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正文內(nèi)容

電動(dòng)機(jī)ccc質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁(yè)

2025-07-13 18:57本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】質(zhì)量是廠的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。的特點(diǎn)及實(shí)際,遵循適用有效原則編寫(xiě)。本手冊(cè)是廠質(zhì)量管理的法規(guī)性文件,也是本廠建立、實(shí)施質(zhì)量體系準(zhǔn)則?,F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布,望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。的領(lǐng)導(dǎo),特任命為我廠的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)要求;3.在整個(gè)內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求;認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。體系每一過(guò)程及相互的作用。與管理,并證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足安全要求的產(chǎn)品。防止誤用失效或作廢的文件和資料。3.2.5技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.4.2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù),簽字領(lǐng)用。3.4.6若文件丟失,應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因,申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),并注明。每年底由廠長(zhǎng)辦公室使用部門(mén)對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修訂。

  

【正文】 審核工作; B. 確定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)容計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。 3. 3廠長(zhǎng)辦公室 A. 編寫(xiě)年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施; B. 、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 3. 4內(nèi)審組長(zhǎng) A. 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃; B. 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告; 3. 5內(nèi)審員 負(fù)責(zé)完成指定的審核工作,并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 4.程序 4. 1年度內(nèi)審計(jì)劃 4. 1. 1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,由廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案,編制《內(nèi)審計(jì)劃》,確定審核 的范圍、頻次和方法,經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本廠質(zhì)量體系的所有要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核: A. 機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化; B. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴; C. 法律法規(guī)及其他外科要求的變更; D. 在接受第二、第三方審核之前; 4. 1. 2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 A. 審核目的、范圍、依據(jù)和方法; B. 受審部門(mén)和審核時(shí)間。 4. 1. 3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全科要求和部門(mén),也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求 或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全科要求。 4. 2審核前的準(zhǔn)備 4. 2. 1質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4. 2. 2內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性,以及以往審核的結(jié)果,策劃審核方案。 4. 2. 3在了解受審部門(mén)的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》,詳細(xì)列出審核項(xiàng)目,確保無(wú)要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。 4. 2. 4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén),受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 4. 2. 5內(nèi)部質(zhì)量 體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 4. 3內(nèi)審的實(shí)施 4. 3. 1首次會(huì)議 A. 參加會(huì)議人員:廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到,并由廠長(zhǎng)辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議; B. 會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 章節(jié)號(hào): 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào): 版本號(hào): A 生效日期: 4. 3. 2現(xiàn)場(chǎng)審核 A. 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中; B. 內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,全面了解該日內(nèi) 審情況,對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì); C. 內(nèi)審時(shí)審核員不應(yīng)審核自己的工作,要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 4. 3. 3審核內(nèi)容 A. 方針是否傳達(dá)和理解; B. 各層管理者、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限; C.質(zhì)量體系在實(shí)際工作中是否正確實(shí)施; D. 質(zhì)量目標(biāo)是否按計(jì)劃實(shí)施或完成,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程控制是否有效; E. 重點(diǎn)崗位員工是否經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn),并具備必要的技能和意識(shí); F. 有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件; F. 運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)糾正,采取預(yù)防措施再次發(fā)生; G. 3C強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品是否保持一致性; I. 所有記錄是否完整、有效和符合要求。 4. 3. 4審核報(bào)告 A.現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議,綜合分析檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門(mén)分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 B.現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》,質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4. 3. 5末次會(huì)議 A.參加 人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 B. 會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由領(lǐng)導(dǎo)講話。 C. 由廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。 5.相關(guān)文件 6.記錄 6. 1《內(nèi)審計(jì)劃》 6. 2《內(nèi)審檢查表》 6. 4《不符合報(bào)告》 6. 5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 6. 6《內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表》 章節(jié)號(hào) : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號(hào): 版 本號(hào) : A 生效日期: 1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認(rèn)證一致性管理,保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于本廠所生產(chǎn)的小功率電機(jī)屬 CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品。 3 職責(zé) 3. 1 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理,在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與廠長(zhǎng)及上下員工溝通。 3. 2 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、按要求發(fā)放使用。 4 管理辦法 4. 1 內(nèi)部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)每個(gè)月初向廠長(zhǎng)報(bào)告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況,對(duì)于違反一致性管理方面的問(wèn)題,要及 時(shí)制止。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國(guó)家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性。 4. 2 外部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門(mén)反映企業(yè)明知的違反認(rèn)證產(chǎn)品一致性的行為,以維護(hù)國(guó)家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。 4. 3 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求 4. 3. 1 產(chǎn)品變更 當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí),相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行 CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。 a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說(shuō)明,產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生 變化時(shí),應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào),產(chǎn)品送國(guó)家指定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn),試驗(yàn)及國(guó)家審核通過(guò)批準(zhǔn)后,方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說(shuō)明,應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào),批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 c. 采購(gòu)時(shí)關(guān)鍵件的名稱、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告一致,否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào),批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。 d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計(jì)劃等管理中,應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 章節(jié)號(hào) : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號(hào): 版 本號(hào) : A 生效日期: 4. 3. 2 對(duì)批量生產(chǎn)小功率電機(jī),本廠在采購(gòu) 、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié),對(duì)其一致性進(jìn)行控制,以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 4. 3. 3 未通過(guò) CCC認(rèn)證的產(chǎn)品,以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品,不得加貼 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 章節(jié)號(hào) : CCC 認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序 文件編號(hào): 版本號(hào) : A 生效日期: 1 目的與范圍 規(guī)范 CCC認(rèn)證標(biāo)志的管理,包括標(biāo)志管理的職責(zé)、購(gòu)置、存放、發(fā)放、使用。 2 職責(zé) 認(rèn)證標(biāo)志由企業(yè)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌管理及購(gòu)置的具體事宜,生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國(guó)質(zhì)量 認(rèn)證中心制定的管理辦法進(jìn)行標(biāo)志管理外,還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。 3程序 3. 1 購(gòu)置 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)車間的購(gòu)置申請(qǐng)單,經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,到中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心購(gòu)置。購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由廠長(zhǎng)辦公室進(jìn)行保存,以便以后核對(duì)標(biāo)志編號(hào)、數(shù)量。 3. 2 存放 標(biāo)志的存放同文件的管理,應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方,防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬,排列有序,并上鎖管理,防止丟失 ,執(zhí)行《文件控制程序》。 3. 3發(fā)放 質(zhì)檢科領(lǐng)取了 3C標(biāo)志后,應(yīng)填寫(xiě)《 CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》,記錄標(biāo)志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號(hào)、(粘貼的)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、產(chǎn) 品序號(hào),以及其他須補(bǔ)充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。領(lǐng)用人不得丟失,如丟失后,應(yīng)寫(xiě)明丟失標(biāo)志的編號(hào)、經(jīng)過(guò),并簽名,交質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人備案。 3. 4 使用 標(biāo)志的使用由質(zhì)檢科具體實(shí)施 ,在產(chǎn)品例行試驗(yàn)完成后進(jìn)行,貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。所加貼標(biāo)志的產(chǎn)品及型號(hào),必須是經(jīng)過(guò) CCC 認(rèn)證的、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,且在有效期內(nèi)。認(rèn)證產(chǎn)品如經(jīng)變更(可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性),未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),不能貼認(rèn)證標(biāo)志。 4相關(guān)文件 5記錄 《 CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》
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