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外貿(mào)企業(yè)出口退稅業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)(提綱)合集5篇-資料下載頁

2024-10-17 15:20本頁面
  

【正文】 物增值稅,封面用牛皮紙裝訂并填寫好單位名稱、海關(guān)代碼、納稅人登記號、所屬期、創(chuàng)匯額、申報出口額、申報退稅進(jìn)價金額、申報退稅額、應(yīng)退稅額以及經(jīng)手人,封面及其附報資料加蓋公章;出口退稅貨物進(jìn)貨憑證裝訂所附資料:外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表→增值稅抵扣聯(lián),同出口退稅資料一樣封面及附報資料加蓋公章后交國稅局。在向國稅局報送資料后半個月內(nèi),傳輸系統(tǒng)中,將會有退稅正式申報反饋文件。該文件反應(yīng)國家稅務(wù)局實際退稅情況。一般反饋一個月之后,相應(yīng)退稅額將會打入我公司賬戶。 申報退稅成功后,憑證出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表做賬務(wù)處理:借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅金出口退稅退稅款入賬后:借:銀行存款貸:應(yīng)收出口退稅 六 獎懲制度 經(jīng)辦人因延期申報造成的損失,給予 元罰款 經(jīng)辦人因漏報、錯報、因失誤造成的疑點給予 /元罰款第五篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一,外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報,申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報送。二、軟件的安裝,(目前使用,請隨時關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級通知通告),運(yùn)行安裝文件,按提示進(jìn)行安裝。三、申報系統(tǒng)的運(yùn)行安裝完畢后,雙擊桌面快捷方式,出現(xiàn)進(jìn)入申報系統(tǒng)界面,安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng),必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng),按確定,出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面,在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報年月,按確定,進(jìn)行系統(tǒng),首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置首次進(jìn)入系統(tǒng),必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報。點擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改,進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面: 點擊修改鍵,修改有關(guān)內(nèi)容。企業(yè)代碼:企業(yè)海關(guān)代碼(10位阿拉伯?dāng)?shù)字)企業(yè)名稱:本企業(yè)全稱納稅人識別號:企業(yè)稅務(wù)登記證號碼計稅計算方法:2 開戶銀行碼:開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱:開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號:退稅帳戶號碼 進(jìn)貨足額檢查:2是否分部核算:不分部核算的填F,否則填T。(一般填F)是否分部申報:不分部申報的填F,否則填T。(一般填F)是否財務(wù)掛鉤:T 審核系統(tǒng)版本:默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼:371002 退稅機(jī)關(guān)名稱:威海國稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢,按保存—〉退出。五、退稅申報進(jìn)入系統(tǒng)后,點擊“向?qū)А?,然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作:第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集認(rèn)證發(fā)票信息處理,根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng),錄完后保存退出;第二步 退稅申報明細(xì)錄入一、出口明細(xì)錄入:點擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號:單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),可以這樣編號:2008070102,200807表示出口年月,01表示申報批次,02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號),關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫,只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對應(yīng)起來,能夠清楚明了就可以。所有灰色部分都為自動生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的,但是也要使用回車鍵一步一步地往下走,直到最后一格,不可跳躍填寫,否則在最后生成申報表時會有部分?jǐn)?shù)據(jù)無法顯示申報年月:自動生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時選擇的所屬年月一致)申報批次:當(dāng)月申報的次數(shù)。序號:依次填寫即可,共4位,也可以不填,在所有出口明細(xì)錄入完后,使用序號重排自動排序也可進(jìn)料登記冊號:如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫手冊號,一般貿(mào)易則為空出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼報關(guān)單號:共12位,報關(guān)單上報關(guān)單號的后9加0再加兩位項號,如123456789001,123456789為報關(guān)單號的后9位,01為此筆報關(guān)單的項號,如果此筆報關(guān)單共報了三項,那么報關(guān)單號就分別為123456789001,123456789002,123456789003出口日期:報關(guān)單上的出口日期美元離岸價:報關(guān)單上的FOB美元銷售額,如果報關(guān)單上是到岸價,那么就要把相應(yīng)的海運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)等扣除,填寫FOB價,非美元幣制必須折成美元價錄入1核銷單號:相對應(yīng)報關(guān)單的核銷單號碼1商品代碼:報關(guān)單上的商品編碼,共10位,不足10位用0補(bǔ)齊1商品名稱:自動生成1出口數(shù)量:報關(guān)單上的出口數(shù)量1代理證明號:如果此貿(mào)易為代理出口的,填寫委托出口時從受托方取得的代理出口證明號,如果不是代理出口就為空1遠(yuǎn)期收匯證明:如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的,填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號,如果不是就為空1標(biāo)識:系統(tǒng)自動生成1申報標(biāo)識:自動生成,空:該記錄處于