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中國建筑公司質(zhì)量手冊-資料下載頁

2025-06-28 23:59本頁面
  

【正文】 確使用監(jiān)視和測量設(shè)備,并作好日常維護保養(yǎng)工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時,應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗,直到其檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止,并作有關(guān)記錄。8. 測量、分析及改進 總則公司根據(jù)工程承包的特點和顧客要求規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動,綜合管理部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實施。各部門、分公司、項目應(yīng)及時識別并了解顧客對本公司設(shè)計、施工過程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿意程度,并予以記錄和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進的要求時,應(yīng)及時采取措施進行改進,并盡快進行改進效果的反饋工作。 內(nèi)部審核綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《內(nèi)審管理程序》的實施。每年年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進行年度審核策劃,編制公司年度審核計劃。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類,其中固定審核每年不少于兩次,季度檢查每季進行一次。在必要時,還可針對某些體系、某些過程、某些要素進行專項審核。固定審核由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制審核計劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。季度檢查為例行工作,不單獨發(fā)審核計劃。審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任,審核過程按規(guī)定方式進行,審核過程由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行,審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理,并交綜合管理部保存。審核結(jié)束后,由被審核方對存在的不合格采取糾正或糾正措施,整改的結(jié)果由審核組負(fù)責(zé)進行驗證。審核報告由審核組編制,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 過程的測量和監(jiān)視監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗和工作質(zhì)量檢驗等,監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等。公司應(yīng)在《設(shè)計管理程序》、《物資管理手冊》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評審管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項目管理手冊》等文件中規(guī)定對過程的監(jiān)控和測量方法。各部門、分公司、項目負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和施工過程進行監(jiān)視和測量。必要時,按上述文件要求進行具體測量,以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求,確保產(chǎn)品的符合性。通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法,評價每一個過程滿足要求能力。當(dāng)過程未達到策劃的結(jié)果時,各部門應(yīng)及時糾正或采取糾正措施,以確保過程的適宜和有效性,并在實施后加以驗證。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗,合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對采購物資的檢驗和試驗。項目材料人員和質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對采購物資進行檢驗和試驗,以驗證采購的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求,項目質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對施工工序和竣工工程進行檢驗和試驗,以驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。項目在組織施工時,應(yīng)按合同要求規(guī)定,組織有關(guān)人員,嚴(yán)格按照國家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗和試驗,以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。專職質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止未經(jīng)檢驗或不合格工序進入下道工序。經(jīng)驗證合格的物資才能投入使用,未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得投入使用;經(jīng)驗證合格的工序才能放行或進入下道工序,未經(jīng)驗證或驗證不合格的工序不得放行或進入下道工序。檢驗、試驗的文字性資料應(yīng)齊全,有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求,方可交付顧客。如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況,必須由顧客批準(zhǔn)。 不合格品控制項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。按處置的難易程度,對下道工序的影響,對工期、費用的影響,對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時,有關(guān)部門和人員應(yīng)對其進行標(biāo)識、評審、隔離、評審和處置,并及時傳遞有關(guān)信息,以防止不合格品的使用或轉(zhuǎn)入下道工序。經(jīng)過處置的不合格品仍應(yīng)重新進行檢驗和試驗。 不合格物資一般不合格物資由物資采購負(fù)責(zé)人直接進行處置,較大不合格物資由項目總工組織評審,重大較大不合格物資由項目經(jīng)理/合約商務(wù)部組織評審。對不合格物資的處置包括以下三種方式:216。 拒收;216。 讓步接收;216。 降級使用或改作他用。對于由業(yè)主提供的不合格物資,項目應(yīng)及時向業(yè)主通報,由業(yè)主組織評審,并決定不合格物資的處置,項目作好相應(yīng)記錄。 不合格工序一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進行處置;較大不合格工序由項目經(jīng)理組織評審,重大不合格工序由項目管理部/公司領(lǐng)導(dǎo)組織評審。對不合格工序的處置包括以下四種方式:216。 返工(使其滿足規(guī)定的要求);216。 返修;216。 讓步接收(經(jīng)返修或不經(jīng)返修);216。 報廢。對于讓步接收的工序,應(yīng)事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認(rèn),并保存質(zhì)量證明文件、檢驗和試驗記錄。對于報廢的工序,必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù),以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性:216。 顧客滿意——來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程;216。 與產(chǎn)品要求的符合性——來自于施工過程的監(jiān)視和測量信息;216。 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(包括采取的預(yù)防措施的機會)——來自于管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進,以及對公司、項目質(zhì)量目標(biāo)完成情況評價等過程;216。 