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金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程,erp系統(tǒng)崗位責任規(guī)定-wenkub.com

2025-04-10 03:03 本頁面
   

【正文】 第三十三條 對所有被處罰當事人的直接領(lǐng)導按以上系統(tǒng)的 50%處罰。第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的 每次扣 5 分。第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到 IT 部故障或突發(fā)事件通知后,必須組織本部門相關(guān)人員 就有關(guān)事項做出安排,手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理,待系統(tǒng)恢復正常運行后 將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng);第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況,必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的 正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料;然后由 IT 部門牽頭組織各相關(guān)部門 會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。(四)、應(yīng)付賬款管理員主要職責: 負責審核采購訂單的價格,并維護系統(tǒng)物料采購單價; 及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄; 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理; 月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報 告; 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性,及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進 項稅暫估; 檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額,確保能反映真實的往來。(二)、生產(chǎn)流程控制員 主要職責: 負責根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進行工序排程; 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量,報告完成生產(chǎn)任務(wù)單,完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫; 在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后,反沖原材料; 以上操作應(yīng)及時進行、準確,不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨; 定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存,發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管,必要時申請庫存 事務(wù)盤點處理; 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門 主管,或及時通知相關(guān)部門,如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施; 每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況,如發(fā)現(xiàn)錯 誤應(yīng)及時找出原因記錄備案,并及時糾正。 分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作,檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加 工單的正確性,發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正; 追蹤采購訂單執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正; 協(xié)助做好 KPI 考核工作。第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時,必須及時退出系統(tǒng),避免占用系統(tǒng)模塊站 點,同時避免賬號被他人使用。第九條 ERP 系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程,具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性,ERP 系統(tǒng)各崗位人員 都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。其中項目領(lǐng)導小組由副總經(jīng)理任組 長,各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)導小組,對項目的實施負領(lǐng)導責任,通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各 項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。 第二條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外,皆按本制度執(zhí)行。 第三條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù),納入公司 KPI 目標考核體系。ERP 系統(tǒng)工程師(項目經(jīng)理)負責協(xié)調(diào)解決各模 塊運作過程中遇到的各種問題,為項目的實施提供技術(shù)支持和保障,提供系統(tǒng)二次 開發(fā);第六條 各部門主管是本模塊的部門負責人,負責聯(lián)絡(luò) ERP 系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作 用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。對上層數(shù)據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯誤必須 向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作,并跟蹤問題解決情況,直至數(shù)據(jù)正確;同 時做好自己這部分數(shù)據(jù),為下層操作人員提供服務(wù),解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì) 疑,確保數(shù)據(jù)正確。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤,視為其本人失誤,并承當 一切后果。(二)、采購訂單處理員 主要職責: 負責根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料,輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù); 對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進行編碼,確保編碼的一致性、統(tǒng)一性; 負責根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門; 當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員,不能因自己的延誤影響物流 物料的收發(fā); 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況,對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉; 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問,應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決,如沒有 得到解決,應(yīng)書面向部門主管報告,在有關(guān)錯誤解決后才能進行下一步工作; 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤,馬上更正并以書面通知物流及財務(wù)部; K/3 工作流程: 收到簽發(fā)采購申請單——錄入 K/3 采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務(wù); 根據(jù)生產(chǎn)管理部 MRP 生成的委外加工單——調(diào)整并下達委外加工單; 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請,委外加工管理 合作部門:生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部第十七條 倉庫管理模塊(物流部)(一)、倉存管理模塊—物流部主管 主要職責: 負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表; 負責制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程,出入庫控制流程,庫存事務(wù)處理流程,倉 庫盤點流程,庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則,編寫、發(fā)布、更新流程圖; 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括倉庫資料、庫存調(diào) 整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等; 確保物流暢通,提高庫存效率,降低庫存成本; 負責
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