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正文內(nèi)容

幼兒園財務(wù)管理制度范本推薦-資料下載頁

2025-10-19 18:13本頁面
  

【正文】 試行辦法》保證行政事業(yè)性收費(fèi)有序地進(jìn)行,并納入學(xué)校的統(tǒng)一管理。,憑《登記購買證》申請購買通用收據(jù),憑《統(tǒng)一收據(jù)購用證》申請購買統(tǒng)一收據(jù),并采用驗舊購新辦法進(jìn)行,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,及時處理。,按票據(jù)購買證填寫的號碼分類、登記,寫清購進(jìn)日期,本數(shù)及編號。,應(yīng)在《票據(jù)領(lǐng)用薄》上簽名,并寫明領(lǐng)用本數(shù),起訖號碼。使用前,應(yīng)當(dāng)檢查票據(jù)有無缺頁、重頁、重號、漏號等錯印情況,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時將該本票據(jù)繳購買部門更換或注銷。票據(jù)使用時每聯(lián)要加蓋單位財務(wù)印簽章或發(fā)票專用章。,需交清上次所領(lǐng)用的票據(jù)存根,并在《票據(jù)領(lǐng)用薄》寫明交回時間。,在收據(jù)銷號單對應(yīng)所銷收據(jù)的號碼、記賬憑證的編號及收款金額,銷號人在票據(jù)銷號單上簽章。,須重新填開,并在錯誤的票據(jù)上加蓋“作廢”戳記(三聯(lián)),保存?zhèn)洳?,不可把收?jù)聯(lián),記賬聯(lián),附在記賬憑證后。,必須及時查明原因,分清責(zé)任,在市級傳媒上公開申明作廢,并報上級部門備案。,以便備查,并按財務(wù)制度規(guī)定期限登記造冊,報上級部門備案后方可進(jìn)行銷毀,不得私自處理。委派會計人員的崗位職責(zé)、廉潔奉公,自覺抵制違紀(jì)違法行為,嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度。,仔細(xì)審核原始憑證、記賬憑證,拒收虛假票據(jù),提高會計核算質(zhì)量。認(rèn)真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表,做到不錯、不漏、不瞞、不拖。,支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。、財產(chǎn)保管員核對帳目,編制銀行調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符,賬物相符。、審計等,如實完整地提供一切會計資料和信息。(或協(xié)助)做好本單位的工資、獎金、津貼等編制,及代扣代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關(guān)事項的工作。、正確編制部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整,按照預(yù)算計劃執(zhí)行,確保教育經(jīng)費(fèi)安全、有效地運(yùn)作。,分析財務(wù)收支情況,及時書面報告校長。出納工作崗位職責(zé)、廉潔奉公,自覺抵制違紀(jì)違法行為,嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度。不得私設(shè)小金庫。,嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費(fèi),按項目、按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),收費(fèi)后及時解交銀行,不得坐支,不得挪用公款。,拒收虛假票據(jù),對原始憑據(jù)的真實性、正確性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。各項收支憑證必須先審后付,把好出納關(guān)。,做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實際庫存進(jìn)行核實,按時與會計核對賬目,及時與銀行對賬,做到賬賬、賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。,做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù),簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全,支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有價證券,管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。、審計等,如實完整地提供一切會計資料和信息。,主動配合會計人員工作,努力完成上級交辦的其他任務(wù)。第四篇:幼兒園財務(wù)管理制度范文幼兒園財務(wù)管理制度為規(guī)范財務(wù)管理,切實把經(jīng)費(fèi)收好、管好、用好,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,制定本制度。、政策、制度,確保各項財務(wù)收支業(yè)務(wù)合理、合法、合規(guī)。、準(zhǔn)確和完整地反映財務(wù)收支情況,按月編制財務(wù)報表,按規(guī)定期限報送登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位和財政部門,并接受監(jiān)督和檢查。,繳納各種稅金和有關(guān)費(fèi)用。,嚴(yán)禁使用“白條憑證”和假發(fā)票。,不得在本單位的銀行賬戶開支。不準(zhǔn)租借銀行賬戶、支票、公章和代開發(fā)票。,現(xiàn)金使用范圍,現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定,不得賬外設(shè)賬。,除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費(fèi)、請保留此標(biāo)記獎勵費(fèi)、差旅費(fèi)以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外,其他一切經(jīng)濟(jì)往來,都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接以現(xiàn)金支付。,堅持“賬錢分管”的原則,指定專職或兼職出納人員辦理。建立現(xiàn)金日記賬,逐筆登記現(xiàn)金收支,做到日清月結(jié),賬賬相符,賬實相符。,會計不得兼任出納,會計人員或出納人員調(diào)動工作因故離職的,必須與接管人員辦理交接手續(xù),沒有辦好交接手續(xù)前,不得離職。,個人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。,報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷,重大開支須報董事會討論決定。