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)進(jìn)行采購(gòu)賬務(wù)處理時(shí)必須持有請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)清單、入庫(kù)單,經(jīng)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)人員才能進(jìn)行沖賬。嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu),超定額庫(kù)存。出差補(bǔ)貼最小計(jì)算單位半天,計(jì)算方法為:出發(fā)日12:00前算1天;12:00~18:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:00~18:00算半天;18:00后算1天。駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。改乘長(zhǎng)途大巴不予補(bǔ)貼。出差人員住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助實(shí)行限額控制,部分包干的辦法,標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)下表:(元/日)職位交通工具住宿補(bǔ)貼伙食補(bǔ)貼出差地交通費(fèi) 董事長(zhǎng)飛機(jī)150總經(jīng)理飛機(jī)120廠長(zhǎng)飛機(jī)120部門主管臥鋪普通員工硬座10(1)交通工具1普通人員不能乘坐飛機(jī),如遇特殊情況確需乘飛機(jī)的,必須獲董事長(zhǎng)特批方可。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。交通費(fèi) :?jiǎn)T工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,在沒(méi)有車的情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車。當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí),出納有權(quán)從薪資中抵扣。借款時(shí)寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在3000元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。凡差旅費(fèi)的借支應(yīng)提前一天上報(bào)財(cái)務(wù)部。以上兩種情況,財(cái)務(wù)部出納必須待董事長(zhǎng)回來(lái)時(shí),再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。(2)商務(wù)部審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的,對(duì)財(cái)務(wù)審核人員按違規(guī)報(bào)銷金額5%15%的罰款。開票人:填寫具體完整的開票人姓名;發(fā)票印鑒:加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,且清晰可見(jiàn);票面痕跡:發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。九、原始憑證有效性的規(guī)定經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。然后在商務(wù)2部進(jìn)行報(bào)銷。七、備用金管理根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,并填寫《預(yù)算申請(qǐng)單》,借支額度根據(jù)實(shí)際需要確定,由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。禮品發(fā)票必須附禮品清單。公司員工的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)給予報(bào)銷,但手機(jī)出現(xiàn)三次打不通(無(wú)論任何原因),不能報(bào)銷該月電話費(fèi)。特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。省內(nèi)出差只報(bào)銷省內(nèi)長(zhǎng)途客運(yùn)車票,如乘坐火車者,只報(bào)銷火車硬座車票;省外出差只報(bào)銷火車硬臥。辦公用品采購(gòu)必須附采購(gòu)物品清單。本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用。1其他費(fèi)用開支:除上述各項(xiàng)費(fèi)用外,其他費(fèi)用開支實(shí)行專項(xiàng)審批制度。1勞動(dòng)保護(hù)費(fèi):職工在調(diào)入項(xiàng)目后,被褥由項(xiàng)目部購(gòu)買,個(gè)人生活用品應(yīng)自行購(gòu)買;確因工作需要購(gòu)買防護(hù)用品的,由辦公室負(fù)責(zé)書面申請(qǐng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。(住宿費(fèi)發(fā)票必須注明入店起止日期、人數(shù)、天數(shù))。④在外地出差期間的市內(nèi)交通費(fèi),省會(huì)城市每人每天可憑票報(bào)銷 30 元,省會(huì)以下城市每人每天可憑票報(bào)銷 20 元,無(wú)票者不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),自帶交通工具者不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。職工報(bào)銷差旅費(fèi)必須出具經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的因公出差審批單(詳細(xì)說(shuō)明出差的事由、目的地、天數(shù)、起止時(shí)間)。職工教育經(jīng)費(fèi):經(jīng)項(xiàng)目批準(zhǔn)在外短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的在職人員的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)(不含資料)據(jù)實(shí)報(bào)銷,培訓(xùn)費(fèi)由項(xiàng)目上報(bào)公司列銷,未經(jīng)批準(zhǔn)自行學(xué)習(xí)培訓(xùn)的費(fèi)用全部自理。5,:所有招待用煙、酒全部自帶項(xiàng)目統(tǒng)一采購(gòu)的招待用煙酒,原則上不充許自行在飯店購(gòu)買。具體規(guī)定如下:1:項(xiàng)目重要客人、業(yè)主、外賓、總監(jiān)代表及以上、設(shè)計(jì)院副經(jīng)理及以上、上級(jí)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人及當(dāng)?shù)卣块T重要人員標(biāo)準(zhǔn)為貴賓接待每人200300元標(biāo)準(zhǔn),上述單位一般工作人員為標(biāo)準(zhǔn)接待每人標(biāo)準(zhǔn)100150元,其他供應(yīng)外協(xié)單位及外派來(lái)普通學(xué)習(xí)人員為普通接待(工作餐)每人標(biāo)準(zhǔn)30元以內(nèi)。⑥項(xiàng)目部原則上不租用車輛,確實(shí)需要租用車輛,必須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及其他副經(jīng)理等開辦公會(huì)研究決定,由辦公室報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,才能租用,否則不準(zhǔn)租用,租金等事項(xiàng)按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。車輛維修需換理配件的,必須將原配件帶回綜合部,由綜合部點(diǎn)驗(yàn)與所開據(jù)的修理配件清單一致,否則不予報(bào)銷。嚴(yán)禁司機(jī)到非定點(diǎn)加油站加油,特殊情況下出差跑長(zhǎng)途在途中加油,必須及時(shí)到辦公室點(diǎn)驗(yàn)報(bào)銷。車輛交通費(fèi):①油料款:車輛日常加油實(shí)行定點(diǎn)加油,綜合部統(tǒng)一管理。報(bào)刊費(fèi)由辦公室統(tǒng)一訂購(gòu) , 費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。印刷費(fèi)及郵寄費(fèi):印刷費(fèi):包括信封、稿紙、各部室專用的業(yè)務(wù)表格、單據(jù)和報(bào)表,由各部室據(jù)實(shí)測(cè)算,填制報(bào)告列明數(shù)量、紙張規(guī)格、型號(hào)及發(fā)放使用范圍,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一印刷。在報(bào)銷辦公耗材費(fèi)用時(shí)必須附有購(gòu)買清單及領(lǐng)用記錄單。如發(fā)生費(fèi)用而無(wú)法取得發(fā)票時(shí),報(bào)銷人不得以無(wú)票為由推諉或拖延報(bào)銷時(shí)間,應(yīng)及時(shí)處理,完善相關(guān)手續(xù)。差旅費(fèi)用報(bào)銷流程:原則上根據(jù)珠海公司《差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定》執(zhí)行,在此做特殊要求的是 :打的費(fèi)用要求單張的士票后面注明事由,日期等事項(xiàng);飛機(jī)票需由項(xiàng)目經(jīng)理在票后單獨(dú)簽字。(2)、手機(jī)費(fèi)用憑正規(guī)發(fā)票,根據(jù)公司核定下發(fā)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由綜合部按月統(tǒng)計(jì)后經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。本著以收定支的原則,每月底由財(cái)務(wù)部門根據(jù)賬面上的欠款余額及合同付款條件等,制定當(dāng)月的支付計(jì)劃,支付計(jì)劃表中涉及職能部
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