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企業(yè)質(zhì)量記錄表格-資料下載頁

2025-06-30 21:43本頁面
  

【正文】 對產(chǎn)品質(zhì)量的意見:對產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查:貴公司對本公司的滿意程度(在□內(nèi)打√):產(chǎn)品質(zhì)量: □很滿意 □基本滿意 □不滿意售后服務(wù)質(zhì)量: □很滿意 □基本滿意 □不滿意對產(chǎn)品的包裝: □很滿意 □基本滿意 □不滿意請分別說明原因(可另附紙):請貴公司填好此調(diào)查表并于1周內(nèi)反饋回公司銷售部年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃編號:QR/WKN—822—01 序號:審核目的:被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間:編制: 審核: 批準(zhǔn): 時(shí)間:審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃編號:QR/WKN——822—02 序號:審核組組長: 組員: 年 月 日 第 頁 共 頁 審核目的: 審核依據(jù):GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000 公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 審核覆蓋產(chǎn)品: 審核時(shí)間: 年 月 日到 月 日首次會(huì)議時(shí)間: 年 月 日 時(shí) 分末次會(huì)議時(shí)間: 年 月 日 時(shí) 分 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng):首、末次會(huì)議:最高管理者和代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng):按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。 審核安排:日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議月 日向總經(jīng)理、管理者代表匯報(bào)審核情況審核組內(nèi)部會(huì)議末次會(huì)議編制: 審核: 批準(zhǔn): 時(shí)間:內(nèi) 審 檢 查 表編號:QR/WKN—822—03 序號:審核員:受審部門時(shí)間年 月 日 審 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)條款號記錄 審核員: 部門負(fù)責(zé)人簽字:不 符 合 報(bào) 告編號:QR/WKN—822—04 序號受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述:不符合標(biāo)準(zhǔn)條款:不合格類型: 審核員: 部門負(fù)責(zé)人: 日期: 日期:不合格原因的分析: 部門負(fù)責(zé)人: 日期:建議的糾正措施和計(jì)劃:預(yù)定完成日期: 部門負(fù)責(zé)人: 日期: 審核員認(rèn)可: 日期:糾正措施完成情況: 部門負(fù)責(zé)人: 日期:糾正措施的驗(yàn)證: 驗(yàn)證人: 日期:編制: 審核: 批準(zhǔn): 時(shí)間:內(nèi)部審核報(bào)告(可另附紙敘述)編號:QR/WKN—822—05 序號:組織名稱:審核范圍:審核概況: 本次審核共調(diào)查了( )個(gè)部門的QMS過程或活動(dòng)(見審核計(jì)劃) 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)( )項(xiàng),一般不合格項(xiàng)( ),觀察項(xiàng)( ?。╉?xiàng)。(見不符合項(xiàng)報(bào)告及觀察項(xiàng)報(bào)告) 不符合項(xiàng)分布狀況(見不符合項(xiàng)分布表)審核組對組織質(zhì)量管理體系的評價(jià):預(yù)計(jì)受審核部門完成糾正措施所需時(shí)間:附件: □簽到表   □審核計(jì)劃   □不符合項(xiàng)報(bào)告   □觀察項(xiàng)報(bào)告審核組長簽字:管理者代表意見:簽字年  月   日審核依據(jù):□ISO9001:2000 □組織質(zhì)量管理體系文件 □合同 □法律法規(guī)審核組成員:審核日期審核中見面的審核方主要領(lǐng)導(dǎo)(見簽到表)特別說明: 本次審核基于抽樣調(diào)查,不能包含組織全部質(zhì)量活動(dòng),因此末發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)可能仍存在于目前的質(zhì)量管理體系中。 如對審核結(jié)論有不同意見,請向管理者代表反映。內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表時(shí)間: 編號:QR/WKN——822—06 序號:姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)編制: 審核: 批準(zhǔn): 時(shí)間:不合格項(xiàng)分布表部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層辦公室銷售管理部國際業(yè)務(wù)部生產(chǎn)綜合部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品策劃部技術(shù)質(zhì)量部合 計(jì)編號:QR/WKN—822—07 序號:不 合 格 品 報(bào) 告 單編號:QR/WKN—830—01 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格事實(shí):責(zé)任部門簽字:對不合格品處置評審意見: 生產(chǎn)管理部: 技術(shù)質(zhì)量部:不合格品處置:批準(zhǔn): 日期:返工后重新檢驗(yàn)的記錄: 檢驗(yàn)員簽字:糾正/預(yù)防措施處理單編號:QR/WKN—850—01 序號:不合格部門負(fù)責(zé)人事由:□ 存在的不合格 □ 潛在的不合格事實(shí)陳述:技術(shù)質(zhì)量部: 日期:不合格原因分析: 不合格部門負(fù)責(zé)人: 日期:□糾正 □預(yù)防措施的計(jì)劃預(yù)計(jì)完成時(shí)間: 不合格部門負(fù)責(zé)人: 日期:□糾正 □預(yù)防措施的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證人: 日期:糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號:QR/WKN—850—02 序號:糾正和預(yù)防處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制: 審核: 批準(zhǔn):57 / 57
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