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6事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)制度構(gòu)建研究-資料下載頁

2024-09-17 02:26本頁面
  

【正文】 事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作得以順利開展的基礎(chǔ),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該與事業(yè)單位實(shí)際工作相融合,制定 出符合本單位內(nèi)部審計(jì)需求的工作流程,確保內(nèi)部審計(jì)工作真正達(dá)到有法可依、有章可循,為審計(jì)工作后續(xù)問題的處理提供相應(yīng)保障。在事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作完成之后,要呈現(xiàn)出審計(jì)結(jié)果,及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并且給出相應(yīng)的修整建議,在領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員研究討論的基礎(chǔ)上解決財(cái)務(wù)問題。審計(jì)人員需要做好審計(jì)工作的總結(jié),監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)和整改強(qiáng)狂,定期回訪審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,查看相關(guān)部門是否對其進(jìn)行了整改。如果整改結(jié)果仍然不符合要求,應(yīng)該要求其進(jìn)行二次整改,實(shí)現(xiàn)事業(yè)單位內(nèi)部財(cái)務(wù) 第 6 頁 共 6 頁 工作的有效性。 四、結(jié)語 綜上所述,事 業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)是事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理中不可或缺的一項(xiàng)工作,在社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、內(nèi)部審計(jì)不斷完善的背景下,內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)制度的建立可以從增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)意識、建立內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、提升審計(jì)人員綜合素質(zhì)、優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)流程等方面入手,進(jìn)而促進(jìn)事業(yè)單位財(cái)務(wù)工作的順利開展。 參考文獻(xiàn): [1]薛瓊 .淺談完善事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)辦法 [j].管理觀察,2024( 23) . [2]李潔 .完善行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制研究 [j].行政事業(yè)資產(chǎn)與財(cái)務(wù), 2024( 20) . [3]陳娓 .試論如何推行行政事業(yè)單位的內(nèi)審制度 [j].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊, 2024( 13) .
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