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正文內(nèi)容

漢語言文學本科選題-資料下載頁

2024-12-05 21:47本頁面

【導讀】1 薁袂羈芅蕆袁肀蒀螆袀節(jié)芃螂衿莄蕿蚈袈肄莁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈薅蚄羅肁莈薀羄膃薃蒆羃蒞莆裊肅艿螁膇蒅蚇羈芀芇薃羀罿蒃葿罿肂芆螇肈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿薅肆膈莂襖肅芀薈螀肄莃莁蚆肅肂薆薂蠆膅荿蒈蝿芇薄螇螈羇莇蚃螇聿薃蠆螆芁蒅薅螅莄羋袃螄肅蒄蝿螄膆芆蚅螃羋蒂薁袂羈芅蕆袁肀蒀螆袀節(jié)芃螂衿莄蕿蚈袈肄莁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈薅蚄羅肁莈薀羄膃薃蒆羃蒞莆裊肅艿螁膇蒅蚇羈芀芇薃羀罿蒃葿罿肂芆螇肈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿薅肆膈莂襖肅芀薈螀肄莃莁蚆肅肂薆薂蠆膅荿蒈蝿芇薄螇螈羇莇蚃螇聿薃蠆螆芁蒅薅螅莄羋袃螄肅蒄蝿螄膆芆蚅螃羋蒂薁袂羈芅蕆袁肀蒀螆袀節(jié)芃螂衿莄蕿蚈袈肄莁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈薅蚄羅肁莈薀羄膃薃蒆羃蒞莆裊肅艿螁膇蒅蚇羈芀芇薃羀罿蒃葿罿肂芆螇肈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿薅肆膈莂襖肅芀薈螀肄莃莁蚆肅肂薆薂蠆膅荿蒈蝿芇薄螇螈羇莇蚃螇聿薃蠆螆芁蒅薅螅莄羋袃螄肅蒄蝿螄膆芆蚅螃羋蒂薁袂羈芅蕆袁肀蒀螆袀節(jié)芃螂衿莄蕿蚈袈肄

  

【正文】 —— 來自某 XX 企業(yè)的實踐 121 試論公司治理與內(nèi)部控制 122 COSO 報告對完善我國企業(yè)內(nèi)部控制的啟發(fā) 123 企業(yè)內(nèi)部會計控制失效的原因及對策 124 會計信息產(chǎn)權界定 125 企業(yè)全面預算管理研究 126 上市公司權益估值:一個案例研究 127 所有權結構與股東財富:一個案例研究 128 上市公司關聯(lián)交易與中小投資者利益保護。 129 上市公司關聯(lián)交易與完善公司治理結構 130 上市公司行業(yè)分布與價值成長性研究 131 上市公司股東財富增長率的實證考察 132 股權分置改革中的財務與會計問題研究 133 上市公司融資結構研究 134 上市公司質(zhì)量評價指標體系研究 135 上市公司股利政策與股利分配行為研究 136 市盈率與股市泡沫的實證分析 137 上市公司所有權結構變遷:一項實證分析 138 上市公司募集資金變更投向分析 139 某某行業(yè)高管人員薪酬研究 140 上市公司盈利能力考察 141 我國資本市場監(jiān)管政策的歷史分析 142 上市公司投資價值分析 143 企業(yè)收購兼并過程中的風險研究 144 財務理論結構的邏輯起點與基本框架研究 145 企業(yè)戰(zhàn)略撤退的財務 戰(zhàn)略 146 資本結構及其優(yōu)化 147 資產(chǎn)結構與企業(yè)效益關系研究 8 148 企業(yè)資產(chǎn)重組中的財務問題 149 中外財務管理比較研究 150 跨國公司財務管理問題研究 151 資本結構實踐價值與運用 152 上市公司資本運營研究 153 獨立董事對公司治理結構的影響 154 現(xiàn)代企業(yè)財務管理目標模式 155 現(xiàn)代企業(yè)制度下的財務指標體系研究 156 財務管理學科基本理論問題研究 157 企業(yè)海外上市問題研究 158 公司財務危機問題研究 159 如何盤活企業(yè)的閑置資產(chǎn) 160 上市公司股利政策研究 161 企 業(yè)購并的財務問題研究 162 長期投資決策評價指標及其比較分析 163 企業(yè)海外投資問題研究 164 財務預算及其運用 165 企業(yè)擴張的財務問題研究 166 企業(yè)資金管理中存在的問題及對策 167 投資風險及其衡量 168 關于財務決策、執(zhí)行、監(jiān)督“三權”分立研究 169 企業(yè)營運能力評價體系 170 企業(yè)價值衡量研究 171 管理者報酬激勵研究 172 上市公司募集資金的使用效果研究 173 上市公司募集資金的資金成本研究 174 上市公司資本結構的實證研究 175 上市公司投資績效研究 176 上市 公司募集資金與投資者利益保護 177 公司治理與中小投資者利益保護研究 178 現(xiàn)金流量與企業(yè)價值研究 179 企業(yè)價值評估研究 180 資本市場市盈率研究 181 企業(yè)業(yè)績評價與高管薪酬設計 182 論國有資產(chǎn)保值增值審計 183 論經(jīng)濟效益審計 184 企業(yè)常見利潤操縱方法及其審計 185 上市公司會計造假問題研究 186 關于國家審計在反腐敗中作用問題研究 187 對我國目前內(nèi)部審計定位的思考 188 經(jīng)濟責任審計時間選擇及對象確定 189 公司治理研究 190 我國上市公司財務欺詐鑒別的實證研究 191 舞弊審計(會計造假研究) 192 反傾銷會計審計研究 193 法務會計與審計問題研究 194 司法會計鑒定問題研究 195 審計理論結構的邏輯起點與基本框架芻議 196 內(nèi)部控制研究 197 管理審計及其應用前景初探 198 內(nèi)部審計及相關問題 199 公司治理與內(nèi)部審計 200 公司治理與內(nèi)部控制 201 審計風險及其防范 202 審計質(zhì)量控制 203 審計風險評估方法 204 現(xiàn)代企業(yè)制度與內(nèi)部審計 205 內(nèi)部控制與風險管理 206 中國審計發(fā)展歷程回顧 207 民營企業(yè)內(nèi)部審計問題研究 208 經(jīng)濟責任審計問題研究 209 21 世紀審計的環(huán)境變遷及其發(fā)展趨勢研究 210 國家審計體制的改革問題 211 中國審計風暴的分析 212 21 世紀審計觀念的更新 213 審計判斷的績效研究 214 審計學專業(yè)課程體系研究 215 審計判斷中的偏誤及防范研究 216 審計職業(yè)判斷的影響因素分析 217 企業(yè)競爭力與會計審計問題研究 218 上市公司年報及審計意見分析 219 審計市場政府規(guī)范研究 220 審計市場獨立監(jiān)管研究 221 審計市場社會監(jiān)督研究 9 222 審計模式比較研究 223 風險基礎審計模式研 究 224
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