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正文內(nèi)容

5審計工作方案范文-資料下載頁

2025-08-29 02:53本頁面
  

【正文】 建立專項資金的績效考評和報告制度。 、管理及效益情況。重點審查部門(單位)利用國家財政性資金和其他資金搞基本建設(shè)和對外投資情況,內(nèi)容主要包括項目立項的科學性、項目建設(shè)的進度、資金的管理使用,有無決策失誤或管理不善,導致國家財政資金嚴重損失浪費和國有資產(chǎn)流失的情況。 。審查單位財務(wù)管理制度是否健全、有效;財務(wù)報批手續(xù)是否齊全,執(zhí)行財務(wù)制度是否嚴格,有無亂開銀行賬戶,濫發(fā)錢物,設(shè)置賬外賬和 “ 小金庫 ” ,濫支濫用等問題;有無資產(chǎn)管理松弛,資產(chǎn)不入賬或決策失誤,造成國有資產(chǎn)流失的問題。 ,在對上述內(nèi)容審計的基礎(chǔ)上,還要對部門預(yù)算的編制及執(zhí)行情況進行全面審計。 年審計工作報告中涉及的省直部門和單位, 年繼續(xù)納入審計范圍,并且在完成上述審計內(nèi)容的基礎(chǔ)上,還要開展對比審計,針對 年審計查處的違紀違規(guī)問題和管理中存在的漏洞,跟蹤檢查該單位審計意見、審計決定的整改落實情況,看是否加強了財政財務(wù)管理,違紀違規(guī)問題是否得到有效遏制。 第 10 頁 共 11 頁 四、組織方式及要求 (一)統(tǒng)一組織,分頭實施。省級預(yù)算執(zhí)行審計工作在廳長的統(tǒng)一領(lǐng)導下,實行統(tǒng)籌規(guī)劃,統(tǒng)一組織和部署,具體實施由各有關(guān)處室在分管廳長的直接領(lǐng)導下,按照廳辦公會確定的省級預(yù)算執(zhí)行審計項目計劃和分工,分頭進行。 (二)改進方法,提高質(zhì)量。各有關(guān)處室要嚴格按照審計方案確定的內(nèi)容,在全面審計的基礎(chǔ)上,突出重點,審深審?fù)福?努力提高審計工作質(zhì)量和水平。一是在搞好對一級預(yù)算單位審計的同時,強化對重點二、三級單位的審計,注意查處上級違紀違規(guī)問題向下級轉(zhuǎn)移的問題;二是在開展財政財務(wù)審計收支中,注意發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的線索,加大查處大要案力度;三是以重點專項資金為突破口,積極探索效益審計,從專項資金的立項、分配、使用入手,重點揭示決策失誤、管理不善造成損失浪費等問題。 (三)及時上報,注重時效。各有關(guān)處室納入預(yù)算執(zhí)行審計范圍和進入審計工作報告的各項審計工作應(yīng)于五月底前結(jié)束,對省直部門(單位)的審計報告及報表、納入 省級預(yù)算執(zhí)行審計范圍的行業(yè)審計綜合報告應(yīng)于六月十日前交財政處匯總。財政處應(yīng)于六月底前草擬出預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果報告提交廳長辦公會審定,在此基礎(chǔ)上,形成省本級預(yù)算執(zhí)行審計工作報告。各處室應(yīng)堅持從大局出發(fā),及時、完整地提供審計情況和審計結(jié)果,確保預(yù)算 第 11 頁 共 11 頁 執(zhí)行審計工作報告和結(jié)果報告的質(zhì)量,共同完成好 年省級預(yù)算執(zhí)行審計工作
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