未申報狀態(tài),R:該記錄已確認(rèn)需要申報每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條,所有出口明細(xì)錄入保存完成后,點擊“審核認(rèn)可”,出現(xiàn)一個對話框,選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”,然后退出出口明細(xì)錄入二、進(jìn)貨明細(xì)錄入:點擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號:與相對應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號一致稅種:V代表增值稅,C代表消費(fèi)稅申報年月、批次與相對應(yīng)的出口明細(xì)一致發(fā)票號碼:要保證進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入,可以選擇填寫,也可以手工填寫,然后下面有關(guān)進(jìn)項發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成商品代碼:商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致。每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條,所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后,點擊“審核認(rèn)可”,出現(xiàn)一個對話框,選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”,然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查,若檢查全部通過,沒有W、E顯示,點擊關(guān)閉,則可進(jìn)入下一步操作。若有W或E,則數(shù)據(jù)檢查不通過,需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。返回第二步進(jìn)行檢查修改,修改完成后不要忘記點擊“審核認(rèn)可”換匯成本檢查,若檢查通過,點擊關(guān)閉,進(jìn)入下一步操作。如果提示哪一項換匯成本高或低,需要寫一份情況說明,向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明為什么高或低,蓋上企業(yè)公章,與退稅申報資料一起提交預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。通過后,關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。有錯誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。第四步 生成預(yù)申報軟盤生成預(yù)申報數(shù)據(jù),輸入本次申報最大的聯(lián)號,或輸入10個9,點擊確定。顯示文本查看器,關(guān)閉后提示生成申報軟盤,將軟盤插入軟驅(qū),路徑為A:,選擇“本地申報”,點擊確定,預(yù)申報完成。預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后,才可以進(jìn)行正式申報。第五步 預(yù)審信息處理:不需操作,直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù),顯示文本查看器,關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎(Y/N)?”,點擊是,提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。在出口明細(xì)申報查詢中打印退稅申報明細(xì)表,點擊“擴(kuò)展功能打印到EXCEL”,對報表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份:一份裝訂成冊,一份直接放入檔案盒;企業(yè)自留一份)在進(jìn)貨明細(xì)申報查詢中打印進(jìn)貨申報明細(xì)表,步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以在第六步中,撤消本次申報數(shù)據(jù),返回重新操作。第七步 生成正式申報軟盤退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表,如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù),要修改一致,核對各項數(shù)據(jù)無誤后,點擊保存,打印報表(一式三份),退出。生成退稅申報軟盤,選擇“本地申報”,路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月,01表示申報批次)確定,完成電子申報將正式申報的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報資料上報到國稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序:外貿(mào)企業(yè)審核表頭;交接清單;外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表;外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表;出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用);出口專用發(fā)票;外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表;增值稅專用發(fā)票;以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。另需要單獨放入檔案盒的資料有:交接清單;外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表;外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表;外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表;備案目錄表;備注:將已正式申報數(shù)據(jù)調(diào)回待申報如果在已經(jīng)生成正式申報軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作在“已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處,要將已申報的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報后重新申報,執(zhí)行如下步驟:點擊已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單,先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來,點擊紅色的‘認(rèn)可申報’鍵,選中‘所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報’后確定,就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報,不過建議初使用此功能者,最好是不要使用篩選功能,因為選擇所有的,弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報的了,會造成不必要的麻煩,建議一個一個的進(jìn)行,就是選定一個需要轉(zhuǎn)回待申報的數(shù)據(jù)后,點擊”認(rèn)可申報“,然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”后確定,就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報,然后可以從第二步開始進(jìn)行修改或重新錄入
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