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td大豆脫皮、膨化一次浸出項目600td大豆油精煉生產(chǎn)線可行性研究報告-資料下載頁

2025-07-18 09:33本頁面

【導讀】目前,城鎮(zhèn)人均消費量已接近世界人均年油脂消費的。在消費上升的同時,人們對油品品質(zhì)的要求也愈來愈高,正向著。營養(yǎng)、衛(wèi)生等高層次的方向發(fā)展。利于人體的健康,深受消費者的歡迎。脂,消費量隨人們生活水平的提高而急劇上升。在中國,豆油的市場份額。噸之多,相當于中國大豆的生產(chǎn)總量。XX鎮(zhèn)XX港可停泊11萬噸級貨輪,為進口大豆的到岸提供了非常便利的條件。全世界畜禽所用蛋白質(zhì)飼料中,豆粕占了63%左右。常因氣候,運輸?shù)仍蚨霈F(xiàn)貨源緊張,粕價上揚,影響生產(chǎn)。根據(jù)對本項目的產(chǎn)品、規(guī)模、原材料、廠址及銷售等問題的具體要求,在中國的廣大農(nóng)村,市場上供應的絕大多數(shù)是國外早。目前,在我國市場上二級油逐漸被精制油取代。等地區(qū),同時也能為本地區(qū)及周邊省份飼料工業(yè)的發(fā)展做出貢獻。根據(jù)國家地震烈度圖劃分為6度設防區(qū)。大豆坯片或膨化料坯的浸出、混合油的蒸發(fā)、粕的烘干、溶劑回收。

  

