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財務會計實務及應用-資料下載頁

2025-06-28 11:18本頁面
  

【正文】 12. 科技型中小企業(yè)融資問題研究13. 論股份回購對公司價值的影響14. 我國非國有上市商業(yè)銀行財務報表分析15. 企業(yè)償債能力分析——以XX公司為例16. 上市公司盈利能力分析——以XX公司為例17. 企業(yè)營運能力評價體系的構建問題研究18. 現(xiàn)代企業(yè)制度下的財務指標體系研究19. 上市公司質(zhì)量評價指標體系研究20. 上市公司募集資金投向變更分析21. 企業(yè)價值創(chuàng)造的衡量:EVA還是Tobin’sQ——基于xx案例研究22. 我國非國有上市商業(yè)銀行財務報表分析23. 企業(yè)償債能力分析——以XX公司為例24. 上市公司管理者報酬激勵與企業(yè)價值的相關性研究25. XX行業(yè)高管人員薪酬激勵機制研究26. 試論財務治理和財務管理對接的新思路六、審計1. 試論企業(yè)內(nèi)部控制的重要性——對XX公司銷售與收入的內(nèi)部控制剖析2. 關于某中小企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制的調(diào)查報告3. 銀行商業(yè)匯票的內(nèi)部控制——XX案例分析4. 我國企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制問題探討5. 我國上市公司關聯(lián)交易的內(nèi)部控制探析6. 小企業(yè)內(nèi)部控制中存在的問題及完善對策研究7. 銀行授信業(yè)務的內(nèi)部控制研究——XX集團的授信設計8. 中小企業(yè)存貨內(nèi)部控制問題探討9. 企業(yè)應收賬款的內(nèi)部控制分析10. 上市公司對外投資的內(nèi)部控制研究11. 上市公司信息披露的內(nèi)部控制研究12. XX基金公司內(nèi)部控制的研究13. 高校內(nèi)部控制弱化的原因及對策—基于XX高校的調(diào)查報告14. 關于證券公司反洗錢內(nèi)部控制的思考15. 內(nèi)部控制概念的新發(fā)展——企業(yè)風險管理框架研究16. 會計委派制下的企業(yè)內(nèi)部控制問題研究17. xx公司清算審計程序設計及相關問題探討18. 分析性復核在審計中的應用研究19. xx會計事務所內(nèi)部治理問題探討20. 論應收賬款審計方法的改進——基于XX上市公司的案例分析21. 上市公司關聯(lián)方交易審計策略探析22. 地方政府干預下的審計失敗案例研究——對XX公司舞弊的分析23. 經(jīng)營失敗與審計失敗關系的研究——XX公司舞弊案例分析24. 現(xiàn)代風險導向?qū)徲嫷睦碚摶A及在我國的適用性研究25. 審計風險模型的演進與最新發(fā)展研究26. 風險導向?qū)徲嬙谪攧瘴璞字械膽谩獙X公司舞弊的分析27. 淺析我國上市公司審計合謀的發(fā)生原因及治理對策28. XX年上市公司年報審計意見分析29. 盈余管理與審計意見的相關性實證分析30. 對我國目前內(nèi)部審計定位的思考6 /
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