【導讀】建立和保持本程序,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發(fā)生。監(jiān)督檢查預防措施的執(zhí)行情況及有效性,并填寫《監(jiān)督檢查記錄表》;定期將采取預防措施的有關(guān)情況提交管理評審。顧客對產(chǎn)品的特殊要求可能引起的不合格;預防措施如引起質(zhì)量管理體系文件更改,應(yīng)報科技管理部,按《文件控制程序》執(zhí)行。各級負責人負責審批該級制訂的預防措施。責任部門應(yīng)記錄預防措施實施的結(jié)果,并填寫在《預防措施實施記錄表》中。項目直接相關(guān)的預防措施,記錄在《質(zhì)量計劃書》或《質(zhì)量記錄表》中。輸出評審一并進行。經(jīng)評審驗證,預防措施如效果不明顯,應(yīng)重新分析原因,重新制定預防措施。