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廠房改建工程安全保證計劃-資料下載頁

2025-08-03 01:30本頁面
  

【正文】 上海市工傷事故急救特色醫(yī)院清單 急救電話:120 醫(yī)療專長醫(yī)院名稱地址電話骨 科瑞金醫(yī)院瑞金二路197號金山醫(yī)院金一路91號紡一醫(yī)院江寧路1291號長征醫(yī)院鳳陽路415號斷枝再植市六醫(yī)院宜山路600號中山醫(yī)院楓林路180號楊浦區(qū)中心醫(yī)院藤越路450號傷 科市中醫(yī)醫(yī)院芷江中路274號瑞金醫(yī)院盧灣分院重慶南路149號手外科華山醫(yī)院烏魯木齊中路12號市一醫(yī)院武進路85號腦外科長征醫(yī)院鳳陽路415號華山醫(yī)院烏魯木齊中路12號心內外科仁濟醫(yī)院山東中路145號胸科醫(yī)院淮海西路241號紡一醫(yī)院江寧路1291號燒傷外科瑞金醫(yī)院瑞金二路197號金山醫(yī)院金一路91號長海醫(yī)院長海路174號電擊搶救上海電力醫(yī)院延安西路937號一氧化碳中毒急救市五醫(yī)院閔行鶴慶路801號眼 科市眼科中心防治所常德路225號眼耳鼻喉科醫(yī)院汾陽路83號寶鋼醫(yī)院漠河路50號其 他上海醫(yī)療救護中心宜山路638號曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題事故的應急救援章節(jié)號頁 碼共4頁第3頁相關記錄:坍塌事故應急準備和響應預案(安1—5—2)火災事故應急準備和響應預案(安1—5—2)高處墜落事故應急準備和響應預案(安1—5—3)砼施工意外事故應急準備和響應預案(安1—5—4)觸電事故應急準備和響應預案(安1—5—5)環(huán)境污染事故應急準備與響應預案(安1—5—6)中毒事故應急準備和響應預案(安1—5—7)曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題安全檢查章節(jié)號頁 碼共2頁第1頁:項目部通過建立和執(zhí)行安全檢查制度,對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進行例行檢查,及時掌握施工現(xiàn)場安全生產活動和結果的信息,保證安全管理目標的順利實現(xiàn)。 職責:1. 項目經理 是安全檢查的組織人,負責制定本項目安全檢查規(guī)定。2. 安全員 是本要素的責任人,負責定期和不定期的安全檢查。 程序1. 安全檢查 通過執(zhí)行公司《績效測量和監(jiān)測控制程序》《不合格(品、項、事故、事件)控制程序》和建立安全檢查制度,落實檢查責任人員,對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進行日常的、定期的和專項的安全檢查,以掌握施工現(xiàn)場的安全生產管理活動及其結果的信息。2. 安全檢查內容:(1)項目安全目標的實現(xiàn)程度。(2)安全職責落實情況。(3)遵守適用法律法規(guī)、規(guī)范標準和其他要求的情況。(4)施工活動是否符合施工現(xiàn)場安全保證體系文件的規(guī)定。(5)具有安全風險或重大不利環(huán)境因素影響的活動的關鍵特性、設施和設備的狀態(tài)、人員的意識和行為。(6)現(xiàn)行建筑施工安全檢查標準的達標情況。安全檢查和改進規(guī)定:(1)由項目部安全員 進行每日安全例檢。(2)由項目副經理 負責,項目安全、材設、技術、施工以及電工、架子工等部門、人員參加,按現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方和企業(yè)有關安全生產的法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度的規(guī)定,對現(xiàn)場進行每周一次及每月一次的定期檢查和專項檢查(檢查組人員不少于四人)。曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題安全檢查章節(jié)號頁 碼共2頁第2頁對人的不安全意識和行為、物的不安全狀態(tài)進行分析,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定或存在隱患的設施、設備,制定措施進行糾正處置,并跟蹤復查。1)電器裝置——整改人:持證電工負責。2)腳手架、安全防護設施——整改人:持證架子工負責。3)施工機具——整改人:機修工負責。4)大型機械——整改人:專業(yè)單位負責。5)一般不符合當天整改完畢;較大不符合三天整改完畢;重大不符合整改期限不超過七天??