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正文內(nèi)容

20xx年cia內(nèi)部審計在治理、風險和控制中的作用word講義下載--資料下載頁

2025-08-04 07:58本頁面
  

【正文】   ——內(nèi)部審計的宗旨、權(quán)力和職責應及時通報給審計業(yè)務客戶。   ——審計業(yè)務客戶是審計監(jiān)督的對象,更是審計服務的對象。   ——將內(nèi)部審計的宗旨、權(quán)力和職責通報給審計業(yè)務客戶,符合內(nèi)部審計的目的,并有助于消除分歧、分清責任、取得信任和合作,有利于實現(xiàn)內(nèi)部審計的目標?! ?闡明內(nèi)部審計的宗旨、權(quán)力和職責   ——應使組織內(nèi)的每個成員都了解內(nèi)部審計的宗旨、權(quán)力和職責,以加強其對內(nèi)部審計工作的理解和支持。   ——內(nèi)部審計的職責是“獨立評價”。評價包括兩方面的內(nèi)容:①是控制系統(tǒng)的適當性;②是控制系統(tǒng)運行的效果和效率。   —— 內(nèi)審師開展內(nèi)審工作評價被審計單位所用的標準必須經(jīng)雙方共同認可。  ——當內(nèi)部審計人員被要求去檢查和評價某些領(lǐng)域,而這些領(lǐng)域沒有正式明確的、可操作性的執(zhí)行標準時,要想利用明確量化的方式開展工作,內(nèi)部審計就需要找到恰當、合理、公平的評價標準,在此獲得各治理層級的理解和支持就格外重要。高級管理層確定的目標有助于審計人員進行對比和分析,此外,審計人員還可以將實際執(zhí)行情況和同行業(yè)平均水平或標準等進行比較,評價標準獲得被審計單位認可也有助于審計工作的順利開展,反之,缺乏客觀性、不能得到高級管理層與被審計單位認同的評價標準則會使審計人員陷入尷尬的境地。   ——內(nèi)部審計部門如果僅以管理部門制定的政策為評價標準,那么可能使它的相對獨立性受到影響從而使它的客觀性也陷入險境。   ——首席審計執(zhí)行官應該定期評價內(nèi)部審計章程中規(guī)定的宗旨、權(quán)力和職責,以確定其是否能持續(xù)保證內(nèi)部審計活動實現(xiàn)其目標,并將評價的結(jié)果通報給高級管理層和董事會,除此之外,首席審計執(zhí)行官還應當向高級管理層和董事會解釋并討論“內(nèi)部審計定義”、《職業(yè)道德規(guī)范》和《標準》,以便開展具體審計工作時獲得他們的理解和支持?! 〉湫驮囶}:  某制藥企業(yè)的內(nèi)部審計師按照要求正在開展一項關(guān)于企業(yè)實驗室安全標準的審計項目。實驗室的保安措施是嚴格的,審計師不被允許開展審計程序必要的觀察程序。依據(jù)《標準》,以下哪項措施能夠確保關(guān)于實驗室的審計項目順利開展?   ,要求直接由實驗室主管提供遵守安全標準的證明      ,則審計委員會可以不考慮實驗室管理人員的意見      [答疑編號4120110301]  『正確答案』b  『答案解析』     。內(nèi)部審計章程應明確審計師可以獲?。ㄊ褂茫┑?資源范圍。考慮到審計的必要性,審計章程應該在與管理層協(xié)商后進行修訂,并獲得董事會及審計委員會的批準。   。  。大家論壇國際內(nèi)審師CIA考試論壇免費學習考試的論壇
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