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正文內(nèi)容

4內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告-wenkub.com

2024-08-27 03:37 本頁(yè)面
   

【正文】 五、公司管理層對(duì)內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自我評(píng)估意見(jiàn) 本公司董事會(huì)認(rèn)為。 四、存在的主要問(wèn)題與整改計(jì)劃 報(bào)告期內(nèi),公司沒(méi) 有出現(xiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所對(duì)公司及相關(guān)人員公開(kāi)譴責(zé)或其他形式的懲戒。 公司建立了反舞弊機(jī)制,堅(jiān)持懲防并舉、重在預(yù)防的原則,明確了反舞弊工作的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機(jī)構(gòu)在反舞弊工作中的職責(zé)權(quán)限,規(guī)范了舞弊案件的舉報(bào)、調(diào)查、處理、報(bào)告和補(bǔ)救程序。 (四)信息與溝通 公司建立了信息與溝通制度,明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序,確保信息及時(shí)溝通,促進(jìn)了內(nèi)部控制有效運(yùn)行。 績(jī)效考評(píng)。 預(yù)算控制。公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,明確會(huì)計(jì)憑 證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整。公司根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定,明確了各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的權(quán) 限范圍、審批程序和相應(yīng)責(zé)任。 (三)控制活動(dòng) 公司結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,通過(guò)手工控制與自動(dòng)控制、預(yù)防性 第 10 頁(yè) 共 14 頁(yè) 控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法,運(yùn)用相應(yīng)的控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。 (二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 公司董事會(huì)根據(jù)設(shè)定的控制目標(biāo),全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息,結(jié)合實(shí)際情況確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。誠(chéng)信和道德價(jià)值觀念是控制環(huán)境的重要組成部分,影響到公司重要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì) 第 9 頁(yè) 共 14 頁(yè) 和運(yùn)行。 企業(yè)文化 公司十分重視加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),把 “ 積跬步以至千里、積 第 8 頁(yè) 共 14 頁(yè) 小流已成 江海。公司審計(jì)辦公室對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,按照內(nèi)部審計(jì)工作程序進(jìn)行報(bào)告;對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷,有權(quán)直接向董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告。原有制度的修訂及新制度的建立實(shí)施,健全了內(nèi)部控制體系,有效提高了公司的治理水平。 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),通過(guò)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門(mén)行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)。公司內(nèi)部控制設(shè)有檢查監(jiān)督機(jī)制,內(nèi)控缺陷一經(jīng)識(shí)別,本公司將立即采取整改措施。 本公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營(yíng)效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。公司主營(yíng)產(chǎn)品為:袋式除塵器所需的高性能高溫濾料,包括濾氈系列和濾袋系列。 北京中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:連益民 報(bào)告日期: 2024 年 4 月 18 日 廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司 2024 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告 廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “ 本公司 ” 、 “ 公司 ” )根據(jù)《公司法》、《證券 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) 法》、《會(huì)計(jì)法》及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件的要求,針對(duì)自身特點(diǎn),加強(qiáng)與規(guī)范了企業(yè)內(nèi)部控制,并根據(jù)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)廈門(mén)監(jiān)管局的指導(dǎo)意見(jiàn),進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度。 內(nèi)部控制具有固有限制,存在由于錯(cuò)誤或舞弊而導(dǎo)致錯(cuò)報(bào)發(fā)生和未被發(fā)現(xiàn)的可能 性。 我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)—— 歷史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)? 閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)業(yè)務(wù)
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