刂埔c:對安全檢查和整改處置活動進行記錄,并通過匯總分析,尋找本項目薄弱環(huán)節(jié),采取糾正或預防措施。相關記錄:1. 安全檢查記錄表(安4—1)(1) 上級單位檢查記錄(安4—1—1)(2) 定期檢查記錄(安4—1—2)(3) 專項檢查記錄(安4—1—3)(4) 季節(jié)性檢查記錄(安4—1—4)(5) 節(jié)假日前后檢查記錄(安4—1—5)2. 整改通知單(公司、監(jiān)理、安監(jiān)等)3. 整改回復單曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題糾正措施和預防措施章節(jié)號頁 碼共3頁第1頁:本要素規(guī)定對重大安全隱患和不利環(huán)境因素、經常性、習慣性發(fā)生的安全缺陷包括政府、上級機構、社會相關方的投訴、監(jiān)理和內部發(fā)現(xiàn)各種不合格項采取糾正及預防措施的原則。 職責:(1) 項目經理 負責內部審核出現(xiàn)的不合格,并組織糾正。(2) 項目工程師 負責生產過程中出現(xiàn)的各類不合格,并組織糾正。(3) 施工員 (技術員 )負責編制糾正措施(方案)。(4) 安全員 監(jiān)控、驗證糾正措施落實過程,記錄糾正措施的有效性。 程序1. 項目部在施工過程中,通過執(zhí)行公司《糾正/預防措施程序》《事故(事件)報告分析處理制度》,針對事故(事件)隱患的原因指定并實施糾正和預防措施,以防止不合格的重復發(fā)生。(1)不合格的種類:1) 違反施工現(xiàn)場安全保證體系的條款。2) 違反國家法律法規(guī)、規(guī)范標準和其它要求。3) 同企業(yè)的管理規(guī)章制度要求不符合。(2)發(fā)現(xiàn)不合格的途徑:1)來自于政府監(jiān)督機構的檢查。2)來自于上級及監(jiān)理的檢查。3)社會相關方的投訴。4)定期檢查和不定期檢查(項目自身)。5)內部審核。6)外部審核。7)安全評估。曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題糾正措施和預防措施章節(jié)號頁 碼共3頁第2頁(3)不合格程度:A. 嚴重不合格:1)體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如某一要素、某一關鍵過程重復出現(xiàn)失效現(xiàn)象,即多次重復發(fā)生,而又未能采取有效的糾正措施加以糾正,因而形成系統(tǒng)性失效的不符合現(xiàn)象。2)體系運行出現(xiàn)的區(qū)域性失效,一級要素全面失效。3)體系運行后造成了嚴重安全和環(huán)境危害的惡劣影響。B. 一般不合格:對滿足安全保證體系和環(huán)境要求而言,是個別的、偶然的、孤立的、性質輕微的問題。2. 糾正和預防的擬訂:(1) 在實施前通過安全風險和不利環(huán)境影響評價;(2) 規(guī)定實施職責和進度計劃;(3) 跟蹤確認實施結果和有效性;(4) 對措施的制定、實施和跟蹤,以及導致施工現(xiàn)場安全生產保證體系文件修改情況進行記錄。3. 一般不合格處理:在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格由責任班組或分包單位制定糾正措施報工程項目部,由項目工程師組織評價審批。(1)當一般事故和重大事故發(fā)生后:1)搶救傷員及國家財產。2)保護現(xiàn)場。3)按報告程序報告各級主管領導和主管部門。4)項目工程師 組織有關人員對事故發(fā)生的原因進行調查分析,提出糾正建議。5)由有關人員根據(jù)建議編制糾正措施報工程項目部、項目工程師組織有關領導和邀請有關專家對糾正措施進行評價。6)安全員監(jiān)控糾正措施的落實,記錄糾正措施的實施過程。曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題糾正措施和預防措施章節(jié)號頁 碼共3頁第3頁項目經理 組織有關人員對施工現(xiàn)場進行檢查,防止同類事故再發(fā)生。(2)內審核不合格(按外審要求實施)。(3)外審不合格:1)項目經理 組織有關人員對不合格報告對照文件進行分析,是程序問題還是管理問題。2)由責任人員(技術員 、施工員 )編制糾正措施,由項目經理評價及審批。3)安全員 監(jiān)控糾正措施落實,記錄糾正措施實施過程。相關記錄:1. 內審不合格報告(企業(yè)自編)2. 事故隱患處理表(安4—2)3. 事故(月)報表(安4—2—1) 4. 違章處理登記表(安4—2—2)5. 違章處理罰款記錄(企業(yè)自編)曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題內部審核章節(jié)號頁 碼共3頁第1頁 目的:本項目進行安全保證體系內部審核是執(zhí)行上級的安全管理方針及本項目的安全管理目標提供依據(jù)。 