,對本單位每年形成的會計檔案,由會計人員按照歸檔要求,負(fù)責(zé)整理立卷,裝訂成冊,編制檔案清冊。第五篇:幼兒園財務(wù)管理制度崇平鎮(zhèn)中心幼兒幼兒園檔二0一二年九月制崇州市崇平鎮(zhèn)中心幼兒園財務(wù)案幼兒園財務(wù)管理制度一、收支管理制度設(shè)兼職會計、出納管理幼兒園收支事務(wù),嚴(yán)格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費(fèi)項目,所有收費(fèi)均開具幼兒園收據(jù)。報銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細(xì)情況的,需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。二、票證管理制度所有收費(fèi)票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。各種票據(jù)使用前必須實行登記備案,票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。票據(jù)開票人開票收費(fèi)時,相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷,票據(jù)使用完畢后,存根聯(lián)繳交會計,并領(lǐng)取新的票據(jù)。建立財務(wù)會計檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊,專人保管。三、財產(chǎn)物資管理制度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生以后必須立即記賬,做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內(nèi)各種財產(chǎn)都要登記造冊,貴重物品要有專人負(fù)責(zé)保管,對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷,對人為的不合理損壞物品應(yīng)追究責(zé)任,并按制度賠償;隨時反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結(jié)存情況,財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。建立定期和不定期的財產(chǎn)清點制度,對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,避免積壓與浪費(fèi),原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學(xué)習(xí)用品,在節(jié)約的基礎(chǔ)上保證各項供應(yīng)工作;幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借,必須經(jīng)園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負(fù)責(zé)修理或照價賠償。對財產(chǎn)物資進(jìn)行科學(xué)編號和存放,便于清查、保管。四、財務(wù)相關(guān)人員職責(zé)會計員職責(zé)(1)、貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策,為教育教學(xué)服務(wù)。(2)、工作認(rèn)真細(xì)致,帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結(jié),按時完善報帳手續(xù)。(3)、認(rèn)真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細(xì)算,協(xié)助園長搞好學(xué)期和預(yù)算,合理安排經(jīng)費(fèi),計劃開支。(1)、認(rèn)真做好往來帳目登記,做好現(xiàn)金收支工作。(2)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。(3)、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時收結(jié)幼兒各項費(fèi)用,(4)、堅持原則,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。保管員職責(zé)(1)、對全園財產(chǎn)全面管理,做到隨時收驗、入庫、分類保管,存放地點清楚明確,做到心中有數(shù),每半年清點一次,帳物相符。(2)、新購入物品憑發(fā)票入帳,領(lǐng)用或借出物品手續(xù)齊全,領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。(3)、嚴(yán)格做好三防(防盜、防火、防潮)工作,保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔,杜絕霉?fàn)€變質(zhì),做到手勤、腳勤。(4)、做好開學(xué)前的物品準(zhǔn)備工作,對各班財產(chǎn)進(jìn)行清點,做到有計劃供應(yīng)、學(xué)期末對財產(chǎn)進(jìn)行一次核對,生活用品做到日清月結(jié)。(5)、及時供應(yīng)所需物品,對園里的物品,做到有數(shù)有帳,發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。(1)、認(rèn)真執(zhí)行職業(yè)道德規(guī)范,一切為了孩子,保證幼兒健康成長,做好采購工作。(2)、認(rèn)真按食譜購買當(dāng)日所需食品,如需更改食譜上所確定的食物,需經(jīng)保健員、廚房班長同意方可更改,要保證食堂供應(yīng)。(3)、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法,對采購的食品質(zhì)量負(fù)責(zé),保證購買食品的新鮮、經(jīng)濟(jì)實惠、分量足。不買爛、堆、干的副食蔬菜,按食譜購買每天所需量,避免積壓。(4)、與炊管人員配合,合理安排使用伙食費(fèi),既保證幼兒吃飽吃好,供給幼兒必要的營養(yǎng)量,又要做到盈虧不超過2%。(5)、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,不亂用支票,??顚S?,購進(jìn)物品、食物需經(jīng)驗收入庫,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在單據(jù)上簽字,當(dāng)天向報賬員報賬,做到單據(jù)、食物相符,出入庫賬目清楚。(6)、參加伙委會,與大家共同研究采購工作,虛心聽取大家對采購方面的意見,不斷改進(jìn)工作。(7)、負(fù)責(zé)全園性各種物品、用具的購買工作,購買物品要符合園里使用的要求,保質(zhì)保量,價格合理。(8)、安排一定的時間到伙房協(xié)助炊事員工作,完成園長臨時交辦的工作任務(wù)。
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