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正文內(nèi)容

新華物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程-資料下載頁

2025-07-13 19:46本頁面

【導(dǎo)讀】求,確保質(zhì)量體系的有效性。對發(fā)現(xiàn)不合格項或潛不合格,及時采取糾正。3.2管理者代表任命審核員,并規(guī)定其職責(zé);3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核的具體工作;3.4審核員依照分配的任務(wù)完成指定的審核工作;3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)對不合格采取的糾正措施的實施效果進行檢查驗證。4.2.1品質(zhì)部在每年度末制訂下一年度的《年內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》,審計劃管理者代表批準(zhǔn);4.3.5審核員將經(jīng)批準(zhǔn)的審核實施計劃在內(nèi)審實施前一周下達受審核部門。核的目的、范圍、要求、日程安排及相關(guān)內(nèi)容。確認(rèn)、核實,以保證不合格項能夠完全被共同證實,有利于糾正。取措施及期限的建議。報告》于審核完畢后統(tǒng)一交審核組長。一周內(nèi)下發(fā)給公司的相關(guān)部門。和預(yù)防措施控制程序》。應(yīng)在《內(nèi)審不合格報告》中“糾正措施結(jié)果”欄內(nèi)注明并簽字。4.6.2管理者代表應(yīng)確?!秲?nèi)部質(zhì)量體系審核報告》用于管理評審。4.7.1核員必須經(jīng)過專門的審核員培訓(xùn),并取得內(nèi)審員證書。

  

【正文】 ①、 審核目的和范圍 ②、審核組成員、審核時間、受審核部門及其代表和陪同人 ③、審核中所采用的標(biāo)準(zhǔn)、文件和資料(質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì) 量手冊、程序文件和其它文件、資料等) ④、審核簡況和不符合項的分布狀況 ⑤、審核組對被審核質(zhì)量體系運行情況及其有效性的評價(包括與上次審核結(jié)果比較,評價其進步情況) ⑥、審核報告的發(fā)放范圍 4. 6. 2 管理者代表應(yīng)確?!秲?nèi)部質(zhì)量體系審核報告》用于管理評審。 4. 6. 3 內(nèi)部質(zhì)量審核中形成的全部記錄和文件由審核組長移交品質(zhì)部,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保管。管理管者代表負(fù)責(zé)為參加內(nèi)審的內(nèi)審員填寫內(nèi)審審核經(jīng)歷記錄。 4. 7 對內(nèi)審員的要求 4. 7. 1核員必須經(jīng)過專門的審核員培訓(xùn),并取得內(nèi)審員證書。 4. 7. 2審核員在審核 過程中不應(yīng)審核其本人所承擔(dān)的質(zhì)量工作,以保證審核結(jié)果的公正性。 5. 0 記錄 5. 1 XH/QRXZ025《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》 5. 2 XH/QRXZ026《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 5. 3 XH/QRXZ027《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 5. 4 XH/QRXZ030《內(nèi)審不合格報告》 5. 5 XH/QRXZ022《內(nèi)審首次 /未次會議簽到表》 5. 6 XH/QRXZ028《 年內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 5. 8《會議紀(jì)要》 6. 0 相關(guān)支持文件
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