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正文內(nèi)容

xx銀行流動性風險管理政策-資料下載頁

2024-11-12 15:23本頁面

【導讀】行實際,制定本政策。第四條本行流動性風險管理的策略取向是:穩(wěn)健。圍內(nèi),確保本行安全運營和良好的公眾形象。管理層、資產(chǎn)負債比例管理委員會和相關實施部門。及時對以上內(nèi)容進行審議修訂,審議修訂工作至少每年一次。(二)審核批準本行的流動性風險管理體系。職情況進行監(jiān)督評價。(四)明確流動性風險管理的職能部門和部門職責。理部門根據(jù)監(jiān)管與內(nèi)部審計要求進行流動性風險管理工作。條規(guī)定的部分職能。限額,并根據(jù)限額的性質(zhì)確定相應的監(jiān)測頻度。和相關部門適時了解流動性風險管理的事項。性危機時,適時披露相關情況說明以提高交易對手、客戶及公眾的信心,最大限度地減少信息不對稱可能給本行帶來的不利影響。應急計劃,并在第一時間向董事會和監(jiān)管部門報告。定期審查和評價本行流動性風險管理體系的充分性和有效性。(三)流動性風險管理信息報告是否準確、及時、有效。第二十四條對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計機構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,

  

【正文】 職責: 定期審查和評價本行流動性風險管理體系的充分性和有效性。內(nèi)部審計應涵蓋流動性風險管理的所有環(huán)節(jié),包 括但不限于以下內(nèi)容: (一)流動性風險管理體系、內(nèi)部控制制度和實施程序是否足以識別、計量、監(jiān)測和控制本行流動性風險。 (二)流動性風險管理系統(tǒng)是否完善。 (三)流動性風險管理信息報告是否準確、及時、有效。 (四)是否嚴格執(zhí)行既定的流動性風險管理政策和程序 。 第二十三條 內(nèi)部審計結(jié)果直接向董事會或其授權機構(gòu)報告,并根據(jù)有關規(guī)定及時報送監(jiān)管部門。 第二十四條 對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計機構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,在高級管理層落實整改措施后,對整改措施 實施 情況進行后續(xù)審計,及時向董事會或其授權機構(gòu)報告。 第五章 考核與懲罰 第二十五條 董事會將流動性風險年度 管理情況納入到對董事、高級管理層的年度履職考核中。 第 6 頁 共 6 頁 第二十六條 高級管理層針對流動性風險管理建立明確的內(nèi)部評價考核機制 , 將各分支機構(gòu)或主要業(yè)務條線形成的流動性風險與其收益掛鉤,從而有效地防范因過度追求短期內(nèi)業(yè)務擴張和利潤而放松對流動性風險的控制。 第二十七條 針對本行流動性風險管理的內(nèi)部評價考核機制,本行建立相關問責制度,以確保流動性管理質(zhì)量和效果,推動業(yè)務發(fā)展質(zhì)量的全面提升。 第六章 附則 第二十八條 本 政策 由 董事會 XXXX 委員會 負責解釋。 第二十九條 本辦法自董事會通過后實施。
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