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外出售后調(diào)試差旅費報銷管理辦法[推薦閱讀]-資料下載頁

2024-10-21 08:37本頁面
  

【正文】 整的規(guī)定,進一步規(guī)范和加強我校差旅費管理,提高差旅住宿費標準的科學(xué)性、合理性。同時依據(jù)X財【2017】XX號文件精神,特制訂如下報銷辦法:一、報銷條件:由學(xué)校安排外出學(xué)習(xí)、辦公事,參加各種會議、培訓(xùn)、教研活動等。二、報銷標準:公派,生活費40元/天;交通費據(jù)實報銷。出差培訓(xùn)期間交通及食宿自理的,憑車票、住宿發(fā)票(住宿費最高不超過每人150元/天),據(jù)實報銷,伙食費每人90元/天。(派車接送并且管飯,不報銷交通及伙食費;派車不管飯,報銷伙食費每人60元/天;不派車不管飯,每人90元/天。XX點前出發(fā),按一天報銷;XX點后出發(fā),按半天報銷;XX點后返回,按一天報銷;XX點前返回,按半天報銷;自駕車到外市出差,交通費按照每車100元/天,住宿費及伙食費參照前邊標準執(zhí)行。)參加教育管理部門及學(xué)校組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)的教師,費用開支評文件及發(fā)票報銷;費用自理的按上述條款予以補助。XXX學(xué)校2018年1月15日第五篇:銀行差旅費報銷管理辦法*** 差旅費報銷管理辦法第一章 總則第一條 為加強***(簡稱“本聯(lián)社”)差旅費管理,規(guī)范差旅費支出行為,保證工作需要,有效節(jié)約費用開支,根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《**負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理辦法》的通知》(**發(fā)〔2010〕**號)和國家相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定,結(jié)合本聯(lián)社實際情況,制定本辦法。第二條 差旅費是指本聯(lián)社員工因公出差,按規(guī)定標準報銷的乘坐車(船、飛機)費、出差補助費、住宿費等費用。包括伙食補助費、市內(nèi)交通費和往返于機場的乘車費以及因公發(fā)生的合理性支出等。第三條 差旅費管理遵循以下原則:(一)厲行節(jié)約。根據(jù)本聯(lián)社員工職級和出行距離,分別確定乘坐交通工具的檔次和住宿標準,力求既保證工作需要,又節(jié)約費用支出。(二)規(guī)范審批。根據(jù)本聯(lián)社員工出行區(qū)域和執(zhí)行標準,明確審查部門和審批權(quán)限,實現(xiàn)差旅費的科學(xué)管理,規(guī)范核算。(三)簡便實用。進一步明確差旅費標準和規(guī)定,按類別分品種進行整合排序,便于員工掌握和運用。第四條 本辦法僅適用于本聯(lián)社在職正式員工。第二章 差旅費列支標準第五條 乘坐交通工具(車、船、飛機)標準(一)聯(lián)社副主任級(含)以上領(lǐng)導(dǎo)(或享受同等待遇人員)公出,可乘飛機商務(wù)艙或公務(wù)艙及以下艙位、火車軟臥(座)、動車一等座及以下、輪船一等艙及以下。(二)部門經(jīng)理、副經(jīng)理(或享受同等待遇人員)公出,可乘飛機經(jīng)濟艙,火車軟臥(座)、動車一等座及以下、輪船二等艙。(三)其他人員公出按其所到目的地鐵路距離不同劃分。鐵路距離范圍在500公里(含)以內(nèi),可乘火車硬臥(座)、動車二等座、輪船三等艙,如需乘坐飛機或軟臥,應(yīng)事先填報《乘機、火車軟臥申請單》(見附件4),由本條線經(jīng)理、分管副主任和聯(lián)社主任簽批;鐵路距離范圍在500公里以上,可乘坐飛機(經(jīng)濟艙)或硬臥。(四)部門副經(jīng)理以上人員公出的隨行人員(不超過1人),可執(zhí)行同行領(lǐng)導(dǎo)乘坐交通工具的標準。