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成都分行關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查方案20xx10135篇-資料下載頁

2024-10-24 23:07本頁面
  

【正文】 、屢查屢犯,以及整改不到位的 、不深入,瞞報、漏報甚至零報告的 10.?回頭看?自查的機構范圍包括各保險公司(包括各保險集團公司、控股公司和參照總公司管理的外資保險公司分 公司,下同)、保險資產管理公司、保險專業(yè)中介機構,各類、各級機構自查比例應達到或高于()% % % % 100%自查,自查的時間范圍為___至___,如有需要可上溯。() 、城鄉(xiāng)居民大病保險經營合規(guī)情況的抽查比例不低于()% % % % ?兩兩檢查?回頭看領導小組辦公室設在() 、分公司上下聯(lián)動,協(xié)調配合,對近年審計署檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行自查,并由總公司審計部在()日前上報中國人壽保險(集團)公司。 、整改和報告工作應在()前完成。 ,應在()前向領導小組辦公室提交經分管領導簽字確認的分報告及報表。 、少報告,依法追究相關人員()責任。 《?兩個加強,兩個遏制?回頭看工作部署專題視頻會議》上指出,要做好?兩兩檢查?回頭看工作,需要平衡好三個關系,以下不包括哪項?() 年中央巡視和近年金融審計發(fā)現(xiàn)的問題,督導檢查要()。《?兩個加強、兩個遏制?回頭看工作方案》中規(guī)定:要注意總結經驗,對于有代表性的或新出現(xiàn)的違規(guī)問題和內控風險,要搜集、歸納和整理,編發(fā)至少幾期典型案例 并圍繞案例進行警示教育,有效指導各級機構改善管理、強化內控。() 二、判斷題1.?兩個加強、兩個遏制?是指加強內部管控、加強外部監(jiān)管、遏制違規(guī)經營、遏制違法犯罪。,堅持一個方針,把握兩大任務,落實三大目標,圍繞四個線索,突出五大重點。?兩兩檢查?回頭看工作方案,本次回頭看專項檢查,堅持問題導向,以2015年?兩個加強、兩個遏制?專項檢查、中央巡視工作,以及今年審計、公安司法和其他行政部門發(fā)現(xiàn)問題的整改情況為重點,聚焦公司8個方面風險開展檢查工作。、不隱瞞。(不包括前任負責人任職期間問題)的整改工作負管理責任。,監(jiān)管部門將追究公司董事 長(執(zhí)行董事)、總經理等主要負責人的相關責任。7.?五虛?問題具體指:虛列費用、虛假承保、虛假退保、虛假中介、虛假理賠。、培訓、編發(fā)工作督導聯(lián)系函或工作動態(tài)、班子成員現(xiàn)場督導等方式進行督導,并確?,F(xiàn)場督導比例符合保監(jiān)會要求?!侗kU機構?回頭看?自查指導方案》要求,保險機構需對關鍵制度、關鍵崗位、關鍵人員開展自查自糾,對重點業(yè)務領域、重點機構和重點人群開展全面、深入排查,主動揭示存在的違法違規(guī)問題,做好問責整改,完善內控制度,消除風險隱患。,對推進緩慢、不夠深入扎實的部門或下級機構加強督查。、屢查屢犯,以及整改不到位的監(jiān)管部門將采取監(jiān)管措施,監(jiān)管部門將視情節(jié)依法從重處理。,總、分公司是否需要保留五虛問題對應業(yè)務明細清單?,分公司應按當?shù)乇1O(jiān)局要求執(zhí)行并及時將當?shù)乇1O(jiān)局特殊要求報告總公司。,通過本次?回頭看?自查發(fā)現(xiàn)的新問題,整改效果較好且未導致嚴重后果的,監(jiān)管部門將依法從輕、減輕或免予處理。?兩個加強、兩個遏制?專項檢查已經發(fā)現(xiàn)的問題,本次自查發(fā)現(xiàn)再犯的,不適用從輕政策。?兩個加強、兩個遏制?回頭看工作過程中,應建立保險監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)管問責制度,并在8 月底前報國務院備案。系統(tǒng)上下必須堅持依法合規(guī)經營不動搖,堅持精細化管理不動搖,努力提升內控合規(guī)管理水平,扎扎實實地做好回頭看工作;不能再有僥幸意識,不能僅僅寄望于事后溝通,不能幻想監(jiān)管變通。,也是一項重要的政治任務;不僅僅是一次單純的業(yè)務工作,也是一次深刻的思想政治教育活動?!?兩個加強、兩個遏制?回頭看工作方案》規(guī)定:各級機構主要負責人是自查整改工作的第一責任人,要全程參與自查整改工作,做到親自部署、親自督導、親自協(xié)調、親自審核,對自查整改報送的材料要親自簽字確認,對自查整改負最終責任。,應完成公司?治理風險?、?資金運用風險?和?償付能力風險?的自查、整改和報告工作,確保頂層設計科學合理,保證資金運用和償付能力管理等總公司直接負責的工作不存在重大問題和風險。、分公司上下聯(lián)動,協(xié)調配合,共同完成對?跨市場、跨區(qū)域、跨行業(yè)傳遞的風險?、?群體性事件風險和聲譽風險?、?‘五虛’問題及整改情況?、?重點領域業(yè)務經營的合規(guī)性?和?內控有效性風險?的自查、整改和報告工作。第五篇:“兩個加強、兩個遏制”專項檢查承諾書“兩個加強、兩個遏制”專項檢查承諾書XXXXXXXXXXXX公司:本人作為分公司部門負責人/中心支公司班子成員/四級機構負責人/具體排查人員,已經深刻認識防范化解金融風險的重要意義,正確對待自身存在的問題,不折不扣落實好“兩個加強,兩個遏制”工作部署。本人務必高度重視,認真盡責履職,落實各項任務要求,確保取得預期成效。作為部門/機構負責人切實發(fā)揮“第一責任人”作用,做好組織協(xié)調、部署落實、督促指導等工作,對自查結果負最終責任。作為排查人員認真、扎實開展各項排查工作,確保上報資料或數(shù)據(jù)不存在虛假、瞞報、漏報、錯報等問題,對自己的工作成果負責!若因“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作推動落實不扎實、不到位,自查結果不真實、不準確、不完整等,對公司產生負面影響或經濟損失,本人將承擔公司做出的問責處罰!承諾人:職務/崗位:年 月 日
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