職責:1. 項目經理 組織有關人員整理匯編有關資料,迎接內審并做好協(xié)調工作。2. 相關人員各自做好安全保證體系各要素所需資料,交安全員或資料員。3. 安全員(資料員)負責收集匯編裝訂成冊。 程序1. 安全保證體系的內審:項目部根據(jù)本工程的規(guī)模、特點,以施工現(xiàn)場安全生產保證體系的業(yè)績?yōu)橹攸c,在工程項目基礎、結構、裝飾階段進度完成40%左右,項目部組織內審。以便確定是否:(1) 符合施工現(xiàn)場安全生產保證體系策劃的安排,包括DGJ089032003規(guī)范的要求。(2) 得到正確實施和保持。(3) 有效地滿足安全目標。2. 項目部內部審核計劃和實施:(1)審核人員必須有一定的專業(yè)知識,經過培訓持證。(2)審核計劃:1) 審核目的。2) 審核人員。3) 審核依據(jù)。4) 審核日期。5) 審核人員的要素分配。(3)審核實施:1) 首次會議。2) 審核檢查。曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題內部審核章節(jié)號頁 碼共3頁第2頁3)收集證據(jù)。4)審核觀察結果。5)末次會議。宣讀審核綜述,判定安全保證體系是否符合DGJ089032003,施工現(xiàn)場是否得到了正確的實施和保持,發(fā)現(xiàn)多少個不合格問題。3. 項目部審核后對發(fā)現(xiàn)的不合格,現(xiàn)場技術員 針對隱患的結論,制定糾正隱患的措施及處理意見的書面建議,報項目部工程師 審批,安全科 責成涉及安保體系的有關部門(人),限期實施整改糾正措施計劃。4. 項目部安全員 驗證、評價糾正措施的結果和有效性。5. 編制審核報告:出具的不合格報告得到糾正后,由原出具人進行封閉后,內審組長擬寫審核報告,經項目經理批準后,予以公布。同時報公司備案(需外審的項目應提請公司進行內審)。審核報告內容:A、本項目安全保證體系文件是否符合DBJ089032003標準。B、現(xiàn)場使用的法律法規(guī)清單符合情況。C、職能設置同職責設置是否合理,特殊工種和施工人員是否符合要求。D、施工現(xiàn)場安全設施,施工機具等是否符合要求并得到控制。E、發(fā)現(xiàn)的不合格報告,糾正措施是否有效。6. 項目部對內部審核的過程和活動進行記錄,并由安全員最終收集匯總存檔,備查。7. 外審申請:在公司內部審核合格后,由公司向安保體系認證機構提出外審申請。相關記錄:1. 內審計劃(安4—3—1)2. 審核檢查表(安4—3—2)3. 不合格報告及封閉資料(安4—3—3)4. 審核報告(安4—3—4)5. 事故隱患處理表(安4—2)曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題安全評估章節(jié)號頁 碼共1頁第1頁 目的:項目部對各主要施工階段的安全保證體系的適宜性、充分性、有效性進行評估,確保后一階段的施工能順利完成各項安全管理目標。 職責:1. 項目經理 在安全保證體系文件頒布后,安全保證體系運行一段時間后,組織項目部全體管理人員進行安全評估,并編制階段性的安全評估報告。2. 相關人員提供相應的資料。 程序1. 會議程序(1)項目經理是會議主持人。(2)出席人員簽名。2. 安全評估內容:(1)安全管理目標實施情況重大危險源和重大不利環(huán)境因素控制情況。(2)施工現(xiàn)場安全生產保證體系文件的自我完善機制的運行情況。(3)從業(yè)人員的遵紀守法和安全意識的提高情況。(4)建立、實施和改進施工現(xiàn)場安全保證體系的經驗和做法。(5)為確保施工現(xiàn)場安全保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性需要對施工現(xiàn)場安全生產保證體系進行改進的要求和措施。相關記錄:1. 安全評估報告(安4—4)2. 安全評估會議記錄曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題安全記錄章節(jié)號頁 碼共2頁第1頁 目的:本項目通過對施工全過程的安全管理和重大危險源和重大不利環(huán)境因素的控制活動及時形成安全記錄(包括供應商和分包商的各類安全管理資料),并進行標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理的控制。為安全保證體系運行提供客觀證據(jù)。 職責:1. 項目工程師 是本要素的領導人負責督察、檢查2. 相關人員各自做好安全保證體系運行記錄3. 安全員 (資料員)負責做好本人記錄外,做好記錄的收集和匯編工作。
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