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質(zhì)量記錄清單表格-資料下載頁

2025-07-01 00:45本頁面
  

【正文】 量具名稱使用部門計劃校準日期校準機構(gòu)備注監(jiān)視和測量設(shè)備履歷卡編號: 序號: 設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號 型號、規(guī)格驗收日期本廠編號 校準機構(gòu)有效日期校準周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級:隨機附件及資料:歷次校準時間及結(jié)論:歷次維修原因、時間及結(jié)果:使用地點(包括遷移記錄):備注:填表人:內(nèi)校記錄表編號: 序號:設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控,其使用部位校準所用設(shè)備、精度等級及編號:校準環(huán)境條件(溫、濕度等):校準記錄:校準結(jié)論及有效期:備注:校準人: 校準日期: 核驗: 日期:內(nèi)校記錄表編號: 序號:設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控,其使用部位校準所用設(shè)備、精度等級及編號:校準環(huán)境條件(溫、濕度等):校準記錄:校準結(jié)論及有效期:備注:校準人: 校準日期: 核驗: 日期:年度內(nèi)審計劃編號:審核目的:被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時間、持續(xù)時間: 編制: 時間: 審核: 時間: 批準: 日期:審核實施計劃編號: 序號:審核組組長: 組員: 年 月 日 第 頁 共 頁 0. 審核目的:1. 審核依據(jù):GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件2. 審核覆蓋產(chǎn)品:3. 審核時間: 年 月 日至 月 日 首次會議時間: 月 日 時 分 末次會議時間: 月 日 時 分4. 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動:首、末次會議:最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動:按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。5. 審核安排:日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)審檢查表編號: 共 頁/第 頁審核員: 受審部門時間質(zhì)量標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價不合格報告編號: 序號:受審核部門部門負責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述:不符合標(biāo)準條款:不合格類型: 審核員: 部門負責(zé)人: 日期: 日期:不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析: 部門負責(zé)人: 日期:建議的糾正措施計劃: 部門負責(zé)人: 日期:預(yù)定完成日期: 審核員認可: 日期:糾正措施完成情況: 部門負責(zé)人: 日期:糾正措施的驗證: 審核員: 日期:內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號: 序號:審核目的:審核范圍:審核依據(jù): 審核日期:受審核部門:審核組長: 審核員:審核過程綜述:不合格項統(tǒng)計與分析(包括:數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等):對質(zhì)量管理體系的評價(包括:文件化體系與標(biāo)準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等):結(jié)論:糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象:審核組長: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期:內(nèi)審首(末)次會議簽到表編號: 時間:姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)首次會議時間:地點:末次會議時間:地點:不合格項分布表編號: 序號:部門標(biāo)準要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計編制: 日期: 審核: 日期:進貨驗證記錄編號:物料名稱批 號牌 號規(guī)格型號數(shù) 量供 方產(chǎn) 地供貨時間備 注緊急(例外)放行申請單編號: 序號:申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠日期放行數(shù)量申請放行原因:備注:申請人: 日期: 批準: 日期: 公司產(chǎn)品入庫單編號: 入 庫 車 間: 年 月 日編 號 產(chǎn)品名稱及規(guī)格單 位數(shù) 量價 格備 注送 驗實 收單 價總 價                                                 入庫人: 驗收人: 財務(wù): 公司材料驗收單編號: 供貨單位: 年 月 日名 稱規(guī) 格數(shù)量單價金額稅產(chǎn) 地備 注                                                經(jīng)辦人: 驗收人:不合格品報告編號: 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因: 質(zhì)管部: 日期:不合格品處置: 批準: 日期:備注:不合格品報告編號: 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因:
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