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正文內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結結尾-資料下載頁

2024-12-06 03:57本頁面
  

【正文】 至20XX年財務狀況、內(nèi)部控制情況和投資項目情況進行了全面審計。同時,繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作,組織開展了工會經(jīng)費收支專項審查,起草、修訂了內(nèi)部審計相關制度,并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團公司xxxx年以來的投資項目開展駐點專項監(jiān)督檢查?! ?0XX年,集團公司內(nèi)審工作的重點內(nèi)容包括,全面完成20XX年子公司審計的后續(xù)工作,并結合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見,及時制定整改方案。認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作,提高資金使用效益。開展有關子公司法定代表人離任經(jīng)濟責任審計工作。加強內(nèi)審制度建設和對子公司內(nèi)審工作的指導,完善內(nèi)部審計工作報告制度。加強對相關從業(yè)人員的業(yè)務知識培訓。  20XX年,內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務,重點對企業(yè)的經(jīng)營目標、決策手段、管理程序、投資過程及結果進行評價,檢查公司的風險管理、內(nèi)部控制和治理架構是否科學、有效,從而進一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。
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