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正文內(nèi)容

信用社稽核審計工作總結(jié)-wenkub.com

2024-10-03 18:29 本頁面
   

【正文】 而不是所有的工作都交給下屬來做,而不對訂單、圖紙、計劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。每個崗位都能管好自己的工作,安排好時間和流程,學(xué)會授權(quán),不被工具所累,提高決策效率,處處留心,重視文檔的管理,用好助手,總結(jié)規(guī)律,制作清單。以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。四、本月我碰到的實(shí)際問題:略(具體請見工作日志)五、本月心得在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作,作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程,從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性,中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件,雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白,然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度,如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的39。進(jìn)一步了解被稽核審計對象對各類風(fēng)險控制環(huán)節(jié)的管理狀況;三是注重常序時稽核和各種專項(xiàng)稽核審計并重的原則,將序時稽核分解為各類專項(xiàng)稽核,便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項(xiàng)進(jìn)行稽核審計。但工作還存在有不足之處:一是由于部門人員大多數(shù)時間都在各信用社稽核檢查,回到單位的時間也不統(tǒng)一,所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少;二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),時間要求又較緊,加之檢查的內(nèi)容全面,難免有顧此失彼現(xiàn)象;三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定,容易出現(xiàn)差錯等。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護(hù)航的清道工,不能有絲毫的松懈和馬虎,因此,稽核審計工作自覺作到常抓不懈,堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當(dāng),確保序時稽核時間的延續(xù)性;結(jié)合工作整體安排抓好各類專項(xiàng)稽核審計工作不放松,確保單項(xiàng)重點(diǎn)工作安排到哪,稽核審計工作同步到位。同時,制訂《稽核審計部崗位考核辦法》,宏揚(yáng)了正氣,教育鞭策了后進(jìn)。(二)責(zé)任明確。據(jù)不完全統(tǒng)計,銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次,審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑,按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計算分析和預(yù)警,并計算出監(jiān)管評級得分,為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。按照聯(lián)社安排,組織實(shí)施對聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計,通過審計,暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。(四)認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計工作。對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價,進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。隨著稽核審計工作的進(jìn)一步規(guī)范,稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),放棄節(jié)假日休息時間,全身心投入到序時稽核檢查工作中,集中精力全面完成全縣xx個社(部)的序時稽核工作,對xx個重點(diǎn)單位實(shí)施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,確?;藱z查工作精細(xì)化,不留死角。實(shí)行周工作安排和月度例會制度,每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,并組織實(shí)施到位;每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報,檢查落實(shí),查漏補(bǔ)缺,并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,要一竿到底,做好整改和后續(xù)檢查工作,加強(qiáng)審計成果運(yùn)用,及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。要求聯(lián)社監(jiān)事長年內(nèi)對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍,并建立違規(guī)問題登記簿,及時督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度,審計科人員包聯(lián)社,負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo)。完善檢查輔導(dǎo)記錄,創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導(dǎo)工作方法,確保輔導(dǎo)檢查效果。同時,要求各單位轉(zhuǎn)變對審計工作的認(rèn)識,樹立“解剖析已不怕嚴(yán),亮出問題不怕丑,觸及問題不怕痛”的思想,增強(qiáng)“不爭分,可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識,以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。稽核審計工作總結(jié)4今年以來,省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視,理思路,定措施,完善機(jī)制,創(chuàng)新方法,量化工作目標(biāo),著力抓好落實(shí),努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力,為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。四是扎實(shí)做好20xx年案件防控治理的各項(xiàng)工作。一是繼續(xù)深入開展序時稽核。(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn),造成存在風(fēng)險不能在第一時間得到解決,存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計單位談話,提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計項(xiàng)目的重點(diǎn)、范圍和方法,實(shí)現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c(diǎn)評價內(nèi)部風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法,逐步提高了審計工作質(zhì)量。四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進(jìn)行了明確,并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則,明確檢查責(zé)任,為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,完善稽核監(jiān)督工作機(jī)制。今年以來,稽核部對本檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題,加大了處罰和問責(zé)力度。審計實(shí)施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認(rèn),確保審計工作質(zhì)量。二、20xx年部門工作主要做法(一)是嚴(yán)格按照《審計工作程序》開展各項(xiàng)審計工作,規(guī)范審計行為。三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作,確保風(fēng)險排查和整改到位。為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實(shí),審計稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查,及時消除各種安全隱患。(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求,開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項(xiàng)檢查,有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險。四是針對上按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點(diǎn),及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項(xiàng)檢查,及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位,各項(xiàng)措施是否得到有效建立,進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理。