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某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序doc14某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序-資料下載頁

2025-07-13 19:40本頁面

【導(dǎo)讀】酒店經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、營銷策劃師等學(xué)習(xí)認證系列??椆芾砑奥氊?zé)的要求,以驗證質(zhì)量體系的符合性及有效性。本標準適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核員根據(jù)審核分工編制檢查表并對審核情況予以記錄。受審部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制訂并實施糾正和預(yù)防措施。當組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時;產(chǎn)品發(fā)生系統(tǒng)性質(zhì)量問題時。c、審核組成員的分工,如需分小組,則應(yīng)指定審核小組組長。并經(jīng)審核組長審簽。a、審核組長說明審核目的、范圍、依據(jù)及審核的方法;c、要求受審核部門指派陪同人員;需要時,配備必要的資源;d、確定末次會議時間、地點及參加人員。d、內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)異常,認為有必要追溯,而需突破時間計劃,e、實施審核過程中,審核組長應(yīng)掌握審核動態(tài),定時溝通。認,并發(fā)給相關(guān)部門負責(zé)人;若有異議,由管理者代表裁決;防措施適時進行協(xié)調(diào)。檔,以便提供管理評審。則進行相應(yīng)文件更改和質(zhì)量改進活動,并報告管理者代表。

  

【正文】 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預(yù)防措施 合 計 湖南計算機股份有限公司 內(nèi) 審 會 議 簽 到 表 (工作記錄) 首次 末次 年 月 日 姓 名 部 門 職務(wù) /職稱 湖南計算機股份有限公司 內(nèi) 審 員 登 記 表 JL/ 姓 名 職務(wù) /職稱 工作部門 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)結(jié)果 培訓(xùn)單位 湖南計算機股份有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 實 施 計 劃 表 (工作記錄) 審核準則 審核范圍 組別 內(nèi)審員 審核過程、 部門及要求 第一組 第二組 第三組 過 程 部門及要求 過 程 部門及要求 過 程 部門及要求 日期 時間 “ √ ”為審核組長、“ *”為小組長。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 記 錄 受審核部門: 時間 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 記 錄 依 據(jù) 評 價 標準相應(yīng)條款 手冊或程序文件 符合 基本符合 不符合 審核人:
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