供方是否滿足要求的信息——來自于對分包商、物資供應(yīng)商的考評過程。 收集、分析職責(zé)216。 綜合管理部負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量體系信息進行收集與分析;216。 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)對業(yè)主信息進行收集與分析;216。 項目管理部負(fù)責(zé)對項目實施質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量、分包商等信息進行收集與分析;216。 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)對合同、物資供應(yīng)商進行收集與分析。 數(shù)據(jù)分析各部門應(yīng)在以下情況下對數(shù)據(jù)進行分析,必要時可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)與方法:216。 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后,或項目竣工后進行施工總結(jié)之時;216。 在內(nèi)部審核、外部審核之后;216。 在收集顧客滿意度的信息之后;216。 在對公司各部門、分公司、項目的管理能力監(jiān)測之后;216。 在管理評審活動中。通過對數(shù)據(jù)進行分析和評價,各部門應(yīng)提供以下信息:216。 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢;216。 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性;216。 過程和產(chǎn)品特性的趨勢,包括采取預(yù)防措施的機會;216。 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息;216。 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度;216。 質(zhì)量改進的具體成效。各部門應(yīng)針對分析結(jié)果及時采取改進措施,并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 改進 持續(xù)改進綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評審程序》的實施,項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《糾正和預(yù)防措施程序》的實施,以實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。持續(xù)改進包括日常的改進活動和較重大的改進項目兩方面:216。 對日常的改進活動的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施;216。 對于較重大的長遠(yuǎn)的改進項目可能會涉及對現(xiàn)有經(jīng)營產(chǎn)品的更改,以及資源的需求,應(yīng)通過管理評審考慮改進項目的目標(biāo)和總體要求,分析現(xiàn)有的過程的狀況,確定改進的方案,實現(xiàn)改進并評價改進的結(jié)果。公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評審等實現(xiàn)日常的持續(xù)改進,并提出改進的項目,促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟:216。 通過對體系運作、過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及顧客投訴來發(fā)現(xiàn)不合格;216。 對不合格原因進行調(diào)查分析,制定糾正措施,并對此措施進行評價(包括采取糾正措施的客觀要求);216。 實施糾正措施,并對實施效果進行記錄;216。 評價糾正措施的有效性,對富有成效的改進作出永久更改,對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施公司通過管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序,對顧客意見、過程監(jiān)視等識別潛在不合格,并分析其原因,并根據(jù)需要制定出預(yù)防措施。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施預(yù)防措施,記錄實施效果,評價預(yù)防措施的有效性,并根據(jù)評價情況對質(zhì)量管理體系文件進行修改。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 改進措施的驗證綜合管理部和項目管理部負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)的改進措施的實施進行監(jiān)督驗證,并負(fù)責(zé)將改進措施的實施情況管理評審的輸入,提交管理評審會議。附錄附錄1:質(zhì)量手冊的管理1. 編制和審批本手冊由綜合管理部編制,管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。管理者代表負(fù)責(zé)牽頭組織手冊的實施,綜合管理部負(fù)責(zé)具體實施、管理和解釋工作。2. 手冊發(fā)放手冊正本的批準(zhǔn)頁有總經(jīng)理親筆簽名,由綜合管理部負(fù)責(zé)保存;手冊副本為正本的拷貝件,由綜合管理部發(fā)至各手冊持有者。手冊的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、公司部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理及其他獲批準(zhǔn)人員,具體發(fā)放名單由綜合管理部負(fù)責(zé)擬定并報管理者代表批準(zhǔn)。手冊由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放時應(yīng)加蓋受控印章,編受控編號,填寫受控文件發(fā)文登記表。當(dāng)上述手冊持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時,應(yīng)立即將其持有的手冊歸還綜合管理部,由綜合管理部注銷登記。3. 手冊修改手冊由綜合管理部負(fù)責(zé)修改,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。綜合管理部負(fù)責(zé)把修改情況記錄在手冊修改記錄表上,并將修改記錄表發(fā)給所有手冊持有人。當(dāng)手冊持有人收到綜合管理部發(fā)出的手冊修改記錄表后,應(yīng)按順序?qū)⒈砀皆谑謨郧懊妫员悴槌鍪謨孕薷那闆r。4. 手冊保管手冊持有人負(fù)責(zé)對所持有手冊的保管,確保手冊不損壞、不丟失、不任意涂改。當(dāng)手冊有損壞或丟失時,手冊持有人應(yīng)立即報告綜合管理部。5. 手冊受控216。 受控手冊在公司內(nèi)部使用的手冊為受控手冊,任何單位或個人不得私自外借,不得私自翻印和復(fù)制。216。 非受控手冊對提供給業(yè)主、認(rèn)證機構(gòu)的手冊,或為其它目的而分發(fā)的手冊,一般不作更改控制,這樣的手冊為非受控手冊。當(dāng)需要提供非受控手冊時,由提出人員申請,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由綜合管理部提供。非受控文本的封面無受控印章,發(fā)放時,填寫發(fā)文登記表。附錄2:程序文件目錄清單序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)1《管理評審程序》CSCEC/QS/QP/0012002年版2《文件管理程序》CSCEC/QS/QP/0022002年版3《記錄管理程序》CSCEC/QS/QP/0032002年版4《培訓(xùn)管理程序》CSCEC/QS/QP/0042002年版5《顧客要求評審管理程序》CSCEC/QS/QP/0052002年版6《項目策劃管理程序》CSCEC/QS/QP/0062002年版7《設(shè)計管理程序》CSCEC/QS/QP/0072002年版8《施工過程控制程序》CSCEC/QS/QP/0082002年版9《物資管理程序》CSCEC/QS/QP/0092002年版10《分包商管理程序》CSCEC/QS/QP/0102002年版11《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》CSCEC/QS/QP/0112002年版12《服務(wù)管理程序》CSCEC/QS/QP/0122002年版13《不合格品管理程序》CSCEC/QS/QP/0132002年版14《糾正和預(yù)防措施程序》CSCEC/QS/QP/0142002年版15《內(nèi)部審核程序》CSCEC/QS/QP/0152002年版
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