第六條 宿費標準(一)省內(nèi)出差住宿費標準前往廣州、深圳、珠海、中山、佛山、江門7市區(qū)出差,聯(lián)社副主任級(含)以上領(lǐng)導(dǎo)(或享受同等待遇人員)宿費標準每人每天450元;部門經(jīng)理、副總經(jīng)理(或享受同等待遇人員)宿費標準每人每天400元;其他人員宿費標準每人每天350元。除上述7市區(qū)外出差,聯(lián)社副主任級(含)以上領(lǐng)導(dǎo)(或享受同等待遇人員)宿費標準每人每天400元;部門經(jīng)理、副總經(jīng)理(或 享受同等待遇人員)宿費標準每人每天350元;其他人員宿費標準每人每天300元。(二)省外出差住宿費標準:前往省外出差,其住宿費按《***工作人員省外出差住宿標準一覽表(附件2)》有關(guān)標準執(zhí)行。省外各地、州、市(縣)差旅費住宿費標準未指定公布前,可暫按照其省會城市住宿標準執(zhí)行。住宿費和出差補貼的標準均為最高限額標準。第七條 出差補助標準(一)跨縣出差:每人每天伙食補助限額包干50元。(二)跨市地區(qū)出差:每人每天伙食補助限額包干100元。(三)省外出差:每人每天伙食補助限額包干180元(四)出差人員由所在單位或接待單位統(tǒng)一安排住宿、交通工具和伙食的,不享受本辦法規(guī)定的限額包干辦法,由主辦單位按培訓(xùn)會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。第八條 基層信用社職工縣內(nèi)出差或到聯(lián)社辦理業(yè)務(wù)按往返原所行乘公共汽車費用具實列支,每人/天補貼 20 元。第九條 經(jīng)聯(lián)社人力資源部門批準,從轄屬信用社借調(diào)或派往縣外學(xué)習(xí)培訓(xùn)或開會,按上述對應(yīng)職級條款執(zhí)行。第五章 相關(guān)要求第十條 對出差人員原則上不借差旅費,特殊情況需經(jīng)聯(lián)社主任簽批。第十一條 出差人員的各項補助,憑其城市間交通或住宿費票據(jù) 3 計算補助天數(shù)和金額。對出差沒有城市間交通費或住宿費票據(jù)無法計算出差天數(shù)的,視同出差人員由接待單位統(tǒng)一安排交通工具和食宿,不報銷差旅費補助。第十二條 出差人員在出差期間,經(jīng)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)批準因私繞道,其繞道車船費、機票費,扣除出差直線單程車船機票后,多開支部分由個人自理,不享受繞道和在家期間的出差各項補助。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費,憑車、船票據(jù)實報銷。第十三條 出差人員宿費票據(jù)必須開具正規(guī)的住宿發(fā)票,非正規(guī)票據(jù)不予報銷。第十四條 出差人員報銷時均需填寫報銷憑證,差旅費需填寫差旅費報銷單(見附件6),原始憑證作報銷憑證的附件,要按照報銷憑證項目內(nèi)容完整填寫,禁止涂改。第六章 差旅費審批程序第十五條 正、副經(jīng)理(或享受同等待遇)省內(nèi)出差,由條線分管主任簽批。員工省內(nèi)出差,由部門經(jīng)理簽批;第十六條 省外出差,副主任需聯(lián)社主任簽批,正、副經(jīng)理和員工需本條線分管主任簽批。第十七條 對于“超標準”出差人員,填列差旅費超標準報銷審批單(見附件5),經(jīng)部門經(jīng)理和分管主任簽批、聯(lián)社主任審批。若在規(guī)定范圍以外,需要乘坐飛機或軟臥出行,應(yīng)事先填報《乘機、火車軟臥申請單》獲得批準。第七章 附則第十八條 本辦法從發(fā)文之日起實行,以往制度辦法中相關(guān)內(nèi)容與本辦法不符的,以本辦法為準。本辦法由聯(lián)社計劃資金財務(wù)部負責解釋,修改和補充。
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