為了有效防范操作風(fēng)險,做到依法合規(guī)經(jīng)營,審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,及時開展各類專項(xiàng)檢查,全年共計開展專項(xiàng)檢查****次,深入查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問題。(1)全年扎實(shí)開展序時稽核****次,做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對各項(xiàng)檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度,確保措施得到落實(shí)、風(fēng)險得到充分化解。二是繼續(xù)針對上存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項(xiàng)檢查,深入查找被審計對象存在的問題。部分網(wǎng)點(diǎn)仍存在重經(jīng)營輕管理的思想,特別是在防范和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位,違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。但在肯定成績的同時,也存在一些問題。20xx年審計稽核進(jìn)一步由合規(guī)性審計向風(fēng)險管理審計轉(zhuǎn)變,通過優(yōu)化審計流程,在確保整體工作質(zhì)量的前提下,對審計項(xiàng)目的風(fēng)險點(diǎn)按照風(fēng)險程度實(shí)行分類管理,提高工作效率。二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作,學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗(yàn)和方法,達(dá)到取長補(bǔ)短,為我所用的目的。針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項(xiàng)及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函xxxxxx份,對存在嚴(yán)重違規(guī)的xxxxx人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。四是按照審計工作程序,在一定時間后及時開展審計追蹤檢查,確保風(fēng)險化解到位,各項(xiàng)措施落實(shí)到位。一是在開展審計前,嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計方案,在評估審計風(fēng)險的基礎(chǔ)上,圍繞審計目標(biāo)確定審計的對象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟。(三)按照《xxxx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定,對呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核。二是通過層層簽訂責(zé)任書,將案件防控責(zé)任落實(shí)到每一個崗位、每一位職工。三是在11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗(yàn)收階段檢查工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。通過資產(chǎn)交接工作,使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確,資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰,為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。十是為加強(qiáng)財務(wù)費(fèi)用管理,提高成本核算水平,審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,并對其中存在的問題進(jìn)行了糾正。六是為進(jìn)一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行,確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場專項(xiàng)檢查,及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題。二是對xxxx年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場檢查,通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,進(jìn)一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。全年審計稽核部共計開展序時稽核xxxx次,下發(fā)稽核糾正通知書x份,深入查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中存在的問題,極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理?;藢徲嫻ぷ骺偨Y(jié)2審計稽核工作總結(jié)一年來,在上級主管部門和縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計稽核部嚴(yán)格按照年初確定的總體工作思路,通過轉(zhuǎn)變審計工作理念,提高工作效率,圍繞合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等重點(diǎn)內(nèi)容開展全面的審計工作,有效促進(jìn)了轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險防范。一年來,協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會計科目銜接、財政負(fù)擔(dān)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況摸底、各種財務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等,同時,向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財務(wù)狀況查詢服務(wù),共同做好財政財務(wù)管理。四、增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識,促進(jìn)各項(xiàng)工作開展會計核算中心的39。正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。在工作流程中,通過多人員、多層次的審核制約,不斷地規(guī)范了會計核算行為,確保真實(shí)地反映各單位的財務(wù)支出狀況,加強(qiáng)票據(jù)領(lǐng)用核銷工作,及時上報票據(jù)使用報表,確保票據(jù)安全使用和資金的及時入賬。加強(qiáng)財務(wù)審核監(jiān)督,杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生,有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),節(jié)儉了財政支出,提高了財政性資金的使用效益。對不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅決拒付,并對單位做好解釋工作。其中考核得XX分以上的社XX個,占比XX,得XXXX信用社稽核工作總結(jié)第五篇:稽核審計工作總結(jié)稽核審計工作總結(jié)稽核審計工作總結(jié)120xx年是我縣會計集中核算工作繼續(xù)深化改革和不斷完善的一年,也是進(jìn)一步提高職工素質(zhì)、規(guī)范財務(wù)核算、強(qiáng)化財會監(jiān)督、提升會計服務(wù)、構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)的一年。對以上問題已按照聯(lián)社決算文件要求作了糾正和帳務(wù)處理。查出了部分信用社(部)、分社在業(yè)務(wù)經(jīng)營,財務(wù)費(fèi)用、信貸、傳票帳務(wù)、內(nèi)控建設(shè)等方面存在的問題,我們通過說服教育、經(jīng)濟(jì)處罰、召開現(xiàn)場會議、行政處罰等方式加大了稽核處罰力度,堵塞了漏洞,糾正了各種違規(guī)、違紀(jì)和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作,解決了業(yè)務(wù)操作中的實(shí)際困難,提高了依法經(jīng)營意識,增強(qiáng)了管理制約機(jī)制,從而為XXXXXX聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。我們在進(jìn)行序時、常規(guī)稽核的同時,根據(jù)聯(lián)社要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展普遍存在的問題及時組織開展專項(xiàng)稽核。全轄設(shè)有獨(dú)立核算信用社(部)XX個,信用分社XX個,共XX個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),共有員工XXX人。第四篇:信用社稽核工作總結(jié)信用社稽核工作總結(jié)信用社稽核工作總結(jié)20071207 09:54:28第1文秘網(wǎng)第1公文網(wǎng)信用社稽核工作總結(jié)信用社稽核工作總結(jié)(2)信用社稽核工作總結(jié)(3)XXXXXX農(nóng)村信用聯(lián)社二XX四稽核工作總結(jié)二XX四年,是中共中央關(guān)于加快信用社改革的重要一年,也是我市信用合作工作整體發(fā)展
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