【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號(hào):NP403100生效日期:受控編號(hào):密級(jí):秘密版次:修改狀態(tài):總頁數(shù)10正文7附錄3編制:馬云生審核:孟莉批準(zhǔn):孟莉沈陽東大阿爾派軟件股
2025-05-27 23:46
【總結(jié)】客戶名稱:深圳市凱隆電子有限公司深圳市凱隆電子有限公司ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn) ISO9000教育訓(xùn)練系列教材(二)內(nèi)部審核員培訓(xùn)GX內(nèi)部審核員培訓(xùn)
2025-06-28 13:48
2025-06-22 13:14
【總結(jié)】質(zhì)量體系內(nèi)部審核1范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理2控制目標(biāo)確保對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有計(jì)劃地進(jìn)行通過對(duì)公司各部門完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行通過內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的問題,使公司的質(zhì)量管理體系不斷得到完善3主要控制點(diǎn)質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理部提交的年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行
2025-06-19 05:55
【總結(jié)】審核目的、船級(jí)社年度審核問題整改落實(shí)情況;,持續(xù)改進(jìn)和提高公司?QHSE?管理體系運(yùn)行效果;,驗(yàn)證和提高內(nèi)審員審核技能,促進(jìn)公司內(nèi)審員隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。審核依據(jù)a.?GB/T19001-2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004?標(biāo)準(zhǔn);、地方、行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)部門文件等;、程
2025-07-20 04:07
【總結(jié)】 第1頁共4頁 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 管理體系文件 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 最高管理者: 現(xiàn)就我中心2024年5月至今糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情 況向您匯報(bào): 為更好地完成我中心實(shí)驗(yàn)室資...
2025-08-07 11:22
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632化工有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)版本生效日期頁次QP13A2004/03/01第1頁共6頁制定單位制定審查批準(zhǔn)ISO辦公室修訂記錄NO章節(jié)號(hào)修訂摘要修
2025-04-11 23:02
【總結(jié)】:審核范圍:審核依據(jù):審核組長:審核員:審核日期:報(bào)告提交人/職務(wù)/日期:報(bào)告發(fā)送:審核綜述:審核結(jié)論:審批意見:審批人/日期:附件□不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分布表□不合格項(xiàng)通知單□其他:
2025-08-14 23:53
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量管理體系(監(jiān)督)審核報(bào)告2004—06(總第006期)受審核單位:武漢東風(fēng)沖壓件有限公司東風(fēng)柳州汽車有限公司編制:袁武利日期:2004/08/31審核:陳茂林日期:2004/08/31批準(zhǔn):劉啟欣日期
2025-07-20 13:08
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告標(biāo)識(shí)號(hào):部門:不合格序號(hào)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量手冊(cè)條款程序或須知不合格場(chǎng)所審核組長審核員被審核部門代表嚴(yán)重□輕微□糾正的責(zé)任人計(jì)劃完成日期需要到場(chǎng)復(fù)查不需要到場(chǎng)復(fù)查審核組長確認(rèn)糾正措施及驗(yàn)證:復(fù)查
2025-08-14 22:30
【總結(jié)】 第1頁共3頁 1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 一、審核時(shí)間: 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、審核目的: 1、驗(yàn)證本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的符合性、適宜...
2025-09-11 04:32
【總結(jié)】控制編號(hào):XXXX-XX-XX質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告編制:日期:20XX年XX月XX日批準(zhǔn):日期:20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXX年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃表編號(hào):XXXX-XX
2025-06-19 16:19
【總結(jié)】XXXXX檢測(cè)有限責(zé)任公司控制編號(hào):XXXX-XX-XX/修改記錄:第0次控制編號(hào):XXXX-XX-XX質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告編制:日期:20XX年XX月XX日批準(zhǔn):日期:20XX年XX月XX日
2025-05-17 13:55
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量體系審核概述第一章術(shù)語和基本程序和要求§1-1術(shù)語—為獲得審核證據(jù),并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),以確定滿足核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程.客觀性:采用抽樣方式現(xiàn)場(chǎng)檢查,獲取客觀證據(jù),進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。系統(tǒng)性:有計(jì)劃按規(guī)定程序?qū)φ諏徍藴?zhǔn)則進(jìn)行審核評(píng)價(jià)獨(dú)立性:從事審核的人員同被審核對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系,客觀公正的進(jìn)行審核工作。
2025-06-21 17:59
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序用于保證公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行有計(jì)劃的驗(yàn)證,評(píng)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求,并評(píng)價(jià)是否需要采取改進(jìn)和糾正措施。適用于公司策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)。GFP1-1《管理評(píng)審程序》:具有大專以上學(xué)歷,經(jīng)過GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)合格,并經(jīng)管理者代表
2025-07-09 12:53