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正文內(nèi)容

質(zhì)量管理評審記錄-資料下載頁

2025-08-16 23:33本頁面
  

【正文】 告管理程序。報告應符合要求。報告應由機構(gòu)負責人(最高管理者)或授權(quán)技術(shù)負責人簽署。查閱檢驗檢測報告管理程序。抽查檢驗檢測報告。檢查報告及專用印章的管理。 應建立對檢驗檢測過程和結(jié)果監(jiān)督的程序。并按規(guī)定實施監(jiān)督。 查閱監(jiān)督程序。抽查相關(guān)見證資料。5 質(zhì)量管理體系分析與改進 應制訂內(nèi)審管理程序。應按照預先制定的計劃和程序,定期進行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核應符合要求。查閱內(nèi)部審核程序。抽查內(nèi)部審核計劃。抽查相關(guān)見證資料。 應建立不符合控制程序。不符合識別等內(nèi)容應符合要求。不符合糾正實施應符合要求。查閱不符合控制程序。抽查相關(guān)見證資料。 應建立投訴與抱怨管理程序。 應保存所有投訴與抱怨的記錄,以及調(diào)查和采取糾正措施的記錄。查閱投訴與抱怨處理程序。抽查相關(guān)見證資料。 應建立糾正管理程序。糾正措施的實施應有記錄,應符合要求。查閱糾正管理程序。抽查相關(guān)見證資料。 應建立預防控制程序并實施。查閱預防控制程序。抽查相關(guān)見證資料。 評審人員: 年 月 日
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