【正文】 人員培訓 ※ ※ ※ 生產(chǎn)調(diào)試 ※ ※ 生產(chǎn)及驗收 ※ 25 第十章 財務預測 :固定資產(chǎn)投資估算中設備購置價格依據(jù)各設備生產(chǎn)廠家的報價,建筑工程費按照當?shù)氐木C合預算額和相應的取費標準及文 件估算。 :設備總投資包括預處理膨化脫皮車間的設備投資為 1780 萬元,浸出車間設備投資為 2376 萬元,精煉車間設備投資為 1775萬元。 機修車間設備費為 42 萬元,工作塔、立筒庫設備投資 943 萬元,油罐油泵房投資 398 萬元,配電設備投資 340 萬元,給排水投資為 66 萬元,氣源站投資 69 萬元,廢水處理投資 萬元,鍋爐房投資 470 萬元,共有三個主車間、八個輔助車間,設備總投資為 9592 萬元。三個生產(chǎn)車間工程總造價及設備清單見附件一。 :土建工程總投資額為 5408 萬元, 其中土建工程投資 2408萬元,征地費為 3000萬元,土建工程投資估算見表 10— 1。 :固定資產(chǎn)總投資估算為 14490 萬元,固定資產(chǎn)投資估算見表 10— 1。 :建設期 7個月,建設期貸款利率按 5%。 26 流動資金估算參照國內(nèi)同類生產(chǎn)企業(yè)原料、輔助材料、產(chǎn)品的庫存及周轉(zhuǎn)時間進行,經(jīng)估算本項目需流動資金 8645萬元。 定額流動資金估算見表 10— 2 表 10— 2定額流動資金估算表 序號 名稱 儲存期(天) 儲存量(噸) 單價 (元 /噸) 金額 (萬元) 備 注 1 大豆 15 22500 2500 5625 2 溶劑油 10 80 3300 3 豆油 10 3000 5300 1590 成本價 4 豆粕 5 6000 2300 1380 5 其它 小計 8645 萬元 項目總投資 ,詳見工程總概算表見表 10— 1 項目總投資 億元,其中企業(yè)自籌資金 7000 萬元,銀行貸款 8000萬元,償還投資款本息的資金來源為項目投產(chǎn)后的 產(chǎn)品利潤和提取的固定資產(chǎn)折舊費。 產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)財務評價的定價原則,根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量及近期市場實現(xiàn)的價格為依據(jù),預測到生產(chǎn)期初的市場價格。 其中,豆粕價格為 2350 元 /噸,色拉油價格為 6000 元 /噸,經(jīng)物理精 27 煉回收的脂肪酸的價格為 2400 元 /噸,經(jīng)估算本項目年銷售收入為 13123萬元。銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取,產(chǎn)品繳納增值稅,城鄉(xiāng)維護建設稅和教育費附加,增值稅計算采用“抵扣法”,稅率按銷售收入的 5%計算為 。年銷售收入見表 10— 3 表 10— 3產(chǎn)品產(chǎn)值(即年銷售 收入)預測表 序號 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量(噸) 單價(元 /噸) 年產(chǎn)值(萬元) 1 色拉油 77400 6000 46440 2 大豆粕 360000 2350 84600 3 粗脂肪酸 800 2400 192 合計 131232 萬元 根據(jù)本項目的工藝要求,對年需主要原料、輔助材料、能源的消耗進行預測,為了與產(chǎn)品銷售價格相對應,所有原料、輔料、燃料、動力價格均以近期市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ),預測到生產(chǎn)初期的價格 。 大豆和輔助材料及能源消耗預測見表 10— 4 表 10— 4主要原材料及輔助材料消耗預測表 序號 名稱 耗量(噸 /年) 單價(元 /噸) 金額(萬元) 備注 1 大豆 450000 2500 112500 2 溶劑 675 3200 216 28 3 燒堿 385 2100 4 白土 425 1200 51 5 磷酸 172 3200 6 檸檬酸 172 5000 86 7 導熱油 20 2400 8 水 萬 9 電 20xx 萬度 10 煤 45000 200 900 5 噸汽/噸煤 合計 萬元 年生產(chǎn)成本預測見表 10— 5 表 10— 5年成本預測 :產(chǎn)品成本估算,大豆加工成本分析表(正常年份) 序號 名稱 年成本(萬元) 備注 1 原輔材料 2 燃料動力 3 固定資產(chǎn)貸款利息 400 按貸款 8000 萬, 利息 5%計 4 流動資金貸款利息 按流動資金貸款 8645萬計, 3%利息計 5 企 業(yè)管理費 800 按銷售收入 ‰計 6 固定資產(chǎn)折舊費 1000 按 15 年折舊 7 工資及福利基金 216 按銷售收入 ‰計 8 銷售費用 265 按銷售收入 2‰計 10 設備大修費 265 按銷售收入 2‰計 11 其它 100 小計 118220 萬元 29 經(jīng)估算,本項目正常年份年利潤總額為 。 利潤預測見表 106 表 10— 6年利潤計算: 序號 項目 金額(萬元) 備注 1 年產(chǎn)值 131232 2 年成本 118220 3 年稅金 按銷售收入 5%計 4 年純利潤 5 年稅利 13012 投資回收期(年) =總投資 /(年純利 +折舊費) +建設期 =15000萬元 /( +1000萬元) +7 個月 ≈ 2 年 7個月 第十一章 綜合評價及結(jié)論 本可行性研究結(jié)果證明,興建年處理 45 萬噸大豆加工廠項目具有以下優(yōu)勢: 、自然條件好,新建場地比較平坦,供給水,供電等基礎(chǔ) 設施齊全,鐵路、公路、水 路四通八達。 30 ,近年來油脂工業(yè)發(fā)展較快,進口大豆源源不斷,為大豆加工廠的原料來源提供了保證。 ,這為產(chǎn)品的銷 路提供了保證。 ,各項經(jīng)濟技術(shù)指標均能 達到世界先進水平。 ,對糧油部門下崗職工的再就業(yè)的再就業(yè)安排創(chuàng)造了良好的就業(yè)機會,促進了社會的穩(wěn)定。 :項目的效益十分明顯,項目總投資 15000 萬元,可實現(xiàn)產(chǎn)值 131232 萬元,利潤 萬元,稅金 萬元。項目建成后,兩年七個月可收回投資(包括建設期),抗風險能力強,對促進 XX 市的經(jīng)濟發(fā)展將起重要作用。 : 綜合上述分析,本項目各方面均具有優(yōu)良條件,具有投資風險少,投資回收快、國家和投資方收益較好特點,說明該項目是可行的。希望市鎮(zhèn)上級部門本著扶持企業(yè)發(fā)展的態(tài)度對該項目大力支持,給予審批,使該項目能早日上馬。 第十二章 附件 生產(chǎn)車間工程造價及設備清單 40000 噸鋼板倉設計方案 31 廢水處理工程技術(shù)設計方案 廠區(qū)總平面圖及各車間工藝流程 圖
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