【導(dǎo)讀】確定質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求,確保維持和改進(jìn)質(zhì)量體系,利于外部質(zhì)量保證。本程序適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量體系評(píng)審。各公司、部門總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人):負(fù)責(zé)配合審核工作及糾正措施的執(zhí)行。必要時(shí),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)也可進(jìn)行年。核前書面通知受審核部門。須是與被審核區(qū)域無直接責(zé)任且具有內(nèi)審資格。審核組按照《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》,依據(jù)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,收集客觀證據(jù),驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性有效性,記錄不合格項(xiàng)。組全體成員開會(huì)總結(jié),匯總所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。審核組組長負(fù)責(zé